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xx 公司内部审计工作计划一、指导思想201x 年内
2017 年,市审计局完成财政审计项目11 个,经责项目18 个,专项审计调查1 个,审计发现问题146 个,移送案件线索5 条,出具审计决定书9 份,查出管理不规范资金7.4 亿元,违规金额2.8 亿元,提出审计建议104 条。基建工程项目定案数232 个,送审22 亿元,核减1.5 亿元,核减率
一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实这一工作目标,用心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们
今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx 年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了
时光荏苒,转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实而紧张的三年,感受颇深,所获良多,现浅谈几点心得体会。一、完成两大转变两大转变一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律,重视做事的严谨细致企业工作讲成本讲收
在成功地满足利益相关者不断增长和变化的需
宋代苏洵在《嘉祐集》中提到:夫有官必有课
11 月21 日,华为对外公开了10 月21 日任正非在
从几年前内审网及公众号上线开始,就持续收到小伙伴们关于所在审计岗位去留问题的求助。而这两年,随着内审网用户的不断增加,似乎纠结于这个问题的小伙伴并不在少数,而其中,最典型也最具代表性的问题是:身在仅1 个人的审计部,自己到底该走,还是该留?
一、内部审计外包概述1. 内部审计外包的含义
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