审计案例
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:本年“数...
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2020-08-17
数十个项目干货总结:工程审计10大领域问题与案例分析
没有对项目全过程的系统性把握,就难以全面理解造价形成的过程,以及可能出现问题的环节;而没有造价专业知识的深度,就难以将发现的问题进行量化,并形成最终的审计成果。在亲历的数十个项目中,笔者从中提炼了工程审计中可能遇到的一些问题,下面逐一进...
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2020-07-30
审计案例 | 销售审计主要发现与思路分享(干货收藏)
直接上干货!(一)主要问题发现(1) 销售合同签订没有进行集体决策审批,合同条款存在漏洞。合同特别涉及金钱交易的合同,条款是必须全面严谨的,否则会造成一定的损失风险,例如:A公司业务员与客户签订销售额1000万的...
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2020-07-29
物业管理审计:6大方面,审计人员不可忽略!
物业公司的收入来源包括物业管理收入(一般为包干的物业费) 、替物业产权人及使用人代收代缴/转售的水电费等服务收费、闲置房屋及停车场等公共区域设施租赁收费、物业大修收入等。由于物业公司收入类型多且来源对象范围广, 因此对于收入确认的真实性...
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2020-07-29
物业公司审计实施方案
一、被审计项目基本情况XX物业公司是* 控股有限公司下属三级子公司隶属于XX房地产公司管理。根据数天来对物业公司总部、各项目管理处的走访、调查、了解,发现物业公司分别制定了物业中心经理职责、业主投诉处理办法、楼层保洁员职...
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2020-07-28
食堂审计方案
按服务提供的对象分,食堂分为外包食堂、内部食堂。外包食堂供应商尚需提供外包费用给公司,羊毛出在羊身上,外包食堂的价格以及菜肴的质量较差。当然也不排除内部食堂的员工福利较差的情况。内部食堂由于其需要人员、原材料、设备等因数,导致其运作成本...
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2020-07-12
酒店行业3大舞弊手法,及审计要点、策略…
近期组织了对多家酒店的审计工作。结合本人以前曾经在酒店业从事过的财务会计工作,基本掌握了酒店业的经营特点和业务流程。基于这些特点和流程,笔者总结出一些对酒店业进行审计的关注要点。一、酒店业的经营特点1、酒...
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2020-07-11
你没看错!他家出纳就这样,干走2680万…(案例收藏)
Mr.内审:秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。今天分享的这个资金管控的最新案例,再一次表明,智慧的古人早就看透的规律,时至今日,貌似未曾丝毫改变。相信,但凡审计人员,几乎都会关注资金管控领...
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2020-07-06
太接地气了!12个领域舞弊表现形式,及舞弊审计方法大全…
对于舞弊审计,不同的内审人员有不同的看法。有人认为舞弊,比如索贿这种行为已超出审计范围,应属经济犯罪,应该让纪检或者法务的人士来参与,和内审没什么关系;也有人认为作为内审本身就不是政府审计,没有什么资源怎么查;部分人员还认为公司内控很好...
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2020-06-28
关联方交易舞弊、案例、审计策略
一、到底什么是关联方交易及其审计概述1.关联方关系概述对于关联方的定义为:“一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。”有些上市公司...
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2020-06-01
扶贫项目专项审计方案
审前准备阶段一、扶贫政策调查1.以扶贫政策落实情况作为重点内容,取得总公司脱贫攻坚规划及具体实施方案、扶贫工作总结、脱贫攻坚任务完成情况等总结性资料;2.在对中央、省、市各项精准扶贫政策进行总体把握、对扶...
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2020-05-27
内审视角下的企业应收账款管理
当前,企业面临着激烈市场竞争,迫使部分企业选择赊销的方式销售自身产品与服务,进而使得销售方企业形成应收账款。应收账款的存在,意味着企业一部分资金被客户占用,自身需要付出一定成本。但实际运行中企业需要持有一定应收账款,确保激烈市场上企业可...
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2020-05-22
审计方案模板
一、审计对象XXXXXXXXX二、审计范围2010年8月至2011年7月财务收支及管理控制三、审计目标通过对公司财务收支及管理控制的全面审计,评价公司财务及...
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2020-05-19
电商企业审计风险分析与应对策略分享
一、电子商务审计风险 (一)电子商务对审计的影响。1.电子商务对审计环境的影响。电子商务对审计环节会产生有利影响,电子商务中的交易行为由于不再受空间和时间的制约,负责审计电子商务的注册会计师完...
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2020-05-07
审计实务 | 外包业务审计方法(附案例)
有时候公司以精简公司机构、减少固定成本,或目前关注的某一特定指标为由,将某些工作外包出去,但是很多外包行为的发生都是不经济的。大部分公司对外包的管理都很薄弱,实务操作上也打开了另一扇窗,在一些案例中,舞弊者普遍用利益冲突的安排使自己获利...
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2020-05-05
关于促进固定资产管理,内部审计能做些什么?(以医院为例)
医院固定资产开展管理工作,可以帮助我们对固定资产的资源进行最大化的利用,从而保证各项医疗救助项目的正常进行,使得医院的全面效益进行提升。加强医院固定资产的内部审计工作,可以对医院的一些风险进行控制,提高对资产管理的利用。在当前的医疗卫生...
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