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第一章总则第一条为强化xxx 股份有限公司(以下简称公司)董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经营层的有效监督,不断优化公司治理结构、完善内部控制体系,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,
百年大计,教育为本。而中小学学生食堂是学
财政部证监会关于进一步提升上市公司财务报告内部控制有效性的通知财会〔2022 〕8 号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、证监局,新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,各上市公司,有关会计师事务所:为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市
劳务公司基本情况主要包括三方面:一是劳务公司资质及选定程序,如事业单位需司资质及选定程序;二是劳务公司变更情况,如有些事业单位先后与不同劳务公司签订合同;三是劳务外包合同的签订情况,如合同期限、价款是否明确,双方权利义务是否全面具体等。内
胡顺淙  / 文;内审网/ 整编【推荐】掌握这些实务技能,舞弊审计少走弯路一个人知道做错事需要承担后果,那为何还肯认错呢?促使一个人坦白认错的因素很多,审计人员可以根据这些因素,结合已掌握的证据及被访谈者的心理状态,调整谈话策略,向对方心理的薄
一、目的加强公司廉政建设,从根本上解决廉洁自律问题,杜绝违法乱纪行为,保持员工队伍的清正廉洁。二、适用范围集团公司,各子、分公司全体员工。重点在物资采购、工程建设、招投标、计划合同、审计、产品销售等相关岗位。三、稽查科职责1 、公司成立监察
同志们、伙伴们:这次会议的主要任务,是传达学习xx 审计工作会议、20xx 年公司工作会议等一系列会议精神,研究部署20xx 年公司审计与风险内控工作,特别是围绕审计风控人员能力提升,开展业务培训和研讨。习近平总书记就中央企业审计发现问题整改做出重要批示,强
审计是党和国家监督体系的重要组成部分。近
实施内部项目审计时应进行的工作有以下七大部分:编制项目审计方案、下发审计通知书、收集审计证据、编制审计工作底稿、结果沟通、出具审计报告和安排后续审计。一、编制项目审计方案审计项目负责人应当根据被审计单位的情况编制项目审计方案,应考虑的情况
根据公司审计工作计划,集团审计部于20xx 年3 月x 日至20xx 年3 月x 日,对集团人力行政中心行政管理工作实施了专项审计。基于集团人力行政中心及有关人员支持与配合,审计工作已如期完成,现将审计结果报告如下:一、基本情况集团人力行政中心共11 人,部门职责主
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