经济责任审计方案及报告模板(下)
- 2020-12-18 06:15:00
- 孤一横 原创
- 3251
X审X通〔XXX〕XX号
XXXXXX(审计机关)关于对 XXX 同志进行
任期经济责任审计的通知
XXX 党委或人民政府:
根据 XX 委组织部委托,我 XXX(厅、局)决定派出审计组,自XXX年XX 月 XX 日起,对 XXX同志自XXXX年XX月至XXXX年XX月担任XXX(地区)XX(职务)期间的经济责任进行审计,必要时将追溯以前年度和延伸审计有关单位。请按要求做好准备,届时予以积极配合,及时提供资料和必要的工作条件。XXX同志及相关部门对所提供资料的真实性、完整性要作出书面承诺。
审计组成员: XXX(组长)、XXX(副组长)、XXX(主审)、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
附件: 1.XXX同志需提供的资料
2.XXX党委或人民政府需提供的资料
3.各有关部门需提供的资料
4.经济责任审计调查表
(审计机关印章)
XXXX年XX月XX日
主题词:审计 经济责任 通知
抄送:XXX同志。
X内分送:X领导,存(3)。
XXXXXX办公室 XXXX年XX月XX日印发 共印XX份
附件1-1:XXX同志需提供的资料
XXX 同志需提供的资料
根据领导干部任期经济责任审计有关规定,请在审计组进点开始工作五日内提供《任期经济责任履行情况报告》。报告应包括以下内容:
(1)任职期间的职责范围和分管的工作;
(2)任职期间重大决策及执行情况;
(3)任职期间XXX(地区)财政收支工作目标完成情况。主要包括财政收支情况,国有资产管理、使用和保值增值情况,基础设施和社会事业投入情况,财政投资回报情况,利用外资情况,财政负债、其他方面负债以及或有负债情况,税费上缴情况,社会保障资金征收和发放情况,以及为完成财政收支工作目标所做的工作;
(4)遵守国家财经法规和执行领导干部廉政规定情况;
(5)其它情况。
附件1-2:XXX同志任期经济责任履行情况报告
任期经济责任履行情况报告
XXX(签名):
年 月 日
附注:此书面材料自审计实施之日起五日内提交审计组
附件1-3:承诺书
承诺书
XXX(审计机关):
根据审计通知要求,我向审计组提供了《任期经济责任履行情况报告》。现郑重承诺:该报告所反映的内容是真实的。
承诺人(签名):
年 月 日
附件2-1:XXX党委或人民政府需提供的资料
XXX(地区)XXX(党委或政府)需提供的资料
根据领导干部任期经济责任审计有关规定,请在审计组进点时提供下列资料:
1.XXXX年至XXXX年(党委或政府)年度工作报告;
2.XXXX年XX月至XXXX年XX月发文登记簿及相关文件、会议记录、纪要;
3.XXX同志任职期间《XXX(地区本级)有关财经工作情况报告》(书面材料)。报告应包括以下内容:
(1)组织预算执行情况。主要反映本级在组织财政收入及进行财政投入方面的重大决策,以及抓好增收节支方面的工作情况,财政负债、其他方面负债和或有负债情况及消化情况;
(2)国有资产使用管理情况。主要反映国有资产管理模式、收益处置和保值增值情况;
(3)引进利用外资情况。主要反映引进利用外资规模及增长情况;
(4)社会保障工作情况。主要反映失业、养老保险资金和低保资金征收(拨付)、管理及发放情况;
(5)加强财政管理情况。主要反映本级进行预算管理体制改革,实行“收支两条线”,加强预算外资金管理的情况,以及政府对财政加强管理的内部控制制度建立和执行情况;
(6)维护财经纪律情况。主要反映治理“三乱”等方面的工作情况;
(7)其它需要说明的情况。
附件2-2:承诺书
承诺书
XXX(审计机关):
根据审计通知要求,我们向审计组提供了所需资料。现郑重承诺,我们所提供的全部资料是真实的、完整的。
XXX(地区)党委或政府负责人(签名):
(党委或政府印章)
年 月 日
附件3-1:各有关部门需提供的资料
各有关部门需提供的资料
一、财政部门需提供的资料
1.XXXX至XXXX年XX月末本级预算、财政决算、帐册、凭证等有关资料;
2.XXXX至XXXX年XX月末本级预算外资金收支计划及执行情况、会计报表、帐册、凭证、会计电算化软件及数据采集接口等有关资料;
3.XXXX至XXXX年XX月末本级专项基金的筹集、管理和使用情况资料;
4.XXXX至XXXX年XX月末本级国有资产的管理、使用和保值增值情况资料;
5.预算执行方面的内控制度;
6.审计需要的其他资料。
二、XXX(党委或政府)办公室需提供的资料
1.XXXX至XXXX年XX月XXX(党委或政府)办公室年度会计报表、帐册、凭证、会计电算化软件及数据采集接口等有关资料。
2.审计需要的其他资料。
三、其它部门需提供的资料(根据审计组的要求及时提供)。
附件3-2:承诺书
承 诺 书
XXX(审计机关):
我XX(部门)向审计组提供了《审计通知书》所列的资料,并郑重作出如下承诺:
(一)按照要求向审计组提交的会计报表和其他相关的资料是真实、完整的。
(二)无其它未提供的账外财务会计资料和帐外资产。
XXX(部门)法定代表人(签名):
(单位印章)
年 月 日
附件3-3:承诺书
承 诺 书
XXX(审计机关):
我室向审计组提供了《审计通知书》所列的资料,并郑重作出如下承诺:
(一)按照要求向审计组提交的会计报表和其他相关的资料是真实、完整的。
(二)无其它未提供的账外财务会计资料和帐外资产。
XXX(党委或政府)办公室负责人(签名):
(单位印章)
年 月 日
关于 XXX (地区) XXX 同志任期
经济责任的审计报告
XXX(审计机关):
根据《江苏省党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》和XXX委组织部XXX[XXX]XXX号委托,自XXXX年XX月XX日至XX月XX日,我们对XXX同志任XXX(地区)XXX(职务)期间(XXXX年XX月XXXX年至XX月)XXX(地区)本级财政收支的真实、合法、效益情况,财政收支工作目标完成情况,以及遵守国家财经法规和廉政规定等有关情况实施了审计。
根据我厅(局)制定的审计方案,我们查阅XXX(党委或政府,含办公室)在XXX同志任职期间下发的与经济责任有关的文件、会议纪要;审查了XXX(地区)财政、地税部门提供的报表、帐册、会计凭证等业务资料;延伸审计了XXX、XXX、XXX、XXX(单位),调查了农业、交通、水利、城建等XX项基础设施投入和科技、教育、文化、卫生、体育、宣传、广播电视、新闻、环保等XX项社会事业投入情况,以及XX个部门和XX个单位应纳入预算管理的收入、预算外资金、专项资金、行政性收费等情况。此外,还审阅了XXX(党委或政府)办公室有关会计帐册资料,并就XXX同志个人廉洁自律情况与XXX纪委负责同志及原在其身边的工作人员进行了座谈了解。在XXX(党委或政府)及各部门的支持和配合下,此项工作已顺利完成。现将审计结果报告如下:
一、XXX同志任职及其间XXX(地区)本级财政收支的基本情况
XXX同志XXXX年XX月至XXXX年XXX月任XXX(地区)XXX(职务),主持XXX(党委或政府)全面工作,兼任XXX、XXX(职务),并分管XXX、XXX、XXX等工作。
(一)预算执行和决算情况。反映 XXX同志任职期间各年度完成人大批准的预算执行情况,以及各年度财政决算情况。
(二)预算外资金收支管理情况
1.预算外资金收支情况。
2.预算外资金管理情况。反映预算外资金管理制度建立和执行情况,加强预算外资金管理的主要措施和工作,查处的各类乱收费、乱集资、乱摊派情况等
(三)专项基(资)金的征收、管理和使用情况
1.收支情况。反映专项基(资)金规模、收入、支出、上缴及节余情况。
2.管理情况。反映财政部门及有关部门对专项资金的管理方式、措施等情况。
(四)国有资产管理情况
反映XXX(地区)国有资产管理的模式、方法等情况。
(五)财政收支内部控制情况
反映财政收支内部控制制度建立、健全及执行情况。
二、XXX同志任职期间XXX(地区)本级财政收支工作目标完成情况
主要反映XXX同志任期内各项财政收支工作目标完成情况及为完成这些目标所做的工作。具体包括以下内容:
(一)财政收入增长率。反映 XXX同志任期内XXX(地区)为确保财政收入稳定增长,采取的积极措施,本级地方财政收入年平均增减比率,占GDP的比重。
(二)国有资产保值增值率。 反映 XXX同志为保障国有资产保值增值所做的主要工作以及各年度的国有资产保值增值比率,盈亏情况和原因。
(三)基础设施和社会事业投入增长率及效果。
1.基础设施投入增长率及效果。反映农业、水利、交通、城建等基础设施投入情况及年平均增减情况,基础设施建设和效果情况。
2.社会事业投入增长率及效果。反映科教文卫体以及环保、广电等社会事业投入情况及年平均增长情况,各项社会事业发展情况。
(四)利用外资增长率。 反映本级直接和间接利用外资的规模、年平均增长情况及效果。
(五)负债率 。本级财政负债、其他方面负债以及或有负债情况,负债占本级财政收入的比重,负债的原因,有无搞 “政绩工程”、“形象工程”等造成本地区严重负债。
(六)税费上缴增长率 。本级税费上缴及增长情况,税费上缴增长或减少的主要原因。
(七)社会保障资金征收率和发放率 。本级养老保险基金、失业保险基金、城市居民最低生活保障资金征收(拨付)及发放率,征收和发放率高或低,发放不及时的原因,以及为实现巩固 “两个确保”、建立“三条保障线”所做的工作。
三、XXX同志任职期间XXX(地区)和本人遵守财经法规及个人廉洁自律情况
(一) XXX 同志任职期间 XXX(地区)本级遵守财经法规情况 。肯定好的方面,揭示存在问题。如执行政策方面存在的问题、决策失误造成重大损失浪费情况,财政收支中存在的严重违法违规问题,财政管理中存在的重大漏洞,国有资产的监督管理中存在的突出问题等。
(二) XXX 同志任职期间个人遵守财经法规及廉洁自律情况。如实 反映通过审计了解、验证的各方面对 XXX同志遵守财经法规和廉洁自律的评价。同时,本着实事求是的原则,对该同志存在什么问题就反映什么问题。
附件:审计报告反馈意见书
(审计机关XXX项目)审计组
XXXX年XX月XX日
附件:审计报告反馈意见书
审计报告反馈意见书
审计报告名称 |
|
|
征求意见日期 |
|
|
反馈意见 |
||
(盖章或签名): XXXX年XX月XX日 |
注: 1. 此意见书分别由被审计领导干部及其所在单位分别填写;
2.反馈意见于审计报告送达之日起10内提出,逾期视为无异议。
关于 XXX (地区) XXX 同志任期 经济责任审计的结果报告
XXX党委(或人民政府):
根据《江苏省党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》和XXX委组织部XXX[XXX]XXX号委托书,我XXX(厅、局)派出审计组自XXXX年XX月XX日至XX月XX日,对XXX同志任XXX(地区)XXX(职务)期间(XXXX年XX月XXXX年至XX月)市(县、区)本级财政收支的真实、合法、效益情况,财政收支工作目标完成情况,以及遵守国家财经法规和廉政规定等有关情况实施了审计。
审计范围。
一、XXX同志任职及其间XXX(地区)本级财政收支的基本情况
主要内容包括以下方面(格式同审计报告,内容以审计机关审定修改后的为准):
(一)预算执行和决算情况。
(二)预算外资金收支管理情况。
(三) 专项基(资)金的征收、管理和使用情况 。
(四)国有资产管理情况 。
(五)财政收支内部控制情况 。
二、XXX同志任职期间XXX本级财政收支工作目标完成情况
主要内容包括以下方面(格式同审计报告,内容以审计机关审定修改后的为准):
(一)财政收入增长率。
(二)国有资本保值增值率。
(三)基础设施和社会事业投入增长率。
(四)利用外资增长率。
(五)负债率 。
(六)税费上缴增长率。
(七)社会保障资金征收率和发放率。
三、XXX同志任职期间XXX(地区)和其本人遵守财经法纪及个人廉洁自律情况
主要内容包括以下方面(格式同审计报告,内容以审计机关审定修改后的为准):
(一) XXX 同志任职期间 XXX(地区)本级遵守财经法规情况 。
(二) XXX 同志任职期间个人遵守财经法规及廉洁自律情况。
(审计机关印)
XXXX年XX月XX日
- 2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
- “经济责任审计实务与案例” (线上+线下) 培训通知
- 穿透式监管视角下的企业内控升级与风险管控实践-研修班培训通知
- AI驱动“审计人员四能四会胜任力提升与思维决策”(线上+线下)培训通知
- AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能工程建设项目审计实务-培训通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能内审智能化转型与实践课程
- DeepSeek驱动下的内部审计创新与 价值重构(线上/线下)实务培训通知
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 行政事业单位严肃财经纪律暨内部控制业务能力提升-培训通知
- 行政事业单位财经纪律教育与财会审计管理提质增效-培训班
- 高风险业务经营价值挖掘与风控实务(线上+线下)培训通知
- 【热门】新时期内审精英实务综合课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 拥抱AI:DeepSeek赋能智能财务创新与实践课程
- 128554 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 92665 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 84538 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 79691 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 79663 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 79608 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 79255 【课件】国有企业审计与内部控制
- 79089 【经济责任审计·准则解读】课程
- 78991 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 78794 【建设工程全过程审计】培训课件
- 77369 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 77218 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 80948 《内部审计工作法》
- 80083 《企业内部审计全流程指南》
- 79959 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 79502 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 79487 《金融机构审计实务指南》
- 79131 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 78980 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 78863 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 78767 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 78751 《业内部控制架构设计实操手册》
- 78634 《财务审计实务指南》
- 78456 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 78124 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 78044 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 78029 《舞弊审计实务指南》
- 77492 《企业内部控制全流程实操指南》