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2022-07-02
投资审计:5 条主线、6 个转变、7 张图(实战总结)
守正创新谋发展精审笃业铸华章贺方志薛松  /
文      内审网/
整编投资审计是党和国家审计监督体系的重要组成部分,也是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要力量,在提高政府财政支出绩效、增强反腐倡廉建设、推动全面深化改革、促进经济社会高质量发展
2022-06-30
2022 上半年:审计工作总结(附下半年计划)
内审网/
整编20xx 上半年审计工作总结及下半年计划时间很快,转眼已过半年,回望上半年审计工作,在xx 的大力支持下,在公司各部门的通力配合下,以及基于审计部全体伙伴的持续努力,公司各方面审计工作基本按年度计划顺利推进,取得了系列成果,下半年,审计部
2022-06-28
进出口业务内部审计制度
一、目的1 、监督公司进出口业务经营政策、
2022-06-28
进出口业务内部审计流程
1 、初步分析健全性和有效性在对控制环境和
2022-06-28
公司进出口业务内部审计报告
一、导言基于风险评估,按公司201x 年度内部审计计划安排,审计部对公司进出口业务关务模块进行内部审计,涉及的期间是201x 年01 月01 日至201x 年12 月31 日。二、审计范围:(一)关务制度制定与审批(二)进出口报关(三)产品收发货管理(四)进出口商品预归类三、审
2022-06-28
内部审计实施方案(收藏)
一、以前年度内部审计情况内审部对xxx 公司最近一期审计工作系于201x 年x
月对被审单位201x 年至201x 年的各项制度的建立与执行、财务收支及会计核算等情况进行了内部审计(报告详见内审字[201x ]第00x 号)。在此之前,内审部自公司成立当年起,每年均会对本部的财务收支
2022-06-27
投资审计参考: 投资决策程序与规则
投资决策程序与规则(2022 年6 月修订)第一3145
2022-06-23
审计写作实务:5 类21 种典型错误、改进建议(大咖分享)
作者:张琦(审计署哈尔滨特派办)笔者从事审计审理工作多年,发现部分审计人员、特别是青年审计人员,由于工作经验不足、主动学习不够,不太熟悉审计业务文书写作的基本规范,造成部分文书文稿质量不高,一定程度上影响工作效率和审计质量。总结审理工作经
2022-06-22
深圳市2021 年度绩效审计工作报告(公开信息)
深圳市2021 年度绩效审计工作报告2021 年12 月在深圳市第七届人民代表大会常务委员会第六次会议上市审计局局长  胡卫东市人大常委会:我受市政府委托,现向市人大常委会报告深圳市2021 年度绩效审计工作情况,请予审议。一、基本情况根据《深圳经济特区审计监督条例》
2022-06-22
某城管局长任中审计:16 大问题、整改措施、结果(公开信息)
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