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一、老板要的不是问题清单,而是治病良方和很多单位内审团队打交道发现惊人的一致,时至今日,不少的内审部门像极了检测器、探伤仪,拿着放大镜满公司找毛病,年终总结中总习惯于写上发现问题xx 个,仿佛问题越多越体现价值。但老板们真的需要一本厚厚的体检
某年营收数十亿的公司,反贪腐制度文件一大摞,却因忽视某些禁忌,审计监察联合调查组在某次举报调查中被搞得面目全非。从事审计工作这些年,接触的行业同仁与案例越来越多,回看一些自己人才懂的禁忌,可谓让人直冒冷汗,尤感后怕或惋惜。今天,从调查执行
上海国家会计学院上国会培〔2025 〕33 号关于举办穿透式监管视角下的企业内控升级与服务业务的风险管控实践研修班的通知各相关单位:在国资委要求2025 年实现国资监管全域覆盖、证监会强化申报即担责的背景下,企业传统内控模式面临三重挑战:监管要求穿透化、风险
上海国家会计学院上国会培〔2025 〕33 号关于举办经济责任审计实务与案例(线上线下)研修班的通知各相关单位:为了适应国家治理要求和更好发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的作用,2021 年中央审计委员会办公室和审计署印发了《十四五国家审计工作发
上海国家会计学院    上国会培〔2025 〕45 号关于举办高风险业务经营价值挖掘与风控实务研修班的通知各相关单位:随着市场竞争日趋激烈,高质量发展的经营目标也促使越来越多的企业认识到业务风险防控的重要性。而面对市场竞争中层出不穷、形式各异的风险,如何
上海国家会计学院上国会培〔2025 〕14 号关于举办微咨询课程:对标一流,风险管理与内控合规多位一体协同体系建设与领先实践(线上/ 线下)研修班的通知各相关单位:2023 年12 月,国务院国资委召开中央企业负责人会议指出,着力防范化解重大风险,坚决有力防控重点
上海国家会计学院上国会培〔2025 〕53 号关于举办新形势下内部审计专业能力提升研修班的通知各相关单位:在当前复杂多变的经济环境下,企业面临的内外部风险日益增加,内部审计作为企业风险管理的重要组成部分,其作用愈发凸显。为了确保企业健康、可持续发展,
近期,小伙伴们看完《采购领域常见38 种贪腐、舞弊手法》一文后,深感水深路长,深感责任重大,深感内审大有可为。一些小伙伴不约而同的问到,访谈是获取贪腐、舞弊的重要审计方法,想知道采购审计访谈到底要问哪些问题。以下是按大致按采购流程生命周期分类
据说,看完这篇,某单位四部门负责人立即开了3 小时深度碰头会这些年,常有耳闻,也亲身经历过,单位内部各监督部门之间的推诿、扯皮现象,原本应该倾力合作,实现中,确实另一番场景,都想邀功,都不想吃亏,谁都不愿意背锅。监督部门若各自为战,就像多匹
上海国家会计学院          上国会培〔2025 〕36 号关于举办ai 驱动下的审计四能四会胜任力与思维决策(线上线下)研修班的通知各相关单位:在数字经济时代,人工智能技术正以前所未有的速度重塑企业内部审计的格局。随着企业数据量呈指数级增长,传统审计方法面
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