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内部审计工作作为组织内部控制体系的重要组成部分,承担着保障组织健康运营、持续稳定发展的重要职责。然而,即便在经济社会快速发展后的今天,在实际工作中,内部审计机构依然面临诸多挑战,有些挑战造成的困难,甚至让内部审计人员焦头难额,疲于应对。在
上海国家会计学院上国会培〔2024 〕52 号关于举办内部审计负责人与后备人才岗位能力提升基于公司治理、战略与风险管理的内部审计研修班的通知各相关单位:审计负责人在现代企业中扮演着重要的角色。新时代新征程对内部审计工作提出了更高要求:需要提高政治站位
短斤少两的路面厚度在对工程项目审计中,时常会遇到施工方偷工减料的情况。近期,xx 审计x 在对国有全资jt 公司审计中,就揪出了某棚改小区这样一段短斤少两的道路。梳理方向审计组进点后,首先对jt 公司的功能定位、行业特点和主要开展的业务进行分析,发现jt
建筑工程分部工程、分项工程划分01 地基与基
上海国家会计学院上国会培〔2024 〕52 号关于举办新监管要求下内部审计发展与实践创新高级研修班暨2024 内部审计高质量论坛的通知各相关单位:审计负责人在现代企业中扮演着重要的角色。新时代新征程对内部审计工作提出了更高要求:需要提高政治站位,掌握最新监管
基层审计机关开展专项审计调查的几点思考专
2023 年,开展了某领导干部经济责任审计,在延伸下属a 企业经营管理情况时,审计组抽丝剥茧、层层深入,发现了a 企业会计伪造银行对账单套取资金30 万元的问题线索。疑点初现审计组由业务骨干老孙带队,担任此次审计组组长,审计人员小刘是刚刚参加工作一年的毕
比亚迪股份有限公司2023 年度内部控制自我评价报告比亚迪股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合比亚迪股份有限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在
上海国家会计学院上国会培〔2024 〕19 号关于举办财务bp 核心能力建设研修班的通知各相关单位:财政部发布的《管理会计基本指引》明确应用管理会计,应遵循融合性原则。管理会计应嵌入单位相关领域、层次、环节,以业务流程为基础,利用管理会计工具方法,将财务
上海国家会计学院上国会培〔2024 〕12 号关于举办微咨询课程:业财融合实务与案例(线上线下)研修班的通知各相关单位:财政部发布的《管理会计基本指引》明确单位应用管理会计,应遵循融合性原则。管理会计应嵌入单位相关领域、层次、环节,以业务流程为基础,
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