XXXX科技大学财务审计工作流程
- 2020-10-08 07:40:00
- 审计处 转贴
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XXXX科技大学财务审计工作流程
一、审计准备阶段
1、根据年度审计计划或接受委托,为审计项目选派审计人员组成审计组、指定审计组组长。
2、根据审计项目的规模和性质,由审计组组长组织对被审计单位有关情况进行审前调查。
3、结合审前调查情况,编制审计实施方案。
4、提前三日向被审计单位下发审计通知书,被审计单位根据审计通知书要求及时向审计组提供相关资料。
5、在实施审计工作前,通过审计公告的形式进行通报,听取意见,接受监督。
二、审计实施阶段
1、开始实施现场审计前,召开审计组进点会议。审计组介绍审计的依据、目的、范围、程序和审计内容以及审计工作纪律等情况,被审计单位负责人介绍经营管理等情况;
2、实施审计,编制审计工作底稿。审计人员考虑审计目标、审计重要性、审计风险和审计成本等因素,综合运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,编制审计工作底稿;
3、审计组长复核审计工作底稿。
三、审计报告阶段
1、实施审计后,在对审计工作底稿及相关资料进行综合分析的基础上,撰写审计报告初稿;
2、审计报告经审核后,送达被审计单位征求意见。
(1)被审计单位在十日内没有提出书面意见的,视同无异议。
(2)被审计单位对审计报告有异议的,审计组应进一步复核查清,必要时,修改审计报告。
4、按照客观公正、实事求是的原则,出具正式审计报告。
5、审计报告经审计处处长审核后报分管校领导审批后,送达被审计单位及其他相关单位。
四、审计整改
对审计发现的问题,被审计单位在规定时间内进行整改,整改结果报审计处。
五、审计档案管理
在审计项目终结后,由审计组长负责归纳整理好有关项目的档案资料,交审计处档案管理专员,并根据学校有关规定移交档案馆统一归档管理。
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