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吴永等/ 文;内审网/ 整编企业内部控制审计一般是以《企业内部控制审计指引》为基础,在此基础上指引企业的内部控制审计工作,内部控制审计的主要流程是:计划审计工作、实施审计工作、评价控制缺陷、完成审计工作。一、计划审计工作地产企业审计部门需恰当
刘士骞/ 文;内审网/ 整编开展医院内部审计在助推医院科学运行、防控经济风险等方面有着重要意义。现阶段,公立医院内部审计存在着审计职能缺乏多样性、审计内容缺乏广泛性、审计方法缺乏先进性、审计模式缺乏全面性、审计整改缺乏科学性等问题,这些问题削
李莹孙高勤/ 文;内审网/ 整编江苏省淮安市纪委监委近日向该市部分单位巡回播放拍摄的警示片《治理镜鉴》。片中主角中国移动淮安呼叫中心工程建设原负责人王琥的所作所为让人深受警醒。生于1978 年的王琥,毕业于一所名牌院校,曾是中国移动江苏有限公司宿迁分
钱洪羽/ 文;内审网/ 整编20xx 年5 月,审计组对a 支队领导干部实施经济责任审计。随着审计查证的逐步深入,经调取查阅核对中石化加油ic 卡台账对账单,最终发现了被审计单位存在公油私用、私车公养的问题。自相矛盾疑点重重接到对a 支队审计的任务后,审计组并
马向蓉/ 文;内审网/ 整编固定资产管理中存在的主要问题(一)资产不实家底不清一是财务人员业务素质较低账务处理不规范,在固定资产增加、使用、处置、盘盈盘亏时不及时做账务处理,或者仅登记资产资金账不登记数量实物账、卡,或者不对固定资产年终清查盘
你要干什么?7 月21 日,四川省某监狱外暴雨
胡丹芳廖金周/ 文;内审网/ 整编刘某是我们身边的人,他的案例对我触动很大,今后,我们一定要以此为鉴,牢固树立纪法意识,正确履职,谨慎用权,坚决做到不越雷池、不踩红线。7 月13 日,江西省寻乌县文峰乡召开新一届村干部廉政教育会,黄垇村党支部书记谢
人防领域存在的问题(一)人防观念淡薄。主
采购违规事项专项审计调查报告审计监察部发现采购系统中辅材供应商x 王物资商贸有限公司(简称:x 王公司)、x 友贸易有限公司(简称:x 友公司)招标过程意向标、私自切换合作品牌、以次充好、采购价过高等问题。审计范围包括外部供货单价、品牌调查和内部
冷明宇李莹/ 文;内审网/ 整编环境整治款列支通常只有几百元,怎么这一笔7 万多元?不久前,江苏省涟水县纪委监委针对农村集体资产使用开展专项监督。在对农村集体三资信息化监管平台的线上检查中,一个细节引起了工作人员的注意。结合线下查阅对应账册,工
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