×

【无限次查阅·重要提示】

为确保您第一时间收到各类审计资源
并享受无限次查阅【内审网·海量干货】权限
请务必先搜索或扫码关注公众号【内审网】

内审网公众号,ID:neishenwang

内控合规

关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位: 在新的发展阶段,内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手,内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
请微信扫描二维码进入
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。 审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
内控不是羁绊,赋能高效发展,助力行稳致远 ——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下,企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板: 管理粗放、内控...
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2025〕44 号 关于举办“内控‘三合一’体系建设 与违规经营投资审计及问责”研修班的通知 各相关单位: 为进一步推动国有企业...
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2025〕33号 关于举办“穿透式监管视角下的企业内控升级 与服务业务的风险管控实践”研修班的通知 各相关单位: 在国资委要求2025年实现国资...
搞流程,不是面子,别作茧自缚!别跟风起哄!流程优化调整,是各单位都在持续推进的工作,有自上而下定的任务,有各部门面对痛点的自发觉醒,有内控内审部分的推动前行。无论什么背景,内审都会或多或少参与其中。 实务中,大家都认为流程优化重要...
722   2025-06-15

规章制度管理办法

规章制度管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司规章制度管理,确保规章制度管理工作规范化、专业化、标准化、程序化、数字化、精细化,保障公司管理体系科学、规范、高效运行,根据有关法律法规和《公司章程》,结合...
734   2025-06-14

三公经费管理规定

三公经费管理规定 2025年2月 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的要求,进一步从严控制和压缩因公出国(境)费用、公务车辆购置及运行费用、公务...
XX公司落实中央八项规定及其实施细则精神 企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则 第一章 总则  第一条 为贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神...
“三重一大”决策制度实施办法 (2024年修订版) 第一章 总则  第一条 为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重—大”决策...
工业和信息化部等15部门办公厅(秘书局、办公室、综合司)关于促进中小企业提升合规意识加强合规管理的指导意见 工信厅联企业〔2025〕14号 各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主...
第一章     总则 第一条 为了加强失业保险经办机构内部管理与监督,防范和化解运行风险,规范失业保险管理服务工作,确保失业保险基金安全,依据《关于印发XX省社会保险经办机构内部控制实施细则的通...
10486   2024-07-18

失业保险内部控制制度

第一章总则 第一条为了加强XX失业保险经办机构内部管理与监督,防范和化解风险,确保社会保险基金安全,依据劳动保障部《社会保险经办机构内部控制暂行办法》等法规制度,结合本县实际,制定本实施细则(暂行)(以下简称“细则”)。 ...
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2024〕46号 关于举办“企业数字化内控实践”研修班 的通知 各相关单位: 自2008年财政部颁布《企业内部控制基本规范》以来,各公司都开始大力推进内控...
第一章 总则 1.1.目的:为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展,保障公司流程体系有效运行和持续改进,特制订本制度。 1.2.原则: 1.2.1.规范性原则:各项业务流程流转清晰、各项流程应充分...
浅谈施工企业招投标风险及防控策略 建筑业是全球经济增长的关键领域之一,直接或间接地影响着其他行业的发展。然而,建筑业同时也是一个充满风险的行业,特别是在招投标过程中。招投标是施工企业获取新项目的主要方式,但是这个过程中的风...
浅谈数字化背景下中小企业合规建设 为更好研究数字化背景下中小企业的数据合规问题,本文采用文献分析法、比较研究法与交叉研究法等研究方法较为系统地阐述了数字化背景下中小企业的合规概念目的和方法。首先,本文对企业数据合规进行概念...
2/23