资金审计
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:本年“数...
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2024-09-12
渔业发展补助资金审计:问题、建议
浅析渔业发展补助资金管理使用存在问题及其对策建议近年来,为促进渔业转型升级,推动渔业高质量发展,中央财政安排了大量渔业发展补助资金支持各地渔业发展。笔者在对本地渔业发展补助资金审计中,发现资金管理使用方面存在一些问题,不...
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2024-07-10
20XX年度自然灾害(防汛抗洪抢险) 救灾资金专项审计调查报告
20XX年度自然灾害(防汛抗洪抢险)救灾资金专项审计调查报告根据《中华人民共和国审计法》第二十三条、二十七条的规定及市审计局的统一组织,我X派出审计调查组自202X年X月X日至202X年X月X日,对XX2...
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2024-07-10
救灾资金审计:重点、方法(收藏)
自然灾害救灾资金是指中央和地方各级财政安排,用于解决遭受自然灾害的农村居民衣、食、住、医等临时困难,紧急转移安置和抢救受灾群众,抚慰因灾遇难人员家属,恢复重建倒损住房,以及采购、管理、储运救灾物资等项支出。做好自然灾害救灾资金审...
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2024-03-17
中央八项规定审计案例(收藏)
“会说话”的银行流水2022 年末开展某审计项目,为快速查找问题线索,提高效率,克服疫情期间找相关人员谈话、实地调查的不便,调取银行流水成了主要的辅助审计方法之一。短短一个星期发现单位涉嫌虚列支出套取资金账外设账用于各种不合规开...
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2023-10-14
技术改造类专项资金审计思路(收藏)
为提升产业基础能力和产业链水平,近年来,各地政府纷纷设立技术改造类专项资金,鼓励企业采用新技术、新工艺、新设备、新材料、新模式,对现有设施、技术工艺、管理服务等进行改造提升,淘汰落后产能。如何做好此类专项资金审计工作,促进相关惠企政策落...
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2023-08-31
重点专项资金:绩效专项审计报告(收藏)
根据《中华人民共和国审计法》的规定,X审计X于202X年X月X日至X月X日对XX部分重点专项资金绩效情况进行了专项审计调查。审计结果如下:一、基本情况及审计调查评价202X年,X财政X制定出台了《XXX预算事前绩...
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2023-08-24
募集资金管理:10大方面关注点,审计方法
募集资金管理,到底该怎么审计? 最近,好几位小伙伴问到这个问题,而2022-2023年,恰逢证监会、三大证券交易所最新发布了与募集资金监管的最新文件,考虑到业内在募集资金管理审计领域的相关内容较为少见,在此特地进行整理和分享,希...
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2023-05-31
在经责审计中,挖呀挖呀挖,挖出来小金库,惊掉了下巴…
案例 | 深究细查挖出小金库2022年,T市审计局对某领导干部开展经济责任审计时,经过一个多月艰苦细致的工作,对该领导干部履职情况进行了全面审计,发现了该单位在贯彻上级政策、财政财务管理等方面的风险隐患,制度漏洞和管理缺...
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2023-02-17
资金、往来内部控制:12个子流程,82个常见风险点(收藏)
子流程风险点银行存款及帐户管理未经授权的人员处理银行存款业务及帐户管理(例如:未经授权的...
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2022-05-10
财政资金绩效审计:重点内容、问题、对策
深化财政资金绩效审计的问题及路径财政资金绩效审计是对财政资金使用所达到的经济、效率和效果程度作出评价,有利于规范财政专项资金管理,提高财政资金使用绩效,促进提高政府决策科学化,改进和加强政府管理水平,有利于审计机关更好发挥党和国...
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2022-05-08
关于对某单位年度工会经费预算执行情况的审计报告
审先生:近年,越来越多的单位都已经按要求对工会独立核算建账,但是,内审网在业内伙伴中初步调查发现,多数单位对工会经费管理情况缺少必要的审计资源投入,有的单位甚至出现对工会经费动歪脑筋,违规使用工会经费的情况。某些...
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2022-04-19
关于2020年度安徽省国外贷款项目财务收支及项目执行情况的审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》规定和审计署《2021年度国外贷援款项目审计工作方案》要求,2021年1-9月,安徽省审计厅对全省13个国外贷款项目2020年度财务收支和项目执行情况进行了审计,现将审计结果公告如下。一、基本情况...
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2022-03-07
审计案例:查出!巨额国资金挪作他用…
近年来,B县打响了城市更新和城市建设攻坚战,多渠道筹集了大量项目资金,由E投资公司负责工程管理和审核拨付。 B县审计局对某项目开展专项审计时,审计组老刘委以重任,以丰富的审计经验和敏锐的洞察力,最终查出巨额资金挪作他用的...
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2022-02-25
货币资金管理审计报告(征求意见稿)
公司财务部:根据年度审计计划安排,审计部于X年X月X日至X月X日对本部财务部门、分公司财务部门进行了货币资金管理的审计,审计期间范围:X年X月X日至X年X月X日。一、审计概况审计依据:《会计法》、...
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2021-10-27
关于货币资金舞弊审计的4点建议
在常规审计角度来看,一般安排实习生、助理人员对货币资金审计采用银行函证、现金监盘、凭证检查等手段便可实现对货币资金报表日准确性、存在性等核实,一般不存在重大舞弊空间。由于审计师疏忽,货币资金舞弊导致审计失败案例比比皆是。2019年...
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