各类型审计
828
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
1527
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
20155
2026-01-20
AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI驱动下的采购及供应链风险管理与审计实务”研修班的通知 各相关单位: 在数字化经济时代,采购管理正面临前所未有的变...
346
2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
7573
2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
8994
2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
9986
2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
9641
2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
11930
2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
25594
2023-08-15
IT互联网(含电商)&系统领域审计:100个关注点、审计内容、对应方法(纯干货) 置顶
|| 艾筱倜 / 文 内审网 / 整编©内审网 正文共17300余字。“老师,我在网上搜遍,也没找到关于互联网审计相对完整、实用的资料”互联网、电商领域审计,到底...
23708
2023-08-02
固定资产报废管理专项审计方案(收藏) 置顶
|| 审先生 / 文 内审网 / 整编街头巷尾,常有听闻:变卖废品,是个肥差!此话可谓不无道理。长期以来,包括固定资产报废在内的废品管理并未得到各类组织足够的重视。一些人,因“废”字...
13693
2022-08-29
关于网络游戏企业收入审计技巧和方法
作者:北注协 整编:审计网校关于网络游戏企业收入审计技巧和方法在网络游戏行业中,企业最主要的参与者有游戏开发商、游戏发行商(游戏运营平台)、游戏渠道商;运营模式主要包括自营模式和联运/授权模式;盈利模...
2363
2022-08-23
喜茶突发!抓获11人:虚构订单,内外勾结套取配送费…
审先生 时婷婷 / 文;内审网 / 整编审先生:太多案例警示我们,没有漏洞的情况下,可能有人恶意制造漏洞,比如千方百计嫌相关控制措施太繁琐,影响效率,影响业务运行;而有漏洞的情况下,则必定有人钻漏洞,无论是为...
11475
2022-08-22
预算资金管理审计违法违规行为清单(11类457个)
一、违反行政事业单位预算管理法规行为1、部门支出预算编制未细化2、未按规定编制本部门、本单位预算3、部门收入预算编制不完整4、结余资金未上报财政调整预算5、...
1451
2022-08-19
发改委通报:6例违背市场准入负面清单典型案例
8月16日,国家发改委办公厅发布《国家发展改革委办公厅关于2022年第一季度违背市场准入负面清单典型案例的通报》(发改办体改〔2022〕669号)。《通报》表示,按照《国家发展改革委关于建立违背市场准入负面清单案例归集和通报制度的通知》...
3968
2022-08-17
暴露了!公务加油卡检查:两起“怪事”,厘清“惯用手法”…(案例收藏)
内审网 / 整编(一)会“分身”的加油卡徐淏一张公务加油卡同时出现在两地为“同一辆车”加油,这是在XXX私车公养专项治理行动中发现的一件怪事。检查人员发现,某垃圾填埋场登记的车辆信...
13722
2022-08-16
电子商务审计
电子商务审计一、对电子商务系统设计阶段时的审计开展电子商务活动,首先必须设计支持它运行的电子商务系统,以形成有自己特色的网上销售服务,系统将具体处理诸如产品价目表、顾客购物篮、顾客信用认可等功能。企业的审计人员必须参加电...
11048
2022-08-14
部门预算资金管理审计:11类457项违法违规行为清单
一、违反行政事业单位预算管理法规行为1.部门支出预算编制未细化2.未按规定编制本部门、本单位预算3.部门收入预算编制不完整4.结余资金未上报财政调整预算5.收入预算编制不科学,年底结余过大...
2521
2022-08-12
小微工程监管:审计发现4方面问题(附:整改建议)
近年来,随着经济社会的快速发展,基层地方政府加大了对公共基础设施、生态环境保护、社会综合治理、教育、医疗等领域的投资力度。审计机关在对政府投资项目进行审计时发现,不少投资金额在200万元以下的小微投资工程在建设中存在未严格履行建...
19505
2022-08-11
工程审计:实务·培训课程+必读工具书
工程审计:实务·培训课程 工程审计必读工具书:《工程项目审计实务指南》《房地产企业审计从入门到精通》
3760
2022-08-11
XX公司关于费用管理的若干规定
XX公司关于费用管理的若干规定 第一章 总则 第一条 为了加强对XX公司费用支出的管理,本着节约开支、提高效益、理顺关系、明确职责的原则,制定本规定。 第二...
2167
2022-08-11
经营舞弊风险 – 自我诊断快速对照表 3/3
经营舞弊风险 – 自我诊断快速对照表 1/3经营舞弊风险 – 自我诊断快速对照表 2/3揭示舞弊可能已经发生的迹象 59. 虽然报告有盈利及增长,却无法从经营...
1926
2022-08-09
经营舞弊风险 – 自我诊断快速对照表 2/3
经营舞弊风险 – 自我诊断快速对照表 3/3经营舞弊风险 – 自我诊断快速对照表 1/3管理层的压力 — 可能影响或引致管理层中的个别人为了公司或个...
1700
2022-08-08
浙江省党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计办法
各市、县(市、区)党委和人民政府,省直属各单位:《浙江省党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计办法》已经省委、省政府同意,现印发给你们,请结合实际认真贯彻落实。中共浙江省委办公厅...
1845
2022-08-08
经营舞弊风险 – 自我诊断快速对照表 1/3
经营舞弊风险 – 自我诊断快速对照表 3/3经营舞弊风险 – 自我诊断快速对照表 2/3经营舞弊风险 – 自我诊断速查表1/3 管理层的诚信度 — 指管理层(个人或集体)如有机...
2563
2022-08-07
工程签证单审计:几个实务技巧
浅谈工程签证单审核的几个小技巧工程造价是项目决算审计的重要组成部分,工程签证是工程造价认定重要依据。 部分施工单位为谋取不当利益,在签证单上“做手脚”是常用手段,而部分业主、监 理单位由于责任心缺失等原因,未能及时发现其中猫腻,...
热门网课
- 158485 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 118964 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102819 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96332 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88268 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87576 【课件】审计实务-入门到精通
- 85427 【课件】审计角度解构年报
- 84194 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15469 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12009 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11383 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11367 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97855 《内部审计工作法》
- 97204 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97034 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96932 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96751 《企业内部审计全流程指南》
- 96172 《金融机构审计实务指南》
- 95591 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95285 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95270 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95017 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 94962 《财务审计实务指南》
- 94903 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94806 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94697 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94218 《舞弊审计实务指南》
- 94031 《企业内部控制全流程实操指南》
