内部审计制度
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2024-01-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【本年CIA考试:报考、注册...
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2023-11-29
2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示:《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 更新:4月“对标一流,数字化审计实践与企业增值”课程变更至深圳举办,4...
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2019-12-06
全文:《北京市内部审计规定》(建议收藏)
北京市人民政府令 第289号《北京市内部审计规定》已经2019年9月24日市人民政府第46次常务会议审议通过,现予公布,自2020年1月1日起施行。市长 陈吉宁2019年10月17日...
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2019-07-15
党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定
第一章 总则第一条 为了坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,强化对党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员(以下统称领导干部)的管理监督,促进领导干部履职尽责、担当作为,确保党中央令行禁止,根据《中华人民...
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2019-04-26
《中华人民共和国政府采购法》
第一章 总 则第一条为了规范政府采购行为,提高政府采购资金的使用效益,维护国家利益和社会公共利益,保护政府采购当事人的合法权益,促进廉政建设,制定本法。第二条在中华人民共和国境内进行的政府采购适用...
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2018-12-13
内部审计章程模板
第一章 总则第一条 为规范公司内部审计工作,明确内部审计的职责和权限,发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用,促进公司经营效率、经济效益的提高,确保内部控制持续有效实施,维护投资者的权益,实现内部审计的制度化和...
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2018-05-11
举报制度模板
一、总则1. 为加强XXX公司举报工作,规范举报工作程序、保障XXX公司的健康发展,特制定本制度。2. 本制度所称“举报”是指任何单位或个人采取公开或非公开的形式,向公司内部审计部检举揭发任何违反公司道德准则及其它一切损害公司利益的行为。...
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2018-04-02
18.7【内审】内部审计工作督导制度
第1条 为了规范内部审计的督导工作,保证内部审计的质量,根据《内部审计具体准则》及国家相关法规,结合公司具体情况,特制定本制度。第2条 本制度所称督导,是指公司审计部经理和各审计项目组长对实施审计工作的审计人员进行...
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2018-04-02
18.5【内审】舞弊内部审计准则
第1条 为了规范对舞弊的内部审计行为,根据国家相关审计法律法规,结合本公司实际情况,特制定本准则。第2条 范围本准则适用于公司舞弊内部审计活动,相关审计项目组和审计人员必须严格执行。第3条...
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2018-04-02
18.3【内审】审计报告编制管理办法
第1章 总则第1条 为了指导公司内部审计人员编制《审计报告》,根据《内部审计基本准则》和《内部审计具体准则第7号—审计报告》,结合公司具体情况,特制定本规定。第2条 《审计报告》是指内部审计...
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2018-03-21
18.2【内审】集团公司建设工程项目内部审计管理办法
同行都在看,公众号搜索“内审网”关注和100000+行业精英共同学习、分享、交流集团公司建设工程项目内部审计管理办法第1章 总则第1条 为了加强集团公司建设项目、改造、维修等工程的...
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2017-12-22
18.1【内审】内部审计制度
同行都在看,公众号搜索“内审网”关注和100000+行业精英共同学习、分享、交流>>免费资料:内审|内控|监察|财务|税务|office技巧…资料,请在内审网公众号后台回复"资料"(仅限于学习研究,不得用于商业用途)&...
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