审计案例:保洁费里藏猫腻
- 2023-08-25 06:10:00
- 转贴
- 2445
保洁费里藏猫腻
“对不起!你们之前多交的摊位费用都会从下一年的应交租金中扣除,一分不差全部退还。”近日,江苏省苏州市相城区下辖镇某农贸市场负责人王某,在受到处理后向14户农贸市场摊主道歉。
此前,相城区纪委监委收到群众匿名举报,反映该农贸市场负责人王某违规收取摊位租金的问题线索。
农贸市场日常管理与基层群众利益密切相关,王某作为市场所属国资公司企业经理,负责日常管理、租金收取等工作,他为何要在租金上动手脚?相城区纪委监委立即指派第二派出监察员办公室成立调查组开展核查。通过调取摊位招标材料、租赁合同、以及租金入账明细等台账资料,将签订金额与入账金额逐一比对,两者完全一致。
难道举报内容不实?
“我在农贸市场干了这么多年,都是收多少交多少的,你们也看到了入账。”王某坚定地表示。
工作人员来到农贸市场实地走访,农贸市场职工说:“我们王经理人挺好的,按时给我们发工资,平时体谅我们干活辛苦,逢年过节还会给我们发点节礼。”
直到与保洁人员访谈,才发现了猫腻。
据了解,该农贸市场保洁人员以临时雇佣人员为主,除高温天气外,所属国资公司并未审批资金发放过节礼。
那这些钱哪来的?是王某自掏腰包?
调查组人员决定再次前往现场,发现虽已临近傍晚,农贸市场东侧的部分租户仍在营业,门口垃圾桶里的垃圾也明显比其他方位多些。
“我们这边的垃圾会多一些,大概从2018年开始,王总和我们说每年多交300元钱保洁费,我们想着金额也不算多,就没有表示异议,而且平时市场也是他管理的,不好得罪。”
“像我们这种工作岗位收入不算高,所以想着以保洁费的名义多收点钱,为自己和大家谋点福利,而且我觉得这种合同外的费用也没人知道......”面对调查组,王某承认了自己的问题。最终,王某受到党内警告处分,多收的合同外租金1万余元全部退回。
针对该案暴露的问题,相城区纪委监委坚持问题立行立改与加强长效管理相结合,紧盯农贸市场日常管理中的租赁招标、合同签订、租金定价、财务管理等关键环节,在全区范围内开展专项监督,梳理现金入账不及时、票据管理混乱不清、未做到收支两条线、管理人员缺乏监督等问题,制发纪检监察建议书,督促指导相关部门及时掌控资产租赁情况,扎实推进集体资产各环节管理,大力惩治群众身边微腐败。(来源中央纪委国家监委网站,徐倩 叶含笑)
文章版权归作者所有,观点不代表内审网立场。部分图文源于网络,已标注作者信息,部分无法查明联系作者及首发来源,旨在促进行业交流共进,仅作学习研究之用,如涉版权或不便分享,后台联系删除。
- 2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
- “经济责任审计实务与案例” (线上+线下) 培训通知
- 穿透式监管视角下的企业内控升级与风险管控实践-研修班培训通知
- AI驱动“审计人员四能四会胜任力提升与思维决策”(线上+线下)培训通知
- AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能工程建设项目审计实务-培训通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能内审智能化转型与实践课程
- DeepSeek驱动下的内部审计创新与 价值重构(线上/线下)实务培训通知
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 行政事业单位严肃财经纪律暨内部控制业务能力提升-培训通知
- 行政事业单位财经纪律教育与财会审计管理提质增效-培训班
- 高风险业务经营价值挖掘与风控实务(线上+线下)培训通知
- 【热门】新时期内审精英实务综合课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 拥抱AI:DeepSeek赋能智能财务创新与实践课程
- 128554 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 92665 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 84538 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 79691 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 79663 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 79608 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 79255 【课件】国有企业审计与内部控制
- 79089 【经济责任审计·准则解读】课程
- 78991 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 78794 【建设工程全过程审计】培训课件
- 77369 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 77218 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 80948 《内部审计工作法》
- 80083 《企业内部审计全流程指南》
- 79959 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 79502 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 79487 《金融机构审计实务指南》
- 79131 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 78980 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 78863 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 78767 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 78751 《业内部控制架构设计实操手册》
- 78634 《财务审计实务指南》
- 78456 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 78124 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 78044 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 78029 《舞弊审计实务指南》
- 77492 《企业内部控制全流程实操指南》