企业关键领域风险清单(65个)
- 2022-07-28 06:05:00
- 转贴
- 1497
一级风险 | 二级风险编号 | 二级风险名称 | 二级风险描述 |
1.战略风险(即由于战略制定和实施的流程无效、低效或不充分,而影响公司战略目标实现的风险) | 1.01 | 宏观经济风险 | 由于国内外政治因素或经济环境的不利变化、国家法律法规、政府管制政策发生不利变动而导致的风险 |
1.02 | 宏观政策及政府监管风险 | 由于宏观政策及政府监管的不利变化导致的风险 | |
1.03 | 战略规划风险 | 由于公司制定的战略决策不符合股东、其他关键利益相关者的期望以及公司的现状而导致的风险 | |
1.04 | 战略执行风险 | 由于战略与组织架构和管理流程的不匹配、不恰当的资源分配及战略合作伙伴等原因,而导致战略实施无效或低效的风险 | |
1.05 | 油气资源保障风险 | 获取新增油气资源存在不确定性导致的风险 | |
1.06 | 投资决策风险 | 由于对重大战略性投资的决策或执行不恰当,而导致公司产生重大损失的风险 | |
1.07 | 跨国经营风险 | 由于跨国经营面临境外政治、经济、市场、环境、法律等差异或不利变动导致的风险 | |
1.08 | 中外合资/合作风险 | 由于中外合资/合作业务管控不当导致的风险 | |
1.09 | 科技创新风险 | 公司科技创新战略错误、提供的产品或服务被替代,或核心技术被淘汰,导致公司在竞争中处于劣势的风险 | |
1.10 | 市场控制力风险 | 由于公司市场控制力出现不利变化导致的风险 | |
1.11 | 新业务发展风险 | 外部环境波动或内部资源调配不当导致的风险 | |
1.12 | 产业链衔接风险 | 产业链衔接不当导致的风险 | |
1.13 | 公司并购风险 | 由于并购交易业务管控不当导致的风险 | |
1.14 | 品牌风险 | 由于品牌管控不当导致的风险 | |
2.财务风险(即由于财务政策、财务运作及财务管理等方面的不恰当行为而导致的风险) | 2.01 | 流动性风险 | 在公司债务到期时,由于没有资金来源或必须以较高的成本筹资而导致的风险 |
2.02 | 筹资管控风险 | 由于筹资业务管控不当导致的风险 | |
2.03 | 资金管理风险 | 由于资金业务管控不当而导致资金损失或降低资金使用效果的风险 | |
2.04 | 利率汇率风险 | 由于利率汇率业务管控不当导致的风险 | |
2.05 | 成本费用控制风险 | 由于成本/费用管控不当导致公司投入产出效益低下,甚至盈利能力恶化的风险 | |
2.06 | 财务报告风险 | 由于财务报告编制过程中人员资质/能力、技术、流程或操作不当,以及采用不恰当的会计政策、会计估计等,而导致财务报告及附注等财务披露信息不适当或不满足监管要求的风险 | |
2.07 | 税务风险 | 由于税务业务管控不当导致的风险 | |
2.08 | 担保风险 | 由于以公司名义对外进行担保,而导致承担连带责任的风险 | |
2.09 | 金融衍生品管理风险 | 由于金融衍生品业务管控不当导致的风险 | |
2.10 | 关联交易风险 | 由于关联交易业务管控不当导致的风险 | |
3.运营风险(即因公司日常生产运营过程的不确定性而导致损失的风险 | 3.01 | 竞争风险 | 由于无法对主要竞争对手的行动进行快速、有效的应对而导致的风险 |
3.02 | 价格风险 | 由于价格波动导致的风险 | |
3.03 | 信用风险 | 主要客户、主要供应商不恪守商业信用,给公司造成损失 | |
3.04 | 市场需求风险 | 由于销售市场价格或供需关系的不利波动而导致的风险 | |
3.05 | 市场供应风险 | 由于生产材料或设备的供应价格、质量以及供需关系的不利变动甚至供应的中断而导致的风险 | |
3.06 | 内部机构风险 | 由于公司内部机构方面的缺陷而导致运营效率低下的风险 | |
3.07 | 治理结构风险 | 由于公司治理组织结构方面的缺陷而导致公司治理水平低下的风险 | |
3.08 | 分/子公司的管控风险 | 由于对公司所属的各分、子公司管控的不恰当,以及未能发挥分、子公司的协同效应而导致的风险 | |
3.09 | 人力资源风险 | 人力资源与公司要求不匹配导致的风险 | |
3.10 | HSE风险 | 由于HSE管控不当,导致公司经济、声誉和人身事故方面损害的风险 | |
3.11 | 质量管理风险 | 产品数质量管理风险:产品生产或储运管理流程设计的不恰当或操作的不当导致发生产品数质量事故的风险 | |
3.12 | 计量风险 | 计量不当给公司导致的风险 | |
3.13 | 其他社会责任风险 | 由于未能恰当履行社会责任而导致公司声誉下降或品牌丢失的风险 | |
3.14 | 投资项目执行风险 | 投资项目执行不当导致的风险 | |
3.15 | 油气勘探开发风险 | 油气勘探开发管控不当导致的风险 | |
3.16 | 采购管理风险 | 由于采购流程设计、执行的不恰当,以及采购计划不当等导致的未能保障公司生产经营管理需要,或采购成本居高不下的风险 | |
3.17 | 存货管理风险 | 存货管理不当给公司导致的损失 | |
3.18 | 石油储备管理风险 | 石油储备管理不当导致的风险 | |
3.19 | 资产管理风险 | 对公司资产管理和维护的不恰当而导致资产损失和损毁的风险 | |
3.20 | 生产管理/工艺风险 | 生产管理/工艺管控不当导致的风险 | |
3.21 | 销售管理风险 | 因产品、定价、管理或计划不当导致的风险 | |
3.22 | 运输管理风险 | 运输环节管控不当导致的风险 | |
3.23 | 研发管理风险 | 研发项目计划和执行不当导致的风险 | |
3.24 | 工程项目风险 | 在项目可行性不充分,或执行不利导致的风险 | |
3.25 | 非工程项目管理风险 | 由于不恰当的项目管理流程或管理环节、流程执行的不当而导致的风险 | |
3.26 | 外包/分包服务风险 | 由于外包/分包策略存在的缺陷或者对于外部供应商管理的不当,而导致对公司的业务运营产生不利影响的风险 | |
3.27 | 预算管理风险 | 公司预算计划或执行不当,造成公司实际支出与预算差异较大导致的风险 | |
3.28 | 合同管理风险 | 合同签订或履行不当导致的风险 | |
3.29 | 信息与沟通风险 | 信息与沟通不当导致的风险 | |
3.30 | 信息披露风险 | 信息披露环节管控不当导致的风险 | |
3.31 | 信息系统风险 | 信息系统规划、开发、运行和维护以及应用环节管控不当导致的风险 | |
3.32 | 内部舞弊风险 | 由于内部舞弊损害公司利益[各类反舞弊审计方法案例可在公众号内审网查阅获取,内审网注] | |
3.33 | 外部欺诈风险 | 由于外部人员盗窃资产、伪造、欺诈行为而损害公司利益 | |
3.34 | 外部事件风险 | 外部突发事件导致公司损失 | |
3.35 | 内部审计风险 | 内部审计工作管控不当导致的风险 | |
3.36 | 内部监督风险 | 内部监督缺失导致的风险 | |
4.合规风险(即由于违反国家法律法规、监管要求以及公司规定的相关规定而导致的风险。) | 4.01 | 经营合规风险 | 由于违反国家相关法律法规监管要求而导致公司被处罚、影响公司声誉的风险 |
4.02 | 侵权风险 | 由于公司侵犯知识产权或侵犯其他权利而导致法律纠纷的风险 | |
4.03 | 涉税/费风险 | 因公司未按照国家税费的相关规定履行税费义务而导致法律、法规制裁、财务损失及声誉损害的风险 | |
4.04 | 不正当竞争风险 | 由于采取垄断、不公平定价及不恰当的宣传行为等非法的或者有悖于公认的商业道德的手段和方式,而导致公司违反法律的风险 | |
4.05 | 诉讼风险 | 公司在涉及的诉讼中准备不足,未能充分维护公司合法权益 |
发表评论
培训通知
- 2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
- “经济责任审计实务与案例” (线上+线下) 培训通知
- 穿透式监管视角下的企业内控升级与风险管控实践-研修班培训通知
- AI驱动“审计人员四能四会胜任力提升与思维决策”(线上+线下)培训通知
- AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能工程建设项目审计实务-培训通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能内审智能化转型与实践课程
- DeepSeek驱动下的内部审计创新与 价值重构(线上/线下)实务培训通知
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 行政事业单位严肃财经纪律暨内部控制业务能力提升-培训通知
- 行政事业单位财经纪律教育与财会审计管理提质增效-培训班
- 高风险业务经营价值挖掘与风控实务(线上+线下)培训通知
- 【热门】新时期内审精英实务综合课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 拥抱AI:DeepSeek赋能智能财务创新与实践课程
热门网课
- 128554 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 92665 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 84538 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 79691 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 79663 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 79608 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 79255 【课件】国有企业审计与内部控制
- 79089 【经济责任审计·准则解读】课程
- 78991 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 78794 【建设工程全过程审计】培训课件
- 77369 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 77218 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
热门好书
- 80948 《内部审计工作法》
- 80083 《企业内部审计全流程指南》
- 79959 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 79502 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 79487 《金融机构审计实务指南》
- 79131 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 78980 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 78863 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 78767 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 78751 《业内部控制架构设计实操手册》
- 78634 《财务审计实务指南》
- 78456 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 78124 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 78044 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 78029 《舞弊审计实务指南》
- 77492 《企业内部控制全流程实操指南》