审计案例:销售舞弊!天猫店经理私开拼多多店,职务侵占这样玩…
- 2021-12-17 06:25:00
- 冼小堤 / 文;内审网 / 整编 转贴
- 2392
据最新报道,查明:
2019年9月至2020年6月,翁某某在上海某电器公司担任电商部经理,主要负责该公司在天猫平台所开设店铺的产品日常维护以及订单处理。期间,翁某某利用其负责管理该公司天猫店铺的职务便利,私开拼多多店铺虚增交易环节赚取差价、私下订单,并在未实际付款的情况下让仓库发货,侵占公司财物共计人民币61万余元。
法庭上,翁某某交代,其个人名下的拼多多店铺所售卖的商品与公司天猫店铺一致。虽然所售商品相同,但翁某某的店铺定价更高,每个设备高出天猫旗舰店10元到30元不等。每当有人在拼多多店铺下单,翁某某就会用个人淘宝账号在公司店铺下单,并将收货人及收货地址填写为拼多多买家的信息,以此方式赚取差价。
很快,微薄的差价不能满足翁某某日益增长的贪欲。为了赚取更高的差价,再有消费者在拼多多店铺下单,翁某某就会利用职务上的便利,在天猫店铺下单采买后,将下单的设备价格调低。
翁某某“转卖”的生意一直进行到他发现了更大的漏洞。2020年4月底5月初,翁某某开始利用公司天猫店铺订单的漏洞“空手套白狼”——用个人淘宝账户下单,但并不支付,再利用职务便利自行打印发货单,并交由仓库发货,未付款的订单则会在48小时后自动关闭。
上海市嘉定区人民法院审理后认为,被告人翁某某的行为已构成职务侵占罪,判处其有期徒刑一年九个月,缓刑一年九个月。
嘉定法院认为,有别于传统的职务侵占案件,发生在电商企业内部的该类案件呈现出新的犯罪手法和犯罪形式。本案中,翁某某采用开设拼多多店铺虚增交易环节并赚取差价,利用企业内部管理漏洞[内审网注:更多审计内控方法案例模板关注公众号内审网]在未实际付款的情况下让仓库发货的手段非法侵占单位财物,其手段因网络环境的虚拟性和信息不对称性而更具隐蔽性。
对此,嘉定法院积极延伸审判职能,针对性地提出三大建议:
一是完善监管制度,建立异常交易监测机制,实现可疑账户的定位,帮助识别恶意操作、利用程序漏洞攻击等违法行为;
二是加大安全运营能力建设投入,尝试对业务安全风险形成监控、警告、分析、处置及溯源的安全运营闭环流程;
三是规范操作流程,财务仓管等采取增加对账频率、及时盘点库存等有效措施,定期复盘核验。
来源人民法院报,文章版权归作者所有,观点不代表内审网立场。部分图文源于网络,已标注作者信息,部分无法查明作者及首发来源,仅作同行学习研究之用,如涉版权,后台联系删除。
- “内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知
- 超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽)
- 高风险业务经营价值挖掘与风控实务(线上+线下)培训通知
- “人工智能+”驱动下的内部审计管理与变革 实务课程通知
- AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知
- 工程项目审计实务(线上+线下)课程通知
- 金融机构内审核心能力提升系列课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 【热门】内审精英训练营实务综合课(43门)
- “合规审计与反舞弊调查” 课程通知
- 2026年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
- 风险导向审计实务与案例(线上/线下)培训通知
- 行政事业单位内部控制评价与建设推进-专题研修课程通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能内审智能化转型与实践课程
- 158447 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 118918 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102808 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96327 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88262 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87569 【课件】审计实务-入门到精通
- 85424 【课件】审计角度解构年报
- 84189 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15465 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12003 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11379 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11365 【课件】国际合同风险实务解析
- 97852 《内部审计工作法》
- 97192 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97022 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96928 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96746 《企业内部审计全流程指南》
- 96167 《金融机构审计实务指南》
- 95588 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95279 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95265 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95009 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 94956 《财务审计实务指南》
- 94899 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94799 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94690 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94210 《舞弊审计实务指南》
- 94023 《企业内部控制全流程实操指南》
