财务审计
98514
2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:本年“数...
2008
2022-05-21
财务收支审计:问题、原因、建议(演艺院团业为例)
陈润 / 文;内审网 / 整编演艺院团财务收支存在的问题和建议近期,笔者参与了某市预算执行审计,在审计中关注了杂技团、歌舞团、京剧团(以下简称“演艺院团”)及其下属公司的财务收支情况,并就部分问题与相关单位进行了...
5233
2022-03-04
财务管理内控审计方案(建议收藏)
为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司审计工作计划,对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下:一、审计目的通过对财务管理内部控制的设计和执行情况进行审计,查找财务管理中的...
3061
2021-12-28
应收款项审计:审什么?怎么审?
应收及预付款项是企业在生产经营活动中发生的债权,主要包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等项目。对于应收款项的审查应结合相关的经济业务一起进行审计,有利于确定其余额的真实性,增减变动的合法性及有无舞弊行为的发生。一、应收...
5101
2021-11-01
隐形关联交易审计案例与方法
隐形关联交易审计案例与方法不符合独立交易原则的关联交易可能导致企业利润转移和税负降低,一直以来都是税务部门的关注重点。随着税基侵蚀和利润转移(BEPS)项目成果的落地,国家税务总局相继发布了一系列关于特别纳税调整的新规定。各地税...
4781
2021-10-28
往来款项审计:15个实质性审计程序表(受用)
往来款项主要实质性审计程序表往来款项分为:应收账款、预付款项、其他应收款、预收账款、其他应付款等。往来款项产生于公司的经营业务,其中应收类是销售来源,应付类属于公司采购待支付。通过对往来款项的审计,从另一方面也是企业的...
9831
2021-09-05
财务审计42个常见问题清单、整改建议(以中小学为例)
教育经费是各级财政支出的重要份额,决定了教育经费审计要求更加严格。在多年工作基础上,笔者对公办中小学校财务审计[内审网注:更多审计类型干货内容关注公众号内审网]的常见问题进行了梳理,从“内部控制管理”、“会计核算及财务管理”和“遵守中央...
3861
2021-08-15
财务收支审计:5大核心关注点
常言道,“十年树木,百年树人”,抓好教育事业,提高国民文化素质,是当 前推动国家发展和文化复兴的前进方向。因此,我国从中央到地方,都在政策上给 予了教育事业最大的支持。这些政策是否真正落实到位,制度是否有效执行,这都 是当前学校财务收支...
4116
2021-06-10
中小学校财务审计常见问题和整改建议
教育经费是各级财政支出的重要份额,决定了教育经费审计要求更加严格。在多年工作基础上,笔者对公办中小学校财务审计的常见问题进行了梳理,从“内部控制管理”、“会计核算及财务管理”和“遵守中央八项规定”三个方面阐述了问题的表现形式,提出了整改...
3590
2021-06-10
企业费用审计策略和实践探讨
作者 | 卢艺 林小友整编 | 内审网转载务必注明!一、企业费用审计开展情况及存在问题(一)企业费用审计发现的主要问题及特点企业费用审计发现的问题主要有以下特点:...
2659
2021-03-29
财务审计10大核心步骤
公司财务审计流程十步骤:审计立项与授权、审计准备、初步调查、分析性程序及符合性测试、实质性测试及详细审查、审计发现和审计建议、审计报告、后续审计、审计评价、审计档案。步骤一:审计立项和审批...
4905
2021-03-25
审计报告模板 | 财务收支审计报告
内审网评分:80分(满分100分)内审网鼓励业内伙伴保持谦逊、开放的态度,取长补短、互通有无,共同成长,也为行业发展贡献力量。如您有优秀的审计案例、报告,我们欢迎去敏(屏蔽具体单位、个人名...
4483
2021-03-23
成本费用审计指南
XX公司内部审计实务指南——成本费用审计指南(参考) 第一条 为了规范成本费用核算的审计监督,提高审计工作质量和效率,根据集团《内部审计办法》,制定本指南。第二条 本指南所称成本费用,是指企业在经营管理过程中发生的各项补...
3899
2021-01-20
货币资金审计,谨防6大隐患
货币资金是企业流动性最强并且风险最高的资产,从近几年上市公司舞弊案件中可以看出,货币资金舞弊呈现高发态势。其增减变动与企业的日常经营活动密切相关。货币资金的收付很频繁,不仅容易出现错漏等,而且比其他资产更容易被盗窃、挪用或贪污。小编带你...
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2021-01-11
中国注册会计师协会关于做好上市公司 2020年年报审计工作的通知
中国注册会计师协会关于做好上市公司2020年年报审计工作的通知各省、自治区、直辖市注册会计师协会,各从事证券服务业务的会计师事务所(以下简称事务所):为维护公众利...
3417
2020-11-29
财政部:《企业会计准则解释第14号(征求意见稿)》
企业会计准则解释第14号(征求意见稿)一、关于社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理该问题主要涉及《企业会计准则第6号——无形资产》、《企业会计准则第13号——或有事项...
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