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2022-04-18
我的一个舞弊审计案例(方案、成果、启示)
高伟明/
文;内审网/
整编一、对集团子公司舞弊审计案例进行分析(一)案例背景根据某集团公司总部收到匿名举报:某子公司存在瞒报质量问题私下赔偿补货的情况,同时子公司总经理可能在当地经销商入股,私下配货给经销商牟利的情况,该子公司已不保留私下补
2022-04-17
装修结算审计:要点、常见问题、原因及对策
建筑装饰工程是建筑工程的重要组成部分。由于社会的快速发展,科学技术的不断进步,人们生活水平的日益提高,以及新材料、新工艺的不断出现,装饰工程的发展很快,而目前装饰工程的审计方法相对滞后,审计操作难度较大,出现纰漏多,这就给装饰工程项目审计
2022-04-14
xx 股份有限公司内部审计制度
xx 股份有限公司内部审计制度第一章总则第一条为了建立健全xx 股份有限公司以下简称公司内部审计制度,加强公司内部管理和控制,促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性,为管理层正确决策提供可靠的信息和依据,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
2022-04-13
内部审计档案管理办法
为了规范公司内部审计档案的管理工作,保证内部审计档案的质量,发挥内部审计档案的作用,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》及《公司关于内部审计工作的规定》制定本办法。内部审计档案是指审计部在各项审计活动中形成和取得的
2022-04-13
xx 市市直单位内部审计资料备案管理办法(试行)
第一条  为加强对内部审计工作的指导和监督
2022-04-13
审计机关审计档案管理规定
第一条  为了规范审计档案管理,维护审计档
2022-04-13
xx 市审计局审计业务档案管理制度
第一条  为规范我局审计业务档案管理,维护
2022-04-13
xx 省级内部审计人才库管理办法(试行)
第一章总则第一条为贯彻党中央国务院、xx 省委省政府关于实行审计全覆盖的要求,加强审计机关对内部审计工作的业务指导和监督,建立国家审计机关和内部审计机构之间联动机制,特制定本办法。第二条省审计厅每年根据审计业务需要和项目安排情况,适当吸收内部
2022-04-13
xx 市(区)审计专家人才库管理办法
第一条为进一步推动我市审计工作科学发展,
2022-04-13
华为员工被判刑:一夜惊醒多少老板和审计?
审先生/
文;内审网/
整编昨天(4 月12 日)发现,一条华为员工利用公司系统bug 越权访问机密数据被判刑的新闻,突然登上微博、百度、微信搜一搜等各大热搜榜单!华为员工、越权、机密数据,这一个个关键词,无一不激起了本人一探究竟的想法。进一步检索查阅了