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内审实务
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培训通知
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内控合规
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- 对标一流,风险管理、内控合规体系建设与实践” (线上/线下)-培训通知 2025-11-14
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准则制度
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- 审计项目执行进度控制考核办法 2024-11-17
- 财务收支审计实施办法 2024-11-13
- 中央企业内部审计管理暂行办法 (2004年8月30日施行) 2024-01-05
- 优秀审计项目评选办法实施细则 2023-12-11
- 审计项目质量控制实施办法 2023-09-11
- 审计整改报告和跟踪检查实施办法 2023-08-29
- 宁德时代:内部审计制度 2023-08-22
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内控审计
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- 风险管理、内部控制与合规管理-2024研修班-培训通知 2024-01-07
- 《小企业内部控制规范(试行)》财政部 财会〔2017〕21号 2024-01-05
- 企业内部控制审计指引实施意见(会协〔2011〕66号) 2023-12-25
- 内部控制评价办法 2023-11-01
- 关于征求《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》意见的函 2023-10-12
- 《企业内部控制基本规范》 2023-06-12
采购审计
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工程审计
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招投标审计
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经责/离任审计
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- 经济责任审计实务与案例(线上+线下) 课程通知 2025-08-15
- 领导经济责任审计访谈20方面198个问题汇编 2025-05-22
- 离任审计多维度访谈150个核心问题汇编》 2025-04-16
- 应急管理局局长XX同志任期经济责任审计整改工作情况报告 2025-02-06
- 关于经济责任审计整改落实情况的报告 2024-11-22
- 基层经济责任审计:主要问题发现、建议 2024-11-04
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反舞弊审计
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财务审计
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预算审计
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资金审计
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- 救灾资金审计:重点、方法(收藏) 2024-07-10
资产审计
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- 固定资产审计访谈通用问题汇编 2025-04-28
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- 审计署固定资产投资审计8个方面共368项清单(收藏) 2023-12-04
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费用审计
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- 福利费审计38个典型问题发现(清单) 2025-11-24
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- 费用审计:发现这 19 个反常,尽管查!! 2025-10-10
- 三公经费审计:30个典型问题大起底(实务总结) 2025-06-16
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