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2021-07-15
《舞弊调查内部门道之三》
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》行
2021-07-12
美股上市sox 执行指南:销售与收款管理流程
销售与收款管理流程指的是对企业的销售活动与收款活动进行的内部控制。销售与收款业务是企业经营的重要业务环节,从销售商品或服务到最终账款回笼,贯穿企业经营管理的全过程。销售与收款是企业能否正常运营的关键所在,也是最容易出现风险的业务环节,因此
2021-07-12
《舞弊调查内部门道之二》
本文节选自行业最新力作《  地产风控管理》行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例多行业通用,  风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书,  干货满满!内审网读者享受全网最惠待遇!                  点此查看      目
2021-07-09
某股份有限公司重大信息内部报告制度
某股份有限公司重大信息内部报告制度第一章总则第一条为加强xx 股份有限公司(以下简称公司或本公司)重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、准确、全面、完整地披露信息,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和
2021-07-08
《舞弊调查内部门道之一》
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例多行业通用,          风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书,干货满满!内审网读者享受全网最惠待遇!                点此查看    目
2021-07-07
审计询问,怎么询?(实战要领)
审计询问是现场审计时通常使用的口头询问方式,即通过谈话的形式向有关人员了解审计事项的信息。询问是审计法律法规赋予审计人员的一种调查取证手段,在了解有关情况、发现问题线索和印证审计结果等方面发挥着重要作用。高质量的审计询问,往往能够有效揭示
2021-07-06
国家投资建设项目竣工财务决算审计常见问题分析
一、引言随着我国经济的迅猛发展,国家投资
2021-07-06
反洗钱专项审计总体方案
根据省联社今年稽核审计工作安排,为做好全
2021-07-06
一条凭证装订线,审计查出合谋侵吞大案
201 年,审计组在审计期间接到了一封反映a
单位领导人员合谋侵吞国有资产的举报信。经过调查,审计人员认为举报很可能属实,并在随后的审计中发现了重要的审计线索,通过一本凭证的裝订线并结合必要的外部查证与实物盘点,查清了该单位3 名人员通过虚构办公设
2021-07-05
第3201 号内部审计实务指南建设项目审计
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