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内部审计底稿:最应该避免的8 个问题!!(别给自己埋雷)内审,最不该在底稿上掉链子!内部审计底稿是审计工作的过程记录,承载着审计过程的每一步痕迹,事关审计质量与结论可验证性。从另一个角度来讲,对审计人员而言,一份高质量的的底稿,也是职业道路
审计建议:老板少管点事2025 年12 月24 日过去这些年,无论是作为外审,还是从事内审,总能遇到一类典型老板:对管理极度不放心,事事亲力亲为。大到千万级投资并购的决策,小到办公室打印纸的品牌选择,甚至员工周报的措辞修改,都要亲自把关。而审批环节更甚,
审计述职,总结不足:16 个写法技巧(案例)2025 年12 月23 日年度述职,领导要求深刻反思!怎么写?记住:深刻反思,并不是全面自贬!又到年底,又到了准备年终总结、年度述职的关键时刻!最近,有几个审计小伙伴聊到,年终总结述职报告里的不足部分,到底该怎么
费用审计全流程访谈问题汇编提示:务必结合项目实际情况适当调整分享:2026 高级审计师:分阶段复习指南(方案)一、费用管理基础架构类(一)费用管理制度与流程建设咱们公司目前有统一的费用管理办法吗?还是分差旅费、招待费等不同费用单独定规则?这套费用
审计负责人在年度评优表彰大会上的讲话稿(全文)2025 年12 月18 日各位同事,大家上午好!今天我们齐聚一堂,召开集团2025 年度内部审计评优表彰大会,这既是对过去一年工作的总结复盘,更是对优秀同仁的肯定和激励。首先,要向所有奋战在审计一线的同事们道一声:
高级审计师- 评审课程目录第一章  评审文件解读01 第一节评审文件解读1 视频/ 00:26:24 02 第二节评审文件解读2 视频/ 00:39:17 03 第三节评审文件解读3 视频/ 00:32:43 04 第四节评审文件解读4 视频/ 00:39:38 05 第五节评审文件解读5 视频/ 00:15:20 第二章资料申报指导01 第一节申报指导视频/ 00:21:57 第
内审报告:13 种最不该出现的情况2025 年12 月18 日内审报告,太重要!内审报告是审计工作的重要载体,更是连接内审部门与管理层、业务部门的关键工作桥梁。一份优秀的审计报告,能让审计价值精准落地,推动问题高效整改;反之,若报告中出现了不该有的内容或情况
从避之不及,到备受信赖:内审8 件事,逆转困局内审,到底怎么干?(全维实战进阶)2025 年12 月17 日内审又要来了,日子又不能消停了!明明帮他们发现了一堆问题,怎么还跟有仇一样?但凡干过几年内审,几乎都会遇到这种尴尬场景。想一想,有多少审计方与被审计
内审精英云端训练营培训通知各相关单位:全国审计工作会议强调:要大力塑造职业精神,牢固树立有问题没发现是失职、发现问题不报告是渎职的意识,在职责范围内大胆监督,不拿原则做交易。要依法审计、客观公正、求真务实,凭专业赢得尊重、靠铁面树立权威;
到场内训行业大咖名师,根据需要,面向内部
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