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供水公司/ 文;内审网/ 整编202x 年x 月x 日至x 月x 日,x 审计x 对我公司2018 年至2020 年财务收支情况进行审计,在审计过程中审计人员实事求是、细致认真、依法依规、客观公正地进行了审计,现根据《审计报告》(xx 报〔202x 〕16 号)、《审计裁定书》(xx 决〔202x 〕7 号
近期,在政府投资项目审计中发现,一些政府
第一章总则第一条为规范xx 公司(以下简称公司)境内商品期货套期保值业务,有效规避原材料市场价格波动风险,结合公司实际,特制定本管理制度。第二条本制度所称商品期货套期保值业务(以下简称套期保值业务)是指在境内期货市场上买进与现货或资产种类相同
期货套期保值的风险:基差风险、保证金风险
xxx :202x 年x 月x 日至x 月x 日,x 审计x 开展201x 年至202x 年清扫保洁及垃圾清运相关资金管理使用情况绩效审计工作。根据《xx201x 年至202x 年清扫保洁及垃圾清运相关资金管理使用情况绩效审计报告》(xxx 审报〔2022 〕1 号)审计意见及指出的问题,我xx 高度重视,举一反三,制
街道办/ 文;内审网/ 整编自202x 年x 月x 日至202x 年x 月x 日,x 审计x 派出审计组根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定,对我xx201x-20xx 年招商引资政策绩效情况进行了专项审计调查,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。按照《xx 审计x 专项审计调查报告》(x
xxx :xx 发来《xx 公厕建设管理使用情况专项审计调查项目审计发现问题整改工作的函》已收悉。我xx 高度重视,认真研究,严格落实《xx 公厕建设管理情况专项审计调查项目审计报告》发现的问题,现将整改情况报告如下: 一、加强组织领导,明确责任主体为确保审计整
建设公司/ 文;内审网/ 整编xxx :20xx 年x 月x 日至x 月x 日,xx 对我单位xx 环境综合整治提升改造工程进行了审计,与20xx 年x 月x 日对我单位下达了审计报告。审计报告对我单位做出了客观的审计评价意见,提出了审计发现的问题,并对我单位下一步工作提出了建议。收
物业公司/ 文;内审网/ 整编根据xxx 《关于下达2019 年审计项目计划的通知》(xx 办发〔20xx 〕16 号)精神,x 审计x 从20xx 年x 月x 日至20xx 年x 月x 日对我公司开展20xx 年度财务收支审计情况进行审计。我公司20xx 年x 月x 日收到x 审计x 审计报告(x 审报〔20xx 〕17 号)后,我公
附件下载:财务舞弊易发高发领域及重点应对
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