行政事业单位内部控制评价与建设推进-专题研修课程通知
- 2025-11-14 14:45:00
- 厦门国家会计学院 审计网校 转贴
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厦 门 国 家 会 计 学 院
关于举办“行政事业单位内部控制评价与建设推进” 专题研修班的通知
各相关单位:
随着《关于进一步加强财会监督工作的意见》的深入实施以及《行政事业单位内部控制评价办法》(财会〔 2025 〕 24 号)的正式出台,我国行政事业单位内部控制体系建设进入了以“有效性”和“持续改进”为核心的新阶段。新办法明确要求各单位、各部门系统性开展内部控制评价工作,并将结果应用于管理提升,这对广大行政事业单位的内部控制理解深度、实践操作能力和闭环管理水平提出了前所未有的高标准与严要求。
为帮助各单位精准把握政策精髓、熟练掌握评价方法、有效推进内控建设,厦门国家会计学院特推出本专题研修班。课程汇聚政策制定核心专家与一线实践专家,通过政策解读、实务应用、案例解析相结合的方式,为学员提供切实可行的内控评价与优化方案。
厦门国家会计学院
2025年 11 月
培训报名负责人:汪老师,添加微信ID:cn17888
或扫描微信二维码添加
附件一:课程简介
一、培训安排
|
期数 |
培训时间 |
培训地点 |
|
第 1 期 |
2025 年 12 月 17 日 -20 日( 17 日报到 , 20 日返程) |
厦门 |
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第 2 期 |
2026 年 1 月 14 日 -17 日( 14 日报到 , 17 日返程) |
厦门 |
说明:线下与线上课程同步直播,课程时长 2 天,线上课程可一定时间内回看。
二、培训对象
1.各级行政事业单位及所属单位领导、部门负责人及相关管理人员;
2.各级行政事业单位总会计师、财务主管、财会骨干、审计处(科)、资产管理部等部门工作人员;
3.医院、高校等单位总会计师、财务主管、财会骨干、审计处(科)、资产管理部等部门工作人员。
三、课程收益
1. 系统掌握政策框架:深度解读《内控评价办法》等最新政策,明晰财会监督新格局下内控评价的定位、职责分工与核心要求。
2.精通评价实操流程:全面掌握从单位自评、部门复核到财政监督的全流程操作要点,学会运用科学的评价方法、评分标准与指标体系。
3.提升问题诊断能力:通过试点数据解读与常见误区分析,提升识别内控缺陷、准备高质量证明材料的专业判断能力。
4.构建闭环管理思维:学习如何将评价结果与问题整改、预算绩效、考核问责相结合,形成“以评促建、持续优化”的管理闭环。
四、课程内容
模块一、行政事业单位内部控制评价政策解读
1.内部控制评价的政策沿革与里程碑
2.《行政事业单位内部控制评价办法》的出台目的与根本依据
3.适用范围与核心概念界定
4.评价工作的五大基本原则
5.内部控制评价的职责分工体系
6.财会监督新格局下的内部控制评价定位与要求
⊙顶层设计:财会监督工作的新部署
⊙国家治理:内控评价在廉政风险防控中的角色
模块二、行政事业单位内部控制评价办法与实施难点热点问题解析
1.单位内部控制评价实施要点
⊙评价内容:组织层面、业务层面、内部监督
⊙评价方法与评分标准
⊙评价结果等级划分与调整机制
2.部门评价与财政监督机制
⊙部门评价职责与内容
⊙财政部门监督方式与责任追究
3.评价指标体系建设与证明材料准备
⊙组织层面与业务层面指标解析
⊙高质量证明材料的标准与示例
4.医院、高校等重点行业评价指标解析
5.单位自评与部门复核机制
⊙自评常见误区与复核重点
⊙试点数据解读:自评与复核差异分析
6.内控报告与评价整合流程
模块三、行政事业单位内部控制建设推进
1.评价结果应用与整改优化闭环管理
⊙问题整改台账建立与跟踪机制
⊙评价结果在预算、绩效、考核中的应用
2.内部控制制度建设与落地
⊙政策法规内化为制度文本、职责权限、流程表单
⊙风险评估矩阵与职责权限矩阵
-风险评估怎么评
-风险评估平台操作指南
-如何形成控制矩阵
⊙培训费、收入票据、政府采购、资产配置等示例
3.数字化转型与智能内控
⊙信息化、数字化、智能化在内控中的应用路径
⊙信息化工具在评价中的应用
五、师资力量
所有课程由我院精心组织的专门师资团队授课,授课老师皆具有深厚理论功底及丰富实践经验;具体师资安排以课表为准。
六、收费标准
1.培训费:线下课程 2400 元 / 人;线上课程 1600 元 / 人。
2.线下学员食宿费用自理,具体标准以开课通知为准。
六、结业证书
培训班结束后由厦门国家会计学院颁发结业证书。
七、报名 方式
请填写报名表(联系老师获取)发至报名对接老师。
培训报名负责人:汪老师,添加微信ID:cn17888
或扫描微信二维码添加
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