阿里再曝贪腐重案!菜鸟网络副总裁受贿被捕!
- 2020-11-25 06:05:00
- 内审网综合 转贴
- 2048
继优酷原总裁杨伟东受贿855万被判7年之后,阿里内部再次曝出高管贪腐案。
据媒体报道,近日,阿里内网通报了原菜鸟网络副总裁及地网业务负责人史苗严重违规的处分公告,公告称史利用职务收受贿赂数百万元,该案件被定性为菜鸟历史上影响最大的廉政案。据悉,其受贿行为发生在他负责的菜鸟园区物产和基建项目中。
公开资料显示,史苗曾任复星地产副总裁、星豫资本董事长、豫园商城常务副总裁、复艺文化投资总裁,具有十多年的房地产开发与投资管理经验。而复星集团也是菜鸟网络的成立发起方之一。
据了解,史苗于2016年加入菜鸟网络后担任副总裁,并在当年3月菜鸟联合快递公司成立的菜鸟联盟中,担任秘书长一职。今年9月前后已被警方刑事拘留。
据媒体报道,11月18日,阿里巴巴集团廉政部在内网通报了菜鸟网络原副总裁及地网业务负责人史苗严重违规的处分公告。阿里相关内部人士表示,“史苗离职比较早,已经好几个月了。”他透露史苗在今年五月份从阿里离职,之后“在外秘密筹备社团创业的项目”。
报道发出后,菜鸟方面向媒体证实了此事,并回应称:“廉政反腐是公司的底线,这没有什么可回避的。”
业内媒体也在裁判文书网发现,近年来菜鸟已有多名员工涉非国家工作人员受贿罪被处罚:
业务拓展专家收受好处费被判10个月
2020年9月29日,浙江菜鸟供应链管理有限公司(后简称菜鸟公司)业务拓展专家蒋红平被判刑。
资深运营专员索要10万元贿赂被判8个月
2019年11月22日,浙江菜鸟供应链管理有限公司资深运营专员胡晓辉被判刑。
物流专家利用职务便利索贿30万被判10个月
2018年8月24日,菜鸟公司物流专家胡宏受贿被判刑。
据悉,阿里在公司内部设有反腐部门,力度比较大。其于2012年设立的集团一级部门“廉正合规部”,被称为“锦衣卫”般的存在。该部门成立8年时间里,已经查处多名管理层人员,一律点名曝光,纳入公司“黑名单”。
- 超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽)
- “内部审计项目全过程实战进阶” (线下+线上)咨询课程通知
- 经济责任审计深化、迎审协同与违规追责实务课程
- 最新!风险、合规、内控、审计、法务五位一体能力构建与穿透式协同治理-实务课程
- AI赋能内部审计实战课程通知
- 全面预算管理与成本管控(线下+线下)课程通知
- 金融机构内审核心能力提升系列课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 内审价值提升与核心能力进阶-实务课程
- 国有企业:迎审实战策略、违规经营投资责任追究-实务课程
- 数智化驱动:内审价值增值与实践案例-课程通知
- 【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知
- 关于举办“十五五”高质量发展下的内部审计新范式:战略协同、数智赋能与价值创造高级研修班的通知
- 行政事业单位纪检监察巡视审计发现问题暨内部控制评价与建设推进-实务课程通知
- 185984 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 145946 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 127253 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 120102 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 111641 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 111121 【课件】审计实务-入门到精通
- 109088 【课件】审计角度解构年报
- 108024 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 38599 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 34691 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 34421 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 34164 【课件】国际合同风险实务解析
- 121125 《内部审计工作法》
- 120891 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 120571 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 120561 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 120153 《企业内部审计全流程指南》
- 119339 《金融机构审计实务指南》
- 119011 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 118662 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 118469 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 118356 《业内部控制架构设计实操手册》
- 118050 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 117991 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 117967 《财务审计实务指南》
- 117887 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 117541 《舞弊审计实务指南》
- 117438 《企业内部控制全流程实操指南》
