重要!关于公益性捐赠支出企业所得税税前结转扣除有关政策的通知
- 2018-02-26 06:10:00
- 内审网 转贴
- 2009
内审网 / 编辑
财税〔2018〕15号
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财政局:
根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定,现就公益性捐赠支出企业所得税税前结转扣除有关政策通知如下:
一、企业通过公益性社会组织或者县级(含县级)以上人民政府及其组成部门和直属机构,用于慈善活动、公益事业的捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
本条所称公益性社会组织,应当依法取得公益性捐赠税前扣除资格。
本条所称年度利润总额,是指企业依照国家统一会计制度的规定计算的大于零的数额。
二、企业当年发生及以前年度结转的公益性捐赠支出,准予在当年税前扣除的部分,不能超过企业当年年度利润总额的12%。
三、企业发生的公益性捐赠支出未在当年税前扣除的部分,准予向以后年度结转扣除,但结转年限自捐赠发生年度的次年起计算最长不得超过三年。
四、企业在对公益性捐赠支出计算扣除时,应先扣除以前年度结转的捐赠支出,再扣除当年发生的捐赠支出。
五、本通知自2017年1月1日起执行。2016年9月1日至2016年12月31日发生的公益性捐赠支出未在2016年税前扣除的部分,可按本通知执行。
财政部 税务总局
2018年2月11日
喜欢你的见解,给我留言吧。
>>免费资料:内审|内控|监察|财务|税务|office技巧…资料,请在内审网公众号后台回复"资料"(仅限于学习研究,不得用于商业用途)
>>免费入群:内审内控财税精英交流QQ\微信群,请在内审网公众号后台回复"加群"
>>免费咨询:内审内控问题咨询,请在内审网公众号后台回复"咨询"
>>原创投稿:欢迎内审内控财税伙伴进行原创作品投稿,请在内审网公众号后台回复"投稿"
知识需要分享,思想需要碰撞
右上角分享,让朋友们一起阅读吧
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融(全年计划·收藏)
- 基于公司治理、战略与风险管理的内部审计-培训通知
- “内部审计负责人与后备人才岗位能力”高级研修班培训通知
- 谭老师领衔:新时期内审专业能力提升-实务培训通知(可继续报名)
- 风险管理、内部控制与合规管理-2024研修班-培训通知
- “采购全流程风险管理与审计实务”培训通知
- “工程项目审计与典型案例分析”(线上+线下)培训通知
- “新监管要求下内部审计发展与实践创新高级研修班”暨“2024内部审计高质量论坛” 通知
- “全面预算编制与管理实务” (线上+线下)研修班-培训通知
- “战略视角下的成本管控实务” (线上+线下)研修班-培训通知
- “财务BP核心能力建设” 研修班-培训通知
- “业财融合实务与案例” (线上+线下)2024研修班-培训通知
- 关于举办“新形势下内部审计专业能力提升研修班 暨2024内部审计高质量发展论坛”(线上+线下)的通知
- “高风险业务循环中的内控实务” (线下+线上)培训通知
- 8378 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 7914 【2024高级/初级/中级审计师考试,高审评审培训课程】
- 5097 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 4965 【课件】国有企业审计与内部控制
- 4512 【经济责任审计·准则解读】课程
- 4207 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 3786 【建设工程全过程审计】培训课件
- 3713 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 3694 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 3267 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 3081 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 2684 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程+题库+模拟考试
- 5861 《企业内部审计全流程指南》
- 5289 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 4658 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 4363 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 4351 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 4300 《内部审计工作法》
- 4268 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 4050 《金融机构审计实务指南》
- 4049 《舞弊审计实务指南》
- 3997 《企业内部控制全流程实操指南》
- 3908 《财务审计实务指南》
- 3882 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 3836 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 3811 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 3730 《业内部控制架构设计实操手册》
- 3458 《企业内部审计实务详解》审计程序+实战技法+案例解析