搜索结果
2025-04-10
采购审计访谈问题全集
伴们,一定要结合单位、项目、被访谈人实际情况进行增减调整,切忌照搬照抄,访谈步骤及避坑可参考:《内部审计访谈关键步骤、核
心价值:这24 个坑,千万别踩(收藏)。》采购审计访谈问题全集一、需求管理与计划阶段(35 条)是否建立采购申请模板?是否包含技
2025-04-08
高效" 巡审联动" 45 个关键细节
模板,又算资金审批权限经济账。四、整改阶段协同细节34. 联合开展回头看时,审计验证账务调整是否到位,巡察检查制度是否上墙更上
心。35. 建立整改成效双评估指标,既看政治生态是否修复,又要算挽回经济损失金额。36. 对历史遗留问题实行双组会诊,避免简单问责,
2024-12-22
审计署发布2023 年度《审计整改报告》
在公众号内审网回复241222 ,可下载pdf 报告:1. 22
2023-02-22
围标串标审计:思路、方法(收藏)
人的合法权益,破坏了整个建筑业市场诚信体系,招标投标行为成了专项审计、经济责任审计等关注重点。近年来,各地公共资源交易中
心上线了电子招标投标系统,不同投标人的投标文件是否存在异常一致的情况,可作为围标串标问题的审计切入点。本文以某市住房和城
2022-04-13
xx 市市直单位内部审计资料备案管理办法(试行)
第一条  为加强对内部审计工作的指导和监督
2024-01-12
2024 年cia 资格认证简章(报名、预约、考试时间、考纲内容)
至certification ciia.com.cn )提出申请,由协会为其出具《cia 考试全科通过证明》。二、考试次数及形式2024 年中国内地共组织四次cia 考试,考生需前往考试中
心使用计算机参加考试。三、报考及预约平台cia 考生需使用iia 开发的认证考生管理系统(certification candidate management system ,以下简称ccms )提交认证申请、验证工
2023-08-13
最新《证券公司内部审计指引》(附全文)
济责任及廉洁从业情况;八评价被审计单位内部控制、合规管理、风险管理、反洗钱管理的健全性和有效性;九审计被审计单位的信息技
术管理情况;十协助公司主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作;十一对子公司的内部审计工作进行指导、监督和管理;十二法律
2022-12-29
国务院关于2021 年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告(含附件)
国务院关于2021 年度中央预算执行和其他财政2591
2022-10-12
财政部:财务舞弊审计重点与方法
附件下载:财务舞弊易发高发领域及重点应对
点击以下链接查阅:2022 年初级审计专业技
术资格考试大纲.pdf 2022 年中级审计专业技
术资格考试大纲.pdf 2022 年高级审计专业技
术资格考试大纲.pdf