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2022-04-22
20xx 年度区本级财政预算执行和决算草案情况审计结果公告
富阳区2020 年度区本级财政预算执行和决算草2669
2022-04-22
20xx 年度市本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计工作报告
根据《中华人民共和国审计法》和《福建省地方预算执行情况审计监督试行办法》的规定,市审计局对2020 年度市本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行了审计。市审计局忠实履行审计职责积极促进财经法规的贯彻和落实,努力推动三明经济社会健康发展。从审
2022-04-22
审计工作方案:预算执行、决算草案其他财政收支情况审计(值得收藏)
泉州市审计局/
文;内审网/
整编泉州市2020 年度预算执行决算草案及其他财政收支情况审计工作方案为做好我市2020 年度预算执行等情况审计工作,根据《审计法》和省审计厅《2021 年全省审计项目实施计划的通知》(闽审政综〔2021 〕12 号)和《2020 年度财政审计总方案》(闽
2022-04-21
某央企上市公司内部审计管理制度
xx 股份有限公司内部审计管理制度2022 年4 月19 日审议通过第一章总则第一条为了规范xxx 股份有限公司(以下简称公司)内部审计工作,明确内部审计的职责和权限,充分发挥内部审计作用,根据《中华人民共和国审计法》、《中央企业内部审计管理暂行办法》、《深圳证
2022-04-21
建设项目全过程审计方案
内审网/
整编关于xxx 的审计方案xx 公司审案字20xx xx 号一、审计项目xx 建设工程竣工决算审计二、被审计单位xx 公司三、编制依据xx 公司20xx 年度审计工作计划四、审计目标通过对投资项目审计,对建设项目各阶段经济管理活动的真实性、合法性、效益性进行审查、监督,促
2022-04-19
关于xx 匿名举报信举报事项的调查报告(这份报告,你怎么看?)
关于xx 匿名举报信举报事项的调查报告xxx :承xxx 指示,质检部sxx 、txx 、第二执行办qxx 三人,于20xx 年x
月xx 日-x 月xx 日期间,就20xx 年x
月xx 日xx 匿名举报信举报事项进行了逐一调查核实,现将情况汇报如下:1. 举报中关于搞走九名监理工程师,实际情况是这九人均因持假证
2022-04-19
举报调查,让多少老板和审计如此误解?(16 条经验参考)
举报调查是多数审计部门的常规工作内容之一,时常会有小伙伴通过内审网找到我,感慨公司高层对于举报调查无形和有形的压力,苦恼自己对于举报调查的束手无策,感叹其他公司举报调查捷报频传,大家经常问到老师,举报调查毫无头绪,到底怎么搞?这个问题实在
2022-04-19
关于2020 年度安徽省国外贷款项目财务收支及项目执行情况的审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》规定和审计署《2021 年度国外贷援款项目审计工作方案》要求,2021 年1-9 月,安徽省审计厅对全省13 个国外贷款项目2020 年度财务收支和项目执行情况进行了审计,现将审计结果公告如下。一、基本情况2021 年审计的13 个国外贷款项目包括8 个世界
2022-04-18
xx 医院内部控制风险评估报告
xx 医院内部控制风险评估报告为了全面贯彻财政部关于开展行政事业单位内部控制风险评估工作的要求,以及市、县财政局有关指导意见的精神,实现内部控制体系建设工作的稳步进行,依据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》财会2015 24 号;《
2022-04-18
12 种方法!助我成功获取审计线索(近年最新总结)
刘永辉/
文;内审网/
整编作为一名审计人员,谁都有自己独特的审计思路和方法,最常用的就是从会计中直接发现审计线索。这种方法是最基本、最直观的,主要是通过被审计单位所提供的会计资料,利用审阅的方式发现审计疑点确定审计线索,进而通过相关的财务资