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关于印发《行政事业单位内部控制规范(试行
企业内部控制审计指引实施意见(已作废,点
财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关
点此查看:内部控制自我评价指标体系
关于举办内部审计项目全过程实战进阶(线下线上)咨询课程的通知各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,以高质量的审
采购管理专项审计发现问题整改情况报告2026 年6 月23 日采购是企业经营的核心关口,连着产品质量与研发效率,决定着成本管控与盈利空间,同时也是廉洁风险的高发领域。3 月,审计部针对全公司采购管理体系开展了全覆盖专项审计,沿着需求申报、供应商准入、招投
ai 审计,已经不是要不要做的选择题,而是怎么逐步做好的必答题。越来越多的审计团队,正在通过ai 工具把人力从重复劳动中解放出来,聚焦高价值的风险研判与治理赋能。但也有不少单位起步时踩了弯路,要么盲目投入效果不佳,要么忽略合规埋下隐患。拥抱ai 是大
各位领导:大家好。现将2026 年上半年内部审计工作履职情况向各位作汇报,请予评议。上半年,我带领审计部紧扣公司年度战略目标,坚守经济监督定位,坚持防控风险与价值创造并行,以穿透式审计为核心抓手,聚焦高风险领域与关键环节,扎实推进各项审计工作。审
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