搜索结果
2020-04-06
关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知
财会〔2020 〕6 号党中央有关部门财务部门、2672
2020-04-02
干货!60 个合同风险点,内审需要了解
市场经济条件下合同已成为市场主体交易的基
2020-03-29
跟4 个男友生5 个孩子!审计思考:制度有漏洞,还怕没人钻?
mr. 内审:从事审计工作这些年,无论是对已有
2020-03-27
验收、出入库舞弊复盘
近期,子公司一位普通的巡操员,在供应商发货前,就操纵办理完毕所购备件的验收、入库、出库全套单据,甚至通知供应商先开发票结算货款然后再发货。除巡操员外,相关人员还有六人:采购员一人、采购主管一人、库管员二人、技术员一人、工段长各一人。只要六
2020-03-26
第2309 号内部审计具体准则内部审计业务外包管理
第一章  总则第一条  为了规范内部审计业务
2020-03-22
中注协发布指导意见指导新冠肺炎疫情下的审计工作
各省、自治区、直辖市注册会计师协会:为贯
2020-03-20
内审须知!公司上市5 大阶段工作详解(建议收藏)
一、股份公司的设立根据《公司法》第七十八
2020-03-19
反商业贿赂协议(中英文模板)
反商业贿赂协议agreement of anti commercialbribery 为体现公平合理、对等互利的合作宗旨,确保甲乙双方各级从业人员遵守职业道德,廉洁守法、秉公办事,不利用职权之便谋取私利致使合作双方蒙受损失特制定本协议。to embody the cooperation tenet of fairness justice equity and mutual benefit and to ensure that personnel at all levels of party a
and party b
hereof will abide by professional ethics and
2020-03-17
审计部部门职责.pdf
1 、内部审计部门应当履行以下基本职责:(
2020-03-12
内审尽早了解!内部控制八大漏洞
内部控制的权威人士adrian cadbury 爵士曾经说过公司30