资产审计
98505
2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:本年“数...
13107
2024-08-27
固定资产维修管理:专项审计方案(10大方面)【付费内容】 置顶
“你不知道?现在这个行情,维修可比销售好挣钱!”“这两年,由于行业景气度或现金流管控原因,我们新购新建资产确实是少了,然而维修费用在持续显著增长…”“我们审计部收到有关固定资产维修频次高、维修质量不佳、维修供应商选择随意...
21947
2023-08-02
固定资产报废管理专项审计方案(收藏) 置顶
|| 审先生 / 文 内审网 / 整编街头巷尾,常有听闻:变卖废品,是个肥差!此话可谓不无道理。长期以来,包括固定资产报废在内的废品管理并未得到各类组织足够的重视。一些人,因“废”字...
1289
2025-04-28
固定资产审计访谈通用问题汇编
如果,你们团队还在忽视固定资产这个审计领域,要注意了!固定资产向来都是组织最为重要、领导们颇为关注的资产类型之一,但是近年,涉及固定资产舞弊、违规的事件时有耳闻,因而,固定资产已持续成为各单位的审计重点。...
9804
2023-12-04
审计署固定资产投资审计8个方面共368项清单(收藏)
一、重大政策措施和决策部署贯彻落实方面 1.1 违反政府投资管理相关政策规定 1...
14565
2023-11-10
七大领域专项审计:实务流程、方法要点(收藏)
目录 一、资产审计(含:货币资金、应收款项、存货、固定资产)二、投资、筹资审计三、收入、成本、费用与税费审计四、财务报表审计五、工程管理审计六、工程成本管理...
11885
2023-08-30
公司清产核资专项审计报告
公司清产核资专项审计报告 委托单位:深圳市赛格地产投资股份有限公司被审单位:西安赛格康鸿置业有限公司审计单位:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所目 录一、 审计报告...
6468
2023-03-29
XX公司20XX年固定资产年终盘点报告
XX公司20XX年固定资产年终盘点报告 根据《固定资产管理制度》以及20XX年XX部工作计划及部门职责, XX部于20XX年1月4日至20XX年1月9日期间组织了年终固定资产盘点,盘点方式为全盘。盘点情况如下: 一、固定...
3575
2022-06-08
不良资产审计
浅谈企业不良资产的审计企业的不良资产滞留于企业各资产项目中,一方面粉饰着财务状况,另一方面又掩盖着资产流失。为了正确评价企业的财务状况和经营成果,向报表使用者提供真实、准确的会计信息,注册会计师在对企业的审计业务中,应对...
5068
2021-12-06
国有资产出租审计中的常见问题及建议
浅谈国有资产出租审计中的常见问题及建议近几年,在审计中发现,部分单位在国有资产出租过程中存在一些不规范的问题,还需要进一步通 过健全管理制度加以改进和完善。一、行政事业单位出租国有资产的作用和意义行政事业...
4626
2021-10-18
国有资产报告编报工作暂行办法
国有资产报告编报工作暂行办法第一条 为贯彻落实《中共中央关于建立国务院向全国 人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》和《全国人 民代表大会常务委员会关于加强国有资产管理情况监督的 决定》,建立健全国有资产报告制度,规范国有资...
2821
2021-10-14
中央行政事业单位国有资产处置管理办法
中央行政事业单位国有资产处置管理办法第一章 总则第一条 为规范中央行政事业单位国有资产处置行为,维护国有资产安全和完整,根据《行政事业性国有资产管理条例》(国务院令第 738 号)等规定,制定本办法。第...
9286
2021-08-04
固定资产管理审计实践:思路、问题、原因、建议
固定资产是央行履职的重要生产资料,规范化的固定资产管理是央行高效履职的重要保障。近年来,人行宜春中支内审部门对辖内多家单位开展固定资产专项审计,结合央行固定资产管理的特性,运用多种审计方法,多维度查找管理环节的漏洞和风险,并进行原因分析...
3918
2021-07-29
我的固定资产审计策略(以行政事业单位为例)
马向蓉 / 文;内审网 / 整编固定资产管理中存在的主要问题(一)资产不实家底不清一是财务人员业务素质较低账务处理不规范,在固定资产增加、使用、处置、盘盈盘亏时不及时做账务处理,或者仅登记资产资金账不登记数量实物...
3545
2021-03-17
行政事业性国有资产管理条例
行政事业性国有资产管理条例第一章 总 则第一条 为了加强行政事业性国有资产管理与监督,健全国有资产管理体制,推进国家治理体系和治理能力现代化,根据全国人民代表大会常务委员会关于加强国有资产管理情况监督的决定,制定本条例...
3852
2020-10-30
XX国有房产招租管理专项审计报告(偏流程性)
XX:公司内审X按202X年内部审计项目计划,在对XX区域2017--2019年房产招租管理情况检查中发现,相关招租制度(细则)不够健全、制度规定未能执行到位,致使部分房产招租的公开、公平原则未能全面遵循。具体情况报告如下:...
热门网课
- 148086 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 110355 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 100489 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 95087 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 86947 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 86136 【课件】审计实务-入门到精通
- 84368 【课件】审计角度解构年报
- 82892 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 14578 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 11084 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 10581 【课件】国际合同风险实务解析
- 10539 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
热门好书
- 96469 《内部审计工作法》
- 95600 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 95587 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 95321 《企业内部审计全流程指南》
- 95232 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 94607 《金融机构审计实务指南》
- 94540 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 93867 《业内部控制架构设计实操手册》
- 93748 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 93568 《财务审计实务指南》
- 93559 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 93536 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 93272 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 93250 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 92767 《舞弊审计实务指南》
- 92473 《企业内部控制全流程实操指南》