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厦门国家会计学院内控班
2017-07-17 14:14:35
周丽
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厦门国家会计学院

关于举办 2017企业内控流程梳理、评价与审计 培训班”的通知

各有关单位:

随着内部控制理念在企业的逐步深化,建立健全高效有序的内部控制体系,以提升企业管理水平服务企业经营绩效已成为企业共识。但是,在实务操作中,如何有效梳理各业务循环的内控流程,将内部控制有效融入企业日常经营管理活动,使得内部控制支撑企业战略发展,提升经营效应,是当前企业内部控制建设的关键。

基于此,我院从实战角度出发推出本期培训班,旨在帮助学员在当前经济发展新常态下,面对外部环境的高度不确定性,企业如何提升内部控制水平,从关注规模扩张向关注发展质量,向管理要效益,降低企业经营风险。

一、培训对象

1、内审总监、内审经理、内审处长等内部审计部门负责人及高级主管;

2、董事长、总经理、内部控制项目负责人及其他高层管理者;

3、上市公司董秘、监事、内部控制委员会负责人及其他高级管理人员;

4、企业总会计师、财务总监、财务部门转岗从事内部审计的负责人;

5、专职从事内部控制评价、风险管理的从业人员。

6、负责上市公司内部控制审计的注册会计师与内部控制咨询机构

7、高校从事审计理论、内部控制教学的教师。

二、培训内容

第一模块:   企业内部控制建设实务

1、推动集团内控体系化建设实施路径;

2、资金活动内控建设;

3、销售活动内控建设;

4、资产管理内控建设;

5、采购及付款内控建设。

第二模块:   企业内部控制评价与审计

1、内部控制评价的内容;

2、内部控制评价的程序;

3、内部控制缺陷的认定;

4、内部控制评价报告。

第三模块: 从集团管控视角看内部控制

1、内部控制未来的趋势;

2、内部控制升级为集团管控的路径模式;

3、集团管控与内部控制的共同点:流程与制度的梳理与整合;

4、集团管控模式分类与企业内部控制的不同特征。

第四模块:内部审计流程与审核实务

1、建立以风险控制为导向的内部审计流程

1) 内部审计组织与计划

2) 指导和开展内部审计

3) 分析性程序及符合性测试

4) 实质性测试及详细审查

5) 不同类型审计的特殊思考

2、内部审计方法与操作审核

1) 内部审计方法

2) 操作审核与实战技巧

3) 风险与控制自我评估

4) 计算机化审计工具和技术

三、专家阵容

所有课程由厦门国家会计学院精心组织的专门师资团队授课,授课老师皆具有深厚理论功底及丰富实践经验。师资包括厦门国家会计学院教授、实务界资深专家、政策制定者等。

四、培训班时间、地点

2017年7月20日—24日(20日报到)     厦门国家会计学院

五、收费标准及缴费方式

1 、每人收费4000元(含培训费、场地费、结业证书等费用);

2 、食宿费每人每天285元(含独立学员公寓、三餐及康体设施使用)。

3、报到时直接缴纳现金或刷卡缴费。

六、结业证书

培训班结束后由厦门国家会计学院颁发结业证书。             

                    

                          

                             厦门国家会计学院教务处

201 7年6月

 

 

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报名程序:

报名请回复报名回执表 gky11111@126.com

咨询 QQ:1013975505

办公电话: 010-52108703            

报名邮箱: gky11111@126.com

联系人:周老师     厦门国家会计学院