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适合做审计工作的人员性格浅析京山市审计局
中华人民共和国财政部令第113 号- 行政单位财务规则《行政单位财务规则》已经2023 年1 月13 日部务会议审议通过,现予公布,自2023 年3 月1 日起施行。部长刘昆2023 年1 月28 日行政单位财务规则第一章总则第一条为了规范行政单位的财务行为,加强行政单位财务管理和监督
审先生/ 文    内审网/ 整编元宵节一过行业同仁基本都已正式开工春风拂来没有了疫情的羁绊一切都充满了希望。每年这个时候都有不少企业准备引入新鲜血液同样也有很多伙伴打算寻觅新的机会,朋友圈和微信群关于招聘、求职的话题很是热闹。人往高处走沉寂三年
春节前,一位老伙伴找我探讨审计项目。我们一起聊了很多,从行业大势到单位局面,从部门价值到个人发展,从审计技术到情商策略,她言语中的透射出的认知格局、逻辑思维、知识储备,让我很快意识到:显然,她已不再是3 年前在那次沙龙添加我时的青涩小白。对
韩亚栋/ 文;内审网/ 整编深度关注,严查医疗领域隐蔽利益输送近期,国家市场监管总局通报了5 起反不正当竞争专项执法行动典型案例,其中2 起是发生在医疗卫生行业的以科研赞助、支付回扣形式进行的商业贿赂事件。通报称,随着对商业贿赂案件查处力度不断加
公立医院财务收支审计重点及路径探析吴雪琴/ 文    内审网/ 整编在推动公立医院体制改革的过程中,财务收支工作是一个至关重要的内容,医院本身的性质比较特殊,每天都会产生大量的财务数据信息,如果单纯地沿用传统的收付实现核算制度,并不能将医院的收入
公司独立董事及审计委员会年报工作制度(2023 年1 月x 日经公司第x 届董事会第x 次会议审议通过)1 总则1.1 目的为进一步加强xx 公司以下简称公司的治理结构完善内部控制建设充分发挥独立董事及董事会审计委员会以下简称审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用
内部审计报告的质量要求内部审计报告的编制
施慧萍杜庆飞/ 文;内审网/ 整编笔者在审计中发现,行政事业单位经济合同管理方面存在问题不容忽视。合同签订较随意。部分合同内容不完善,对具体事项约定不明确,无签订日期,对未达事项无奖惩措施,对标的物数量、质量标准、价款计算及支付方式不明晰。有
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