企业内部控制应用指引第1号——组织架构
- 2020-10-01 06:05:00
- 五部委 转贴
- 2087
企业内部控制应用指引第1号——组织架构
第一章 总 则
第一条 为了促进企业实现发展战略,优化治理结构、管理体制和运行机制,建立现代企业制度,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本指引。
第二条 本指引所称组织架构,是指企业按照国家有关法律法规、股东(大)会决议和企业章程,结合本企业实际,明确股东(大)会、董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的制度安排。
第三条 企业至少应当关注组织架构设计与运行中的下列风险:
(一)治理结构形同虚设,缺乏科学决策、良性运行机制和执行力,可能导致企业经营失败,难以实现发展战略。
(二)内部机构设计不科学,权责分配不合理,可能导致机构重叠、职能交叉或缺失、推诿扯皮,运行效率低下。
第二章 组织架构的设计
第四条 企业应当根据国家有关法律法规的规定,明确董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序,确保决策、执行和监督相互分离,形成制衡。
董事会对股东(大)会负责,依法行使企业的经营决策权。可按照股东(大)会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,明确各专门委员会的职责权限、任职资格、议事规则和工作程序,为董事会科学决策提供支持。
监事会对股东(大)会负责,监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。
经理层对董事会负责,主持企业的生产经营管理工作。经理和其他高级管理人员的职责分工应当明确。
董事会、监事会和经理层的产生程序应当合法合规,其人员构成、知识结构、能力素质应当满足履行职责的要求。
第五条 企业的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务等,应当按照规定的权限和程序实行集体决策审批或者联签制度。任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策意见。
重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务的具体标准由企业自行确定。
第六条 企业应当按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则,综合考虑企业性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素,合理设置内部职能机构,明确各机构的职责权限,避免职能交叉、缺失或权责过于集中,形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。
第七条 企业应当对各机构的职能进行科学合理的分解,确定具体岗位的名称、职责和工作要求等,明确各个岗位的权限和相互关系。
企业在确定职权和岗位分工过程中,应当体现不相容职务相互分离的要求。不相容职务通常包括:可行性研究与决策审批;决策审批与执行;执行与监督检查等。
第八条 企业应当制定组织结构图、业务流程图、岗(职)位说明书和权限指引等内部管理制度或相关文件,使员工了解和掌握组织架构设计及权责分配情况,正确履行职责。
第三章 组织架构的运行
第九条 企业应当根据组织架构的设计规范,对现有治理结构和内部机构设置进行全面梳理,确保本企业治理结构、内部机构设置和运行机制等符合现代企业制度要求。
企业梳理治理结构,应当重点关注董事、监事、经理及其他高级管理人员的任职资格和履职情况,以及董事会、监事会和经理层的运行效果。治理结构存在问题的,应当采取有效措施加以改进。
企业梳理内部机构设置,应当重点关注内部机构设置的合理性和运行的高效性等。内部机构设置和运行中存在职能交叉、缺失或运行效率低下的,应当及时解决。
第十条 企业拥有子公司的,应当建立科学的投资管控制度,通过合法有效的形式履行出资人职责、维护出资人权益,重点关注子公司特别是异地、境外子公司的发展战略、年度财务预决算、重大投融资、重大担保、大额资金使用、主要资产处置、重要人事任免、内部控制体系建设等重要事项。
第十一条 企业应当定期对组织架构设计与运行的效率和效果进行全面评估,发现组织架构设计与运行中存在缺陷的,应当进行优化调整。
企业组织架构调整应当充分听取董事、监事、高级管理人员和其他员工的意见,按照规定的权限和程序进行决策审批。
- 2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏)
- 高风险业务经营价值挖掘与风控实务(线上+线下)培训通知
- 2025年“审计人员四能四会胜任力提升”(线上+线下)培训通知
- 【热门】新时期内审精英实务综合课
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 2025年·北京培训课程计划:审计/财税
- 2025重磅!采购-供应链穿透监督与风险管理、审计实务案例”专题课程
- 国企迎审、经济责任审计及违规经营投资责任追究-实务培训课程
- 内部控制优化与实践-培训课程
- “内部审计负责人与后备人才岗位能力”高级研修班培训通知
- 内部控制审计实战与案例-培训课程
- “新会计法贯彻实施暨高风险业务循环中的内控实务”研修班-培训通知
- 风险管理、内控合规体系建设与实践” (线上/线下)-培训通知
- “风险导向审计实务与案例”(线上+线下)培训通知
- “对标一流,数字化审计实践与企业增值”培训通知
- 67965 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 51459 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程+题库+模拟考试
- 48459 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 44025 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 43964 【课件】国有企业审计与内部控制
- 43292 【经济责任审计·准则解读】课程
- 43118 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 42611 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 42400 【建设工程全过程审计】培训课件
- 42142 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 41431 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 40394 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 44179 《企业内部审计全流程指南》
- 44122 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 43553 《内部审计工作法》
- 42849 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 42843 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 42805 《金融机构审计实务指南》
- 42663 《财务审计实务指南》
- 42618 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 42612 《舞弊审计实务指南》
- 42490 《业内部控制架构设计实操手册》
- 42458 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 42364 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 42356 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 42024 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 41981 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 41467 《企业内部控制全流程实操指南》