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2021-03-25
报告模板计划物控部专项审计报告
内审网评分:82 分(满分100 分)内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名称)后在内审网平台分享发布,一经发布将参与内审网优秀作品
2021-03-24
审计,如何利用身体语言快速识别谎言?
聪明的审计人员,会利用身体语言来准确迅速
2021-03-23
投标保证金审计四大问题及审计建议
投标保证金是投标人为了完成投标工作,根据招标人及招投标管理中心的工作要求而交纳的一种责任保证金。在实际操作中保证金的数额往往与招标数额构成比例关系,一般而言,招标数额越大,规模越大,分标段也越多,保证金数额也越多。保证金账户设在招投标管理
2021-03-23
关于加强中央企业资金内部控制管理有关事项的通知
关于加强中央企业资金内部控制管理有关事项的通知国资发监督〔2021 〕19 号各中央企业:为贯彻党中央、国务院关于防范化解重大风险决策部署,落实国企改革三年行动要求,加强中央企业资金内部控制(以下简称内控)管理,进一步提升防范重大资金损失风险能力,根
2021-03-22
496954681 元!招投标,这样玩,侮辱性极强
两家投标企业的报价,竟然均为496954681 元!高达
2021-03-22
【报告模板】关于工程设备采购的专项审计报告
内审网评分:78 分(满分100 分)内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名称)后在内审网平台分享发布,一经发布将参与内审网优秀作品
2021-03-17
审计案例这次审计,我们查出3000 万
审计组对a
单位主要领导经济责任审计,审计人员在审计时发现:该单位内部控制监督机制失灵,出纳人员利用单位资金、账户管理方面制度不健全和内控制度不落实,利用收款不入账、支票提现以少报多、伪造财务主管法人章和盗取支付密令密钥转移资金,伪造、变造
2021-03-16
首席审计官一线审计队伍建设的思考
主要问题(一)审计力量与审计任务要求不相
2021-03-16
一文说透!epc 总承包项目管理审计的关键点(以高校为例)
epc 总承包管理模式与传统管理模式的区别(一
2021-03-14
内部审计快速启动数据分析的6 大要点
组织的相关数据是一个强大的工具,内部审计
