审计报告模板
45962
2024-11-07
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院
提示:
1.《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本
2.新增课程通知:2月27-28日,上海,...
2349
2024-12-03
物资储备管理审计发现问题和整改情况报告(应急)
物资储备管理审计发现问题和整改情况报告(应急储备)
202X年3月,XX派出审计组,对我X202X年度应急物资储备管理情况进行审计,根据X审计X《关于XXX202X年度应急物资储备管理情况审计报告》文件反馈的审计调查发现问...
2858
2024-11-25
让人“上瘾”的内审报告:18个实务写作技巧与注意事项(收藏)
有的审计报告,让人“爱嗜其文,不能释手”。
而某些审计报告,可谓“不知所云、难以卒读”。
撰写审计报告是内部审计工作中至关重要的一环。一份优秀的内部审计报告不仅能够准确反映审计结果,还能为管理层提供有价值的建议和改进措施,更...
3264
2024-11-22
关于经济责任审计整改落实情况的报告
关于经济责任审计整改落实情况的报告
202X年X月X日至X月X日,XX审计办、X审计X对XXX同志202X年X月至202X年X月任XX职务期间的经济责任履行情况进行了审计。我办高度重视本次审计工作,对审计报告中提出的问题进...
3554
2024-10-31
某集团公司202X年度财务收支审计结果报告
某集团公司202X年度财务收支审计结果报告
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定和X审计X202X年度审计项目计划,X审计X派出审计组,自202X年X月X日至X月X日对XX集团有限公司(以下简称“XX集团”)202X年度财务...
3138
2024-10-28
集团202X-202X年经营专项审计:整改情况报告
集团202X-202X年经营专项审计整改情况报告
X审计X:
202X年4月17日至20X年9月14日,X审计X派出审计组对XX集团202X-202X年运营情况进行了专项审计调查。202X年11月13日,审计...
4807
2024-09-06
医保基金专项审计-问题清单:对应整改情况报告(很落地)
X审计X:
2023年X月X日至X月X日,XX对XXX202X至202X年度城乡居民医疗保险基金进行专项审计。审计中查出存在的问题属实,客观公正,所提出的建议非常中肯,对改进和提高今后的医保管理水平有着重要的指导意义。我X将按照审...
2403
2024-07-19
巡视、巡察、审计整改写作:16个点睛之笔(汇总收藏)
1.在巡视巡察审计工作中,发现问题是“前半篇文章”,抓好整改、解决问题是“后半篇文章”,整改质量高不高、效果好不好,是检验“四个意识”、考验政治能力的“试金石”。
2.以坚决的态度、严格的要求、有力的举措,确保巡察审计整改落到实处...
7754
2024-07-10
20XX年度自然灾害(防汛抗洪抢险) 救灾资金专项审计调查报告
20XX年度自然灾害(防汛抗洪抢险)
救灾资金专项审计调查报告
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条、二十七条的规定及市审计局的统一组织,我X派出审计调查组自202X年X月X日至202X年X月X日,对XX2...
1649
2024-05-29
绿化工程领域专项巡察:28个问题整改进展情况报告(收藏)
关于XX城市绿化工程领域专项巡察反馈意见整改进展情况的通报
根据XX统一部署,2023年X月X日至X月X日,市委第六专项巡察组对XX城市绿化工程领域开展了专项巡察。2023年X月X日,市委第六专项巡察组向XX城市管理行政执...
2856
2024-03-06
某粮油储备购销公司:审计反馈问题清单、整改情况报告(妥存备用)
根据《关于开展XX粮食购销领域腐败问题专项整治的工作方案》的要求,XX审计X派出审计X,自202X年10月26日至12月20日,对XX粮油储备购销有限公司涉粮问题进行了专项审计。公司收到审计报告,审查了5个问题,提出了5条整改意见。XX...
4902
2023-10-26
内部审计专项审计:问题发现、整改情况报告
202X年X月25日至202X年X月30日,XX审计X派出审计调查组,对XX企业2018年至2020年建立内部审计监督机制情况进行专项审计调查(含重点子企业),202X年9月出具了《XX专项审计调查报告》(X审调报〔202X〕X...
3074
2023-10-16
管理专项审计:6方面问题清单、整改情况报告(收藏)
XX审计整改情况报告
XXX:
根据XX审报[2022]X号审计决报告指出的问题和要求,我X针对审计发现的问题高度重视,逐条对照问题制定整改措施,落实整改责任,积极进行了整改,现将整改情况报告如下:
一、提高站...
10051
2023-10-08
集团公司审计:问题清单、整改情况报告(妥存)
XX集团有限公司审计整改结果公告
202X年X月X日至202X年X月X日,XX派出审计组对我司XX董事长XX同志和原总经理XX同志在我司任职期间履行经济责任情况进行了审计,并于202X年X月X日向我司书面反馈了审计发现的问...
2227
2023-09-26
公办学校运行管理情况专项审计报告(2023年)
根据《中华人民共和国审计法》的规定,202X年X月至X月,XX审计X对XX直属公办学校201X年度至202X年度运行管理情况进行了专项审计调查。现将审计调查结果公告如下:
一、基本情况及审计评价
XX直属公办学校共29所,均...
3490
2023-09-22
集团公司审计:20方面39个问题、整改情况报告(2023年)
XX集团有限公司审计整改结果公告
202X年8月18日至202X年11月25日,XX审计X对我单位2019年至2021年财务收支情况进行了审计。我单位于2022年12月27日收到XX审计X送达的《XX集团有限公司2...
热门网课
- 67931 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 51439 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程+题库+模拟考试
- 48433 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 44011 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 43946 【课件】国有企业审计与内部控制
- 43254 【经济责任审计·准则解读】课程
- 43097 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 42587 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 42391 【建设工程全过程审计】培训课件
- 42116 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 41393 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 40362 【建设项目竣工决算审计】培训课程
热门好书
- 44173 《企业内部审计全流程指南》
- 44111 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 43523 《内部审计工作法》
- 42817 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 42806 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 42776 《金融机构审计实务指南》
- 42635 《财务审计实务指南》
- 42601 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 42584 《舞弊审计实务指南》
- 42460 《业内部控制架构设计实操手册》
- 42434 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 42340 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 42337 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 42004 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 41960 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 41448 《企业内部控制全流程实操指南》