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内部审计制度

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上 海 国 家 会 计 学 院 提示:《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 更新:4月“对标一流,数字化审计实践与企业增值”课程变更至深圳举办,4...
优秀审计项目评选办法实施细则 XXX:为了进一步规范优秀审计项目评选工作,充分发挥优秀审计项目的示范、引导作用,将审计质量检查抓在经常、融入日常,将项目评比环节前置、嵌入审计全过程,有力促进审计项目提质增...
审计项目质量控制实施办法一、总 则第一条 为了规范审计项目的质量控制,保证审计质量,根据XXX有关规定,制定本办法。第二条 本办法所称审计项目质量控制,是指审计处为了确保审计项目质量符合依...
审计整改报告和跟踪检查实施办法第一章 总则第一条 为落实审计整改工作责任,提高审计整改的规范性和严肃性,根据《XX审计整改工作规定(试行)》,制定本办法。第二条 本办法所称审计整改报告,是...
宁德时代新能源科技股份有限公司内部审计制度第一章 总则第一条 为了规范与保障宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计监督, 提高审计工作质量, 实现内部审计经常化、制度化, 发挥...
维护审计独立性,从法规机制上预防干预审计工作,这是审计行业新的动向。内审网关注到,近年来,为进一步健全审计独立性工作机制,保障依法独立行使审计监督权,避免外界干扰,一些省市县(区)陆续发布《干预审计工作行为登记报告备案办...
XX医院中层领导干部经济责任审计实施办法 第一章 总则第一条  为加强党对审计工作的集中统一领导,健全和完善医院中层领导干部经济责任审计制度,强化对医院中层领导干部的...
审计整改管理办法 第一章 总则第一条 为进一步深化审计管理工作,更好地服务于企业的经营发展,促进审计查出问题的及时整改落实,加速审计成果转化,特制定本办法。第二条 本办法适用于XX集团股份有限公司及下属各...
审计署审计现场管理办法第一条为了规范审计现场管理,进一步提高效率,保证质量,防范风险,落实责任,根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《国务院关于加强审计工作的意见》、《中华人民共和国国家审计准则》和其他有关...
一、目的1、监督公司进出口业务经营政策、方针以及管理制度、纪律在公司及其分公司的贯彻执行,建立和完善公司进出口业务内部审计监察制度、风险管理制度,完善公司进出口业务内部控制制度。2、内部审计通过对公司进出...
XX股份有限公司内部审计管理制度2022年4月19日审议通过第一章 总则第一条 为了规范XXX股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,明确内部审计的职责和权限,充分发挥内部审计作用,根...
2353   2022-04-14

内部审计档案管理办法

为了规范公司内部审计档案的管理工作,保证内部审计档案的质量,发挥内部审计档案的作用,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》及《公司关于内部审计工作的规定》制定本办法。内部审...
第一条  为加强对内部审计工作的指导和监督,充分发挥内部审计作用,根据审计法及其实施条例、《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审计统计调查制度》和《XX省省直单位内部审计资料备案管理办法(试行)》等有...
第一条  为了规范审计档案管理,维护审计档案的完整与安全,保证审计档案的质量,发挥审计档案的作用,根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国审计法》和其他有关法律法规,制定本规定。第二条  本规定...
第一章 总 则第一条  为贯彻党中央国务院、XX省委省政府关于实行审计全覆盖的要求,加强审计机关对内部审计工作的业务指导和监督,建立国家审计机关和内部审计机构之间联动机制,特制定本办法。第二条  省审计厅...
第一条  为规范我局审计业务档案管理,维护审计业务档案的完整与安全,保证审计业务档案的质量,发挥审计业务档案的作用,根据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国审计法》《审计机关审计业务档案管理...