搜索结果
2020-04-27
审计工作的5 点建议
一、强化审计规划,推动审计转型明确审计机
2020-04-27
审计干货:反洗钱执法检查的实施方案
根据反洗钱法律、行政法规和规章,人民银行进行反洗钱执法检查的方案,编制方案如下。一、检查目的通过检查,了解xxxx 执行我国反洗钱法律、行政法规及规章制度的情况,评估其防范洗钱风险的措施,督促健全反洗钱内部控制体系,履行反洗钱义务,切实加强反洗钱
2020-04-25
某些审计项目用得上!合同谈判实用技巧
合同谈判是准备订立合同的双方或多方当事人为相互了解、确定合同权利与义务而进行的商议活动。谈判一般包括法律意义上的要约邀请有的没有-
要约-
反要约-
再要约-
再反要约﹍-
承诺的过程。什么是合同谈判合同谈判是准备订立合同的双方或多方当事人为相互了
2020-04-25
审计案例企业节能环保项目审计实战分享
开滦(集团)有限责任公司(以下简称开滦集
2020-04-21
经济责任审计工作方案
2020-04-21
四大审计分享:财务造假是如何被发现的
一直想把这个案例写出来,但总是犹豫不决。一来担心说破了不好,二来担心以后公司的财务朋友和其他部门的朋友们都对去调查或者审计的人会保持一份戒备心,不再跟他们轻松地聊天了。各位读案例之前,要注意:审计或者调查的目的,并非是警察抓小偷!而是通过
2020-04-21
内审要了解!疫情期间公司解除或终止劳动关系的10 个合规性问题!
1. 疫情期间劳动合同到期的,劳动关系是否终止?答:视具体情形而定。第一种:员工被确诊为新冠肺炎患或疑似、密切接触者,正处在隔离或观察期内,尽管劳动合同到期,但是根据《关于进一步做好疫情防控期间本市人力资源和社会保障相关工作的通知》(京人社办
2020-04-18
制度模板xx 公司规章制度管理制度
mr. 内审:平日,不少朋友,吐槽公司制度规章的编制、修订、发布等缺乏统一的标准,缺乏归口管理部门,一句话:缺乏制度管理制度,或制度管理执行不到位。以下整编分享的模板很不错,可落地性较强,值得借鉴。更多审计及内控合规相关话题,欢迎添加个人微信(
2020-04-16
内部控制缺陷认定标准
mr. 内审:关于内部控制缺陷定量标准,简单提
2020-04-07
企业职工薪酬也舞弊?且看内部审计如何破!
舞弊审计作为内部审计的一项非常规性审计项