政府行政事业单位审计
1056
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
1690
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
3989
2021-08-05
“三重一大”审什么?怎么审?
近年来,国有企业积极响应国家“走出去”战略,大力拓展海外市场,“走出去”发展战略初见成效。随着“一带一路”建设向更深层次推进,一方面,国有企业在海外发展规模日益扩大,境外国有资产的规模越来越大;另一方面,由于境外国有资产管理存在复杂性,...
4521
2021-07-29
我的固定资产审计策略(以行政事业单位为例)
马向蓉 / 文;内审网 / 整编固定资产管理中存在的主要问题(一)资产不实家底不清一是财务人员业务素质较低账务处理不规范,在固定资产增加、使用、处置、盘盈盘亏时不及时做账务处理,或者仅登记资产资金账不登记数量实物...
1790
2021-07-27
人防领域专项审计发现的问题及建议
人防领域存在的问题(一)人防观念淡薄。主要表现在有些地方个别领导干部对人防工作不够重视、不够支持;部分领导干部没有按相关法律法规要求将人防建设与城市经济建设相结合,甚至有的时候为了促进当地经济发展而以免建...
1767
2021-07-23
行政事业单位审计需关注的11类问题
一、行政事业单位收入管理存在的问题(一)收入未纳入单位预算统一管理部分行政事业单位将沿街房屋(包括其办公楼的一部分),或直接购置的门面房、商品房出租,广开财路收取房租收入弥补单位经费不足,但部分单位在将国...
3094
2021-07-05
审计追查“小金库”的10种方法(实用)
“小金库”的问题由来已久,成因复杂、手段多样、形式隐蔽、分散,从近几年的审计工作实践看,追查行政事业单位的“小金库”可以采取以下十种方法:一、突击盘点不打招呼、突击盘查库存现金,通常单位的“小金库”账目不...
1691
2021-05-20
政府投资项目审计中存在的问题与思考
近几年来,政府投资项目审计对控制政府投资、节约财政资金、发挥财政资金投资效益做出了很大贡献。但是随着政府投融资项目数量逐年加大,政府投融资涉及资金规模也逐步增多,审计机关的政府投资审计任务越来越重,而政府投资审计外部环境问题和审计部门自...
3990
2021-03-17
行政事业性国有资产管理条例
行政事业性国有资产管理条例第一章 总 则第一条 为了加强行政事业性国有资产管理与监督,健全国有资产管理体制,推进国家治理体系和治理能力现代化,根据全国人民代表大会常务委员会关于加强国有资产管理情况监督的决定,制定本条例...
7881
2020-10-21
报告模板 | XX资产清查专项审计报告
内审网评分:75分(满分100分) 审计报告思路、结构、行文逻辑值得学习。XX厅/ 局XX研究中心:受省行政事业单位资产清查联席会议办公室的委托, 我们审计了ABC研究中心( 以下简称ABC公司)...
5021
2020-07-28
行政事业单位自办食堂审计应做到“六必审”
行政事业单位自行开办食堂,为单位职工就餐提供便利,这本是一件既有利于单位,也有利于职工的好事。但近年来,笔者在对一些单位自办食堂延伸审计中发现,普遍存在物资采购不规范、进出库管理不严格等内部控制不到位的现象,个别单位更是发生了通过食堂滥...
2771
2020-05-21
公务支出公款消费审计的八项36类重点
一、行政事业单位公务支出、公款消费预算管理方面(1)重点检查内容:第一,“ 三公” 经费、会议费、培训费和楼堂馆所建设维护经费等公务支出预算编制、审核报批、执行和决算。第二,按规定压缩经费支出规模,及时全面公开预决算信息...
4285
2020-05-20
中央国家机关政府采购中心电子竞价管理办法
第一章 总 则 第一条 为进一步规范电子竞价操作行为,为采购人和供应商提供便捷高效的服务,依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规,制定本办法。第二条 本办法所...
4870
2020-05-01
6个方面入手,搞定行政事业单位财务收支审计
对行政事业单位进行审计监督是审计机关的主要职能,如何在新形势下履行好审计职责,深化对行政事业单位财政财务收支的审计,我们认为应注意把握好以下六个问题:一是搞好审前调查,并与内控制度测评相结合。审前调查,是审计质量控制第一...
2383
2020-04-03
中央国家机关政府集中采购目录实施方案(2020年版)
关于印发《中央国家机关政府集中采购目录实施方案(2020年版)》的通知中央国家机关各部门、各单位办公厅(室):根据政府采购法律法规和《国务院办公厅关于印发中央预算单位政府集...
3138
2020-03-31
政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理操作指引
关于印发《政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理操作指引》的通知.TRS_Editor P{margin-bottom:1em;line-height:1.8;font-family:宋体;font-size...
2914
2020-03-01
突发周知!住建部:政府工程不得以审计结论作为工程结算依据(附最高法10大案例)
突发新规!政府工程不得以审计结论作为工程结算依据(附最高法院十大典型案例及详细裁判规则)各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和建设(管)委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,有关行业协会,有关中央企业:为深入贯彻习近...
热门网课
- 159170 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 119691 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103025 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96408 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88344 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87686 【课件】审计实务-入门到精通
- 85484 【课件】审计角度解构年报
- 84278 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15529 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12077 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11443 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11412 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97944 《内部审计工作法》
- 97362 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97124 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97012 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96838 《企业内部审计全流程指南》
- 96249 《金融机构审计实务指南》
- 95672 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95362 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95351 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95121 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95047 《财务审计实务指南》
- 94981 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94881 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94785 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94327 《舞弊审计实务指南》
- 94113 《企业内部控制全流程实操指南》
