证监会:加大企业并购审核力度 形成监管威慑
- 2017-02-09 07:05:00
- 内审网 转贴
- 1872
证监会8日发布关于政协十二届全国委员会第四次会议第0456号(财税金融类057号)提案的答复(摘要),针对《关于加强对并购重组商誉有关审核及披露的监管的提案》中的建议,证监会在回复中表示,将加大企业并购审核力度,形成监管威慑;强化业绩补偿监管,引导市场估值回归。
针对关于加强企业并购审核的建议,证监会表示,近年来,上市公司向其控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象购买资产的并购行为日益增多,标的资产的估值增值率也逐年攀升,导致上市公司商誉不断提高。为此,证监会以信息披露为中心,充分披露估值合理性及相关风险,规定重大资产重组应充分披露采用不同估值方法的基本情况、不同估值方法结果的差异及原因、最终确定估值结论的理由。同时,加大审核力度,形成监管威慑;强化业绩补偿监管,引导市场估值回归。
针对关于加强收购企业对被收购业务的信息披露的建议,证监会表示,被收购企业的业绩承诺随着上市公司商誉增长而相应增多,承诺主体能否如约兑现业绩补偿承诺存在不确定性,极大影响着上市公司和中小投资者的利益。对此,证监会在并购重组日常监管中加强信息披露监管,充分揭示风险。若公司实际经营业绩低于或高于曾公开披露过的本年度盈利预测20%以上的,应当从收入、成本、费用、税负等相关方面说明造成差异的原因。同时,加强事中事后监管,严厉打击承诺失信行为。
针对关于加强对商誉减值测试监管的建议,证监会表示,大额商誉减值将直接吞噬企业经营利润,拖累上市公司发展。对此,证监会重点关注上市公司相关会计处理是否符合企业会计准则规定,是否存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更等情形,尤其关注应收账款、存货、商誉大幅计提减值准备的情形等,并要求中介机构对业绩真实性和会计处理合规性进行专项核查。
针对“利用大数据技术,向投资者、资产评估师、注册会计师提供分析商誉是否应当计提减值准备的技术性数据”的建议,证监会表示,根据披露要求,上市公司需在定期报告中披露盈利水平的相关数据,如资产利润率、净资产收益率、市净率、市盈率等,相关数据均可通过公开途径查询。同时,证监会已逐步对上市公司实施分行业信息披露监管,并相继出台了影视、房地产、石油天然气等23个行业信息披露指引。
- 【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知
- 超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽)
- 内审价值提升与核心能力进阶-实务课程
- 国有企业:迎审实战策略、违规经营投资责任追究-实务课程
- 数智化驱动:内审价值增值与实践案例-课程通知
- 最新!风险、合规、内控、审计、法务五位一体能力构建与穿透式协同治理-实务课程
- AI赋能内部审计实战课程通知
- 全面预算管理与成本管控(线下+线下)课程通知
- 工程项目审计实务(线上+线下)课程通知
- 金融机构内审核心能力提升系列课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 公开课 / 内训课 / 网课-审计·内控·财税:实务课程计划清单
- 关于举办“十五五”高质量发展下的内部审计新范式:战略协同、数智赋能与价值创造高级研修班的通知
- 行政事业单位纪检监察巡视审计发现问题暨内部控制评价与建设推进-实务课程通知
- AI赋能:财务审计全流程提效与智能决策实战-课程通知
- 176044 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 136371 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 118204 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 111285 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 102954 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 102354 【课件】审计实务-入门到精通
- 100186 【课件】审计角度解构年报
- 99178 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 29908 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 26251 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 25764 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 25747 【课件】国际合同风险实务解析
- 112299 《内部审计工作法》
- 111861 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 111659 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 111579 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 111269 《企业内部审计全流程指南》
- 110592 《金融机构审计实务指南》
- 110252 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 109776 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 109743 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 109673 《业内部控制架构设计实操手册》
- 109363 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 109236 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 109148 《财务审计实务指南》
- 109128 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 108777 《舞弊审计实务指南》
- 108473 《企业内部控制全流程实操指南》