审计新闻
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-05-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【CIA考试:报考、注册、认...
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2025-02-20
公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单 置顶
审计·内控·合规·财税 最新实务课程计划清单 经典公开课 | 热门网课 | 内训定制课 》最新实务经典公开课(线上/线下直播):点此报名参加 》热门网课(录播随时...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2021-07-21
内控审计,要做到“八个好”
测试时间、涵盖期间、测试范围一要安排好测试时间。对控制有效性测试的实施时间越接近基准日,提供的控制有效性的审计证据越有力。因此,要获取充分、适当的审计证据,一方面应尽量在接近基准日实施测试,另一方面实施的测试尽可能涵盖足...
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2021-07-20
审计五大“战术”
如果把审计调查场所看作“战场”,那么审计人员就是“战士”。在与形形色色的被调查对象的较量、周旋过程中,欲取得良好的“战果”,必须采用灵活多变的“战术”。一、“堵击战”在对某局长的经济责任审...
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2021-07-20
审计发现线索的实用方法与规律揭秘
一、练就审计发现案件线索的本领(一)树立案件查处意识,发挥主观能动性。思想是行动的先导。练就审计发现违法违纪案件线索的本领,首先要从主观上树立案件意识。例如在对某单位审计时,财务办公室有3保险柜,其中有怀起眼的比较老旧的保险柜,...
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2021-07-19
11大实用审计方法(收藏)
审计人员在进行审计时,常使用不同的审计方法,有时同时结合几种审计方法进行审计.实际操作中内部审计方法有多种,现总结整理如下:一、询问法询问法也称为访谈法,是指审计人员与被审计单位或有关人员进行面对面交谈,...
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2021-07-18
《舞弊调查内部门道 · 之五》
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书,干货满满!...
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2021-07-16
《舞弊调查内部门道 · 之四》(方法不要声张)
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书,&nbs...
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2021-07-16
幻想一夜暴富,会计“借”走学校86万余元
“为了还钱,一家四口只能挤在小出租房里,我白天上班,晚上送外卖。因为夜里12点以后送外卖的提成高,为了及时接单,我就在手机上设置了三个闹铃,生怕睡着错过单子,但我‘借’的公款太多了,我根本还不起,我太后悔了……”谈话室里,江苏省涟水县外...
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2021-07-15
《舞弊调查内部门道 · 之三》
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书,干货满满!内...
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2021-07-12
美股上市SOX执行指南:销售与收款管理流程
销售与收款管理流程指的是对企业的销售活动与收款活动进行的内部控制。销售与收款业务是企业经营的重要业务环节,从销售商品或服务到最终账款回笼,贯穿企业经营管理的全过程。销售与收款是企业能否正常运营的关键所在,也是最容易出现风险的业务环节,因...
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2021-07-12
《舞弊调查内部门道 · 之二》
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书, 干货满满!...
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2021-07-10
某股份有限公司重大信息内部报告制度
某股份有限公司重大信息内部报告制度第一章 总 则第一条 为加强XX股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、准确、全面、完整地...
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2021-07-09
《舞弊调查内部门道 · 之一》
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享,工作方法、程序、问题、案例…多行业通用, 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具...
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2021-07-08
审计询问,怎么询?(实战要领)
审计询问是现场审计时通常使用的口头询问方式,即通过谈话的形式向有关人员了解审计事项的信息。询问是审计法律法规赋予审计人员的一种调查取证手段,在了解有关情况、发现问题线索和印证审计结果等方面发挥着重要作用。高质量的审计询问,往往能...
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2021-07-07
国家投资建设项目竣工财务决算审计常见问题分析
一、引言随着我国经济的迅猛发展,国家投资的建设项目也如雨后春笋般越来越多,强化建设项目竣工财务决算审计工作,对于建设项目资金的合法和安全使用、保障项目工程质量、预防腐败、维护国家利益、提高社会效益等方面,有其重要意义。同...
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2021-07-06
反洗钱专项审计总体方案
根据省联社今年稽核审计工作安排,为做好全县农村信用社反洗钱专项审计,特制定本方案。 一、审计目的 加强反洗钱工作管理,完善反洗钱内控制度,规范反洗钱工作流程,揭示各营业网点反洗钱工...
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