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审计署人教司、人力资源社会保障部专技司有
2022-07-10
审计案例:漏洞在哪?财务总监将184 万公款变私房钱(信人还是信机制)
卢洲祝明发/
文;内审网/
整编我对自己犯下的错误懊悔不已,痛恨自己迷了心窍湖北省黄石市某国有企业下属大桥汽车服务有限公司财务总监张艳在其忏悔书中写道。不久前,该公司对财务账目进行核查,发现张艳挪用公款问题线索,及时报告上级单位。该问题线索由
2022-07-09
关于完善建设工程价款结算有关办法的通知
关于完善建设工程价款结算有关办法的通知财
2022-07-09
俞敏洪发视频:一旦发现,永不合作!东方甄选声明,公开审计监察
爆红与顶流如果问一个问题:您认为这个夏天
2022-07-08
高标准农田建设项目审计中发现的问题及建议
徐良杰/
文;内审网/
整编高标准农田建设项目审计中发现的问题及建议高标准农田项目的实施,有效改善了农业生产条件,达到了预期的经济效益、社会效益、生态效益。但审计中,也发现还存在部分项目前期工作不扎实、项目施工管理及维护管理不到位等问题,需加
点击以下链接查阅:2022 年初级审计专业技术3616
2022-07-06
当审计部门,成为被审计部门(深思)
本文作者:审先生,内审网创办人,长期专注于内控内审理论和实战研究,曾先后在国内大型会计师事务所、500 强制造业企业,美国纳斯达克、纽交所上市公司从事或负责审计工作。审先生/
文  内审网/
整编今天,读到一则《关于对公司审计部内控状况的审计报告的回
2022-07-06
果然!内控被否,自评存在重大缺陷(附审计报告及整改措施)
柏堡龙公告/
文;内审网/
整编内部控制审计报告中兴财光华审专字(2022 )第211043 号广东柏堡龙股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广东柏堡龙股份有限公司(以下简称柏堡龙公司)2021 年12 月31 日的财
2022-07-04
x 子公司经营管理审计实施方案
x
公司经营管理审计实施方案一、编制依据根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计实施条例》《中华人民共和国国家审计准则》和公司年度审计计划安排的要求,结合审前调查情况,制定本实施方案。二、被审计单位的基本情况xxxxxxxx 三、审计目标xxxxxxxx 四、审计
2022-07-03
预算审计:常见13 类60 个问题(含审计方法和步骤、定性依据和处理意见)
一、预决算编制、管理方面存在的问题1. 结余资金未纳入预算审计方法和步骤:应审查上年经常性结余、专项结余账户账面余额和年终预算收支调入往来账户金额,采用比较法对比账面金额与预算收入编制、批复表中的上年结余金额的一致性,确定判断上年结余纳入年初