各行业审计
3799
2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位:在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
4149
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
2564
2025-12-09
金融机构内审核心能力提升系列课 置顶
金融内审核心能力提升系列课各相关单位:在金融行业强监管、防风险的大背景下,内部审计作为金融机构风险管理的“第三道防线”,其重要性日益凸显。为帮助广大金融内审人员系统提升专业能力,筑牢审计基石,驾驭金融...
1502
2022-08-02
发改委:关于严格执行招标投标法规制度的若干意见(20条)
国家发展改革委等部门关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见发改法规规〔2022〕1117号各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团发展改革委、工业和...
1882
2022-07-31
乡镇领导干部自然资源资产审计:常见问题、审计思路
汪以恒 夏思聪 / 文;内审网 / 整编浅谈中部平原地区乡镇领导干部自然资源资产审计的常见问题和审计思路浅谈中部平原地区乡镇领导干部自然资源资产审计的常见问题和审计 思路 我国中部平原地区人口密集,地势平坦,水系发达,河...
2411
2022-07-27
这次小额建设项目审计:发现问题、挽回损失…
近期,在XX专项审计调查中发现,部分XX小额工程建设项目存在施工与设计不符,虚报结算多付工程款等问题,通过审计,挽回XX资金损失22.45万元。审计对XX12个工程项目质量抽查时发现:一是虚报结算现象较为普遍。5所XX的...
1596
2022-07-15
涉粮领域研究型审计的探索与实践
作者:鞠向伟、赵建花、沈彬 整编:审计网校手中有粮,心中不慌。储备粮作为粮食安全的“压舱石”,是维护粮食安全、维护市场稳定的第一道防线,特别是在疫情蔓延、局部战争频发的情况下,一些国家宣布停止粮食出口,引发社...
1430
2022-07-13
X供销联社关于审计发现问题整改落实情况的报告(主动公示信息)
一、部门预算执行方面的问题挂账2年以上的往来款清理不及时,共计X元。整改情况:结合审计*2021年对本单位的财务收支审计报告对相关账务进行了整改。经XXX集体研究后按《XX供销企业联X**财务往来款清理方...
1458
2022-07-11
林业资源保护和政策执行情况审计整改报告
【点此查阅报告全文】
3597
2022-07-08
高标准农田建设项目审计中发现的问题及建议
徐良杰 / 文;内审网 / 整编高标准农田建设项目审计中发现的问题及建议高标准农田项目的实施,有效改善了农业生产条件,达到了预期的经济效益、社会效益、生态效益。但审计中,也发现还存在部分项目前期工作不扎实...
3369
2022-06-19
XXX审计整改报告(可参考)
内审网 / 整编自接到XXX送达的《XXX离任经济责任审计》《2020年度预算执行情况审计》报告以后,XXX高度重视,认真整改,基本达到了审计整改的预期目标,现将具体情况报告如下:一、领导重视、建立健全长...
3681
2022-06-18
XXX任期审计,发现问题、整改情况报告
内审网 / 整编根据《关于XXX同志任期经济责任履行情况审计报告》(XXX号)要求,现将审计发现问题和整改情况公开如下。一、贯彻落实XXX经济方针政策和决策部署,推动部门事业发展方面(一)挂牌督办措施不到...
4024
2022-06-17
发改局XXX任期经济责任审计,问题整改报告(公开信息)
【点此查看原文】
4075
2022-06-10
某城管局长任中审计:16大问题、整改措施、结果(公开信息)
【点此查阅报告】
3149
2022-06-09
大额贷款审查审计技巧
浅谈农村信用社大额贷款审查技巧信贷资产是我们信用社主要生息资产和收入来源,只有贷款“放得出,收得回,有效益,无风险”,实现资金良性循环,信用合作事业才会不断向前发展。近年来,一些不良贷户利用合法的途径、合规的手续,采取“...
2868
2022-06-09
银行不良资产尽职调查
不良资产尽职调查的内容1、综合信息:尽职调查内容中的综合信息主要是复核所获取资产的基本信息包括借款人本金、债权总额和抵押保证等是否与档案资料相符。2、借款人信息:在尽职调查中,对借款人信息需要重点了解的内...
4308
2022-06-09
某公安局审计整改报告(公开披露信息)
【点此查阅】
1664
2022-05-24
公务用车运行经费审计方法(收藏)
党政机关公务用车运行经费审计方法2017年12月,新修订的《党政机关公务用车管理办法》,在车辆编制和标准两个主要问题上做出了相应的制度设计,并着力构建公务用车管理新制度,明确公务用车配备、经费、使用和处置等全流程管理,强化对公车...
热门网课
- 177952 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 138220 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 119866 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 112832 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 104444 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 103912 【课件】审计实务-入门到精通
- 101801 【课件】审计角度解构年报
- 100779 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 31433 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 27737 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 27383 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 27315 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 113871 《内部审计工作法》
- 113451 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 113305 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 113205 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 112915 《企业内部审计全流程指南》
- 112236 《金融机构审计实务指南》
- 111811 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 111414 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 111313 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 111283 《业内部控制架构设计实操手册》
- 110942 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 110820 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 110737 《财务审计实务指南》
- 110721 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 110357 《舞弊审计实务指南》
- 110132 《企业内部控制全流程实操指南》

