搜索结果
2023-08-22
宁德时代:内部审计制度
宁德时代新能源科技股份有限公司内部审计制度第一章总则第一条为了规范与保障宁德时代新能源科技股份有限公司以下简称公司内部审计监督提高审计工作质量实现内部审计经常化、制度化发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的
2023-08-17
中国内审协会:iia 对三道防线模型进行重大修订
国际内部审计师协会(iia )2013 年发布的三道3845
2023-08-17
某厂裁员,发现舞弊(附:审计关注点、审计方法)
这太长见识!近日,某小伙伴表示,自己被某事惊呆。该小伙伴提到,其所在某厂某新项目面临一定困难,正在推进减员提效事宜,而最近审计部接到一份关于裁员的举报消息,让其诧异不已,举报人表示,公司裁员中存在严重舞弊行为,某人力资源岗和某些员工串通勾
2023-08-16
医院审计巡察:71 个问题、整改进展情况汇编(清单收藏)
内审网/
整编,可参考学习,正文15200 余字。整改工作开展以来,各地相关医院紧紧围绕问题和意见,针对整改中的难点、堵点问题,认真总结,反思问题根源,坚持阶段性整改与长期整改相结合,抓牢抓实整改工作,具体情况如下:一针对政策落实、思想宣传和相关医疗
2023-08-13
建设工程施工合同审计:核心关注点(收藏)
建设工程施工合同审计中需关注的重点内容建
2023-08-13
最新《证券公司内部审计指引》(附全文)
为规范证券公司内部审计工作,提高内部审计
2023-08-12
全国各级人民法院审理工程审计纠纷的指导意见与裁判规则
全国各级人民法院审理工程审计纠纷的指导意见与裁判规则一、最高人民法院第六巡回法庭裁判观点01 、建设工程合同约定以审计部门出具的审计报告或者结论作为工程价款结算依据的,该如何理解和把握?答:建设工程合同约定以审计部门出具的审计报告或者结论作为
2023-08-11
火电厂提质增效专项审计:主要审计内容及相应审计方法
廉风/
文内审网/
整编火电厂提质增效专项审计,主要审计内容及相应审计方法,包括但不限于:1. 设备提升和优化-
审计设备更新计划和实施情况,评估设备的更新频率、技术先进性和效益。-
考察设备运行参数和维护记录,检查设备的稳定性、可靠性和寿命管理。-
2023-08-11
干废内审(导致内部审计失败),20 种可能
近年以来,和内审业内同仁广泛交流,了解过
2023-08-10
《中国上市公司2023 年内控白皮书》(附下载)
【提示】在内审网或审计网校公众号回复2023 内控白皮书下载完整版白皮书《中国上市公司内部控制白皮书(2023 年)》(下称《白皮书》)近日正式发布。《白皮书》显示,上市公司在实施内部控制评价过程中,普遍存在着过于注重流程而忽略实际效果的问题,导致公司内