关于举办“助力企业经营的合规管理、风控与审计实践”专题培训的通知
- 2025-10-14 21:12:00
- 厦门国家会计学院 审计网校 转贴
- 426
厦 门 国 家 会 计 学 院
关于举办“ 助力企业经营的合规管理、风控与审计实践 ”专题培训的通知
各相关单位:
在我国全面深化改革向纵深挺进,国家治理体系与治理能力现代化进程稳步加速的大背景下,企业所处的内外部环境正经历着深刻变革。市场竞争愈发激烈,监管要求日趋严格,各种不确定性因素显著增多。在此形势下,企业合规管理、风险管理与内部审计的重要性和必要性正以前所未有的态势凸显出来,并已然成为企业稳健发展的核心要素。
为全方位助力企业经营,服务公司战略与多元业务开展,进而为企业创造价值,厦门国家会计学院将于2025年举办“助力企业经营的合规管理、风控与审计实践”专题班,旨在深度帮助企业中高层管理人员,合规、风控以及内部审计从业人员系统且全面地提升相关领域的专业能力,助力企业在激烈的市场竞争中筑牢根基、行稳致远。
厦门国家会计学院
2025年1月
培训联系人:汪老师
添加微信ID:cn17888
或扫描微信二维码添加
附件一:课程简介
一、培训安排
期数培训时间培训地点
第1期2025年5月21日-25日(21日报到,25日返程)厦门
第2期2025年7月27日-31日(27日报到,31日返程)厦门
第3期2025年9月25日-29日(25日报到,29日返程)厦门
第4期2025年11月24日-28日(24日报到,28日返程)厦门
二、培训对象
1.企业合规、内控、风险管理、审计、等部门负责人及相关从业人员;
2.推动企业“三重一大”投资和项目管理、物资采购、人力资源、信息化建设等相关部门的负责人。
三、课程内容
第一模块:合规管理体系建设与审计实务要点
(一)合规管理体系建设
1.合规管理体系建设参照标准
2.合规管理体系的管理目标
3.合规管理体系建设整体思路
4.合规管理体系建设常用方法工具
5.合规管理体系建设的流程步骤
(1)组织分工与系统性保障
(2)合规风险信息收集、分析、评价
(3)风险数据库的建立与维护
(4)合规审查的职责、权限、标准、流程
(5)违规举报平台与举报人保护
(6)违规行为追责问责
(7)合规文化与培训宣贯
(8)合规管理制度
(二)合规管理体系评价与优化思路
1.建立合规管理体系全景图
2.合规风险数据库以实时监控与预警
3.合规评价的基本概念、作用、意义
4.建立合规体系的评价、优化、报告机制
(三)合规审计与典型案例分析
2.合规审计的思路与深化
3.重点经营环节合规审计要点
4.重点业务领域合规审计要点
5.公司治理与决策合规审计
第二模块:风险管理与内控合规多位一体协同体系建设暨领先实践
1.2025及未来全球风险形势展望
2.风险管理的底层逻辑
3.风险管理与内控合规多位一体协同体系建设的关键要素
4.内部控制与风险管理的融合及实务案例
(1)内控向风险管理延伸的方式
(2)内控体系的顶层建设
(3)COSO内控模型在风险管理的应用:如何识别公司层面的风险?
(4)典型案例分析
5.业务层面重大风险识别与管控
(1)采购管理风险识别与管控
(2)销售管理风险识别与管控
(3)资产管理风险识别与管控
(4)投资管理风险识别与管控
(5)财务管理风险识别与管控
6.标杆企业一体化风险管理实践
第三模块:助力企业经营的内部审计实践
(一)如果高效开展内部审计项目
1.高效能审计人员的思维模式与能力框架
2.审计项目策划
3.审计项目实施
(1)审计现场的SHE原则:安全、廉政、保密
(2)高效发现问题的底层逻辑
(3)发现并锁定线索信息的有效技巧案例讲解
(4)审计取证的“四大重视”
4.审计结果的处理
(1)高度重视审计报告:审计成果的直接体现
(2)审计发现:不是为了发现问题而发现问题
(3)审计建议:正确认识“管理的灰度”
(4)审计沟通:正确认识四种不同类型的沟通对象
(5)责任认定:把握三个区分开来,正确归因
(6)审计整改:建立审计整改的长效机制
5.审计项目管理与质量控制
(二)供应商管理与采购审计
1.采购风险管理制度及保障机制
2.供应商管理的关键环节、常见风险、管控要点
3.存货、价格、周期与供应商管理
4.采购业务管理的关键环节风险管控及审计要点
--采购计划、招标程序、合同、价格、后评估等环节的风险管控及审计要点
(三)销售审计要点与典型案例
1.销售计划风险及案例讲解
2.销售政策风险及案例讲解
3.客户管理风险及案例讲解
4.销售回款风险及案例讲解
(四)工程审计技巧及案例精讲
1.工程立项风险及案例讲解
2.招投标风险及案例讲解
3.合同管理风险及案例讲解
4.工程材料风险及案例讲解
5.造价管理风险及案例讲解
6.现场施工风险及案例讲解
四、师资力量
所有课程由我院精心组织的专门师资团队授课,授课老师皆具有深厚理论功底及丰富实践经验;具体师资安排以课表为准。
五、收费标准
1.培训费:5800元/人;
2.食宿费用标准:学院统一安排住宿,食宿费自理,食宿费用标准以开课通知为准。
六、结业证书
培训班结束后由厦门国家会计学院颁发结业证书。
七、报名方式
请填写报名表(联系老师获取)发至报名对接老师:
培训联系人:汪老师
添加微信ID:cn17888
或扫描微信二维码添加
- “内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知
- 超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽)
- 高风险业务经营价值挖掘与风控实务(线上+线下)培训通知
- “人工智能+”驱动下的内部审计管理与变革 实务课程通知
- AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知
- 工程项目审计实务(线上+线下)课程通知
- 金融机构内审核心能力提升系列课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 【热门】内审精英训练营实务综合课(43门)
- “合规审计与反舞弊调查” 课程通知
- 2026年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
- 风险导向审计实务与案例(线上/线下)培训通知
- 行政事业单位内部控制评价与建设推进-专题研修课程通知
- 拥抱AI:DeepSeek赋能内审智能化转型与实践课程
- 158442 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 118911 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 102807 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96325 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88262 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87569 【课件】审计实务-入门到精通
- 85424 【课件】审计角度解构年报
- 84188 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15465 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12002 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11379 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11365 【课件】国际合同风险实务解析
- 97852 《内部审计工作法》
- 97192 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97022 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 96927 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96745 《企业内部审计全流程指南》
- 96167 《金融机构审计实务指南》
- 95588 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95278 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95265 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95009 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 94956 《财务审计实务指南》
- 94899 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94799 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94688 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94210 《舞弊审计实务指南》
- 94023 《企业内部控制全流程实操指南》
