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2020-11-18
供应商选择审计:20 个常见问题及24 大审计程序(附案例解析)
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2020-11-18
采购订货、物资供应审计10 大常见问题,附:12 道审计程序
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2020-11-18
反舞弊审计深扒!地产营销9 大舞弊方式
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2020-11-18
彻底搞清采购验收审计:8 大审计内容、12 道审计程序、14 项常见问题
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2020-11-18
采购付款审计5 大内容、12 道审计程序,13 个常见问题发现
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2020-11-18
工程结算舞弊的11 种表现,及化解方法
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2020-11-18
内部审计、新冠危机与未来一年
原创翻译陈国华,整编内审网作者理查德钱伯斯近年来,我不断强调内部审计人员对预测组织未来风险的重要性。正如我在2018 年的一篇博文中所指出的:
作为一种职业,内部审计师作为后见之见的提供者,积累了一份长期而受人尊敬的遗产。几乎所有人都擅长于查看上年
2020-11-17
向繁缛工作底稿说不
原创翻译陈国华,整编内审网作者理查德钱伯
2020-11-15
与被审计方保持信任关系:内部审计行业最大的笑话?
原标题:与客户保持信任关系我们是来帮助你的这句话听起来很天真,但这几个小字有时被人们不恰当地嘲笑为内部审计行业最大的笑话。而第二大笑话,则是紧随着前一个笑话,管理层的回应:我们很高兴你在这里今年以来,我发表了多篇有关内部审计应该如何帮助组
2020-11-12
系统控制失效有多可怕?长沙一交警6 年受贿超千万始末
审先生:经常跟小伙伴提到一个看法,在线上化越来越加速发展的时代,系统控制有力,能大幅提高效率的同时,亦可很大程度上降低人工操作带来的风险。但,我们也要清醒的认识到,系统亦有其特定的风险,特别是账号、密码、权限、日志、数据、硬件的管控一旦失
