审计负责人:2026年上半年内审工作总结报告(深化穿透式监管,护航高质量发展 )
- 2026-06-10 06:05:00
- 审总 原创
- 16
2026年上半年内审工作总结报告
深化穿透式监管 护航高质量发展
2026年6月XX日
2026 年上半年, 审计部紧紧围绕公司年度战略目标和经营重点,坚守独立监督定位,以穿透式审计为核心手段,聚焦高风险领域和关键环节, 扎实开展各项审计工作。
上半年,审计部在按年度计划完成既定审计项目的同时,同步推动问题整改、完善内控体系、防范经营风险、提升管理效能,取得了阶段性、实质性成效。
下面我代表审计部作上半年工作总结报告。
一、上半年工作总体概况
上半年,审计部共完成各类审计项目 16 个,覆盖财务收支、固定资产、采购管理、费用报销、工程项目、资金管理六大核心领域。
累计发现各类问题 243 个,提出针对性审计建议 102 条。截至 6 月 30 日,已完成整改 206 个,整改率 84.8%,较去年同期提升 7.1 个百分点。
通过审计整改,直接挽回经济损失XXX万元,避免潜在经济损失XXX万元,核减工程结算金额XXX万元。推动各部门修订完善制度 16 项,优化业务流程 27 个。
二、上半年重点工作及成效
(一)聚焦核心业务,开展专项审计,精准排查风险隐患
审计部把公司经营的重点、难点作为审计工作的切入点,集中力量开展高价值专项审计。
完成固定资产专项审计, 全面盘清积压 3 年的账实不符问题,盘活闲置设备、房产等资产价值XXXX万元,推动建立固定资产全生命周期管理制度。
开展采购管理专项审计, 重点核查供应商准入、招投标、价格核定等环节,发现并纠正高价采购、虚假验收等问题,推动优化供应商管理体系,预计全年可节约采购成本XXX万元以上。
实施费用报销专项审计, 运用大数据工具对全年费用进行全量筛查,查处虚开发票、超标报销、公款私用等违规行为,费用报销合规率较去年同期提升 XX%。
(二)深化穿透式审计,深挖底层问题,防范系统性风险
我们全面推行穿透式审计方法,打破部门信息壁垒,沿着资金流、业务流、物流全链条追溯核查。
开展资金专项穿透审计, 对单笔 5 万元以上的支出全部穿透至末端资金流向,发现并阻断 3 起潜在的利益输送行为,清理长期挂账的往来款项XXX余万元。
针对关联交易开展穿透核查, 梳理全口径关联方名单XX家,发现未披露关联交易 2 笔,规范了关联交易审批流程,防范了利益输送风险。
对 3 个在建工程项目进行全过程跟踪审计, 从立项、招投标到工程款支付、竣工结算全程介入,核减不合理工程支出XXX万元,纠正了工程管理中的不规范行为。
(三)强化整改闭环,推动源头治理,提升管理效能
审计发现问题只是起点,推动整改解决问题才是目的。我们建立了问题清单、责任清单、整改清单三张清单,实行销号管理。
对整改完成的问题,严格组织验收,确保整改到位;对整改进度缓慢的部门,进行约谈提醒;对整改不力、屡查屡犯的,严肃追究责任。
上半年共组织整改回头看 2 次,复查已整改问题 156 个,发现并纠正虚假整改、表面整改问题 12 个。
针对审计发现的共性问题,审计部组织召开专题分析会 3 次,推动相关部门从制度层面完善管控措施,从根本上解决同类问题反复发生的情况。
(四)推进智能化、数字化转型,提升审计效率,实现精准监督
我们加快推进数字化审计平台建设,探索将 AI 技术应用于审计流程,提升了审计效率和精准度。附 AI审计实操!手把手构建【审计Agent】:AI赋能内部审计实战落地
启用了了费用报销、资金往来 2 个大数据审计模型,实现了对全量数据的自动筛查和异常预警。上半年通过模型自动识别异常线索 87 条,经核查确认问题 32 个,效率较人工筛查提升 5 倍以上。
利用 AI 工具完成凭证抽查、数据比对、逻辑校验等基础工作,将审计人员从繁琐的机械劳动中解放出来,把更多精力投入到风险研判和深度分析中。
(五)加强队伍建设,提升专业能力,打造高素质审计团队
我们始终把队伍建设作为审计工作的根本保障,通过多种方式提升审计人员的专业素养和综合能力。
组织开展穿透式审计、数字化审计、工程审计等专题培训 6 次,选派 3 名骨干参加外部培训和交流学习。附 2026审计/内控/合规-实务课程计划表
鼓励审计人员考取专业证书,上半年新增CIA 持证人员 1 名。
践行内部导师制度,实行老带新、传帮带,帮助年轻审计人员快速成长,团队整体战斗力持续提升。
三、存在的问题与不足
在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,审计工作还存在一些不容忽视的问题和不足。
一是审计深度有待加强。 部分审计项目还停留在查错纠弊层面,对业务背后的管理漏洞和系统性风险挖掘不够,提出的审计建议针对性和可操作性有待进一步提升。
二是整改力度仍需加大。 虽然整体整改率有所提升,但仍有部分问题整改不到位,表面整改、选择性整改的现象依然存在,屡查屡犯的问题还没有得到根本解决。
三是数字化审计应用不够深入。 数字化审计平台的功能还没有完全发挥出来,大数据审计模型的覆盖范围有限,AI 技术在复杂业务场景中的应用还处于探索阶段。
四是复合型人才短缺。 审计团队中既懂财务又懂业务、既懂技术又懂风控的复合型人才不足,难以满足公司多元化发展对审计工作的要求。
四、下半年工作计划
下半年,审计部将继续围绕公司战略目标,坚持问题导向和目标导向,重点做好以下五项工作。
(一)聚焦战略重点,加大高风险领域审计力度
重点开展关联交易、对外担保、大额应收款项专项审计,防范资金风险和信用风险。
完成XXX工程项目竣工结算审计,推动有效控制工程整体成本和如期交付。
开展子公司经营业绩专项审计,重点核查经营数据真实性、内控执行情况和资产保值增值情况。
(二)强化整改问责,建立长效整改机制
完善整改考核机制,将整改完成情况纳入部门绩效考核,对整改不力、屡查屡犯的部门和个人严肃问责。
建立整改跟踪台账,实行周通报、月调度,确保所有问题在年底前全部整改到位。
推动建立源头治理机制,针对共性问题和反复出现的问题,督促相关部门完善制度流程,从根本上堵塞漏洞。
(三)深化数字化审计应用,打造智慧审计平台
拓展大数据审计模型的覆盖范围,新增销售管理、人力资源 2 个审计模型。
推广 AI 技术在审计中的应用,实现审计项目全流程数字化管理。
打通审计系统与财务、业务、采购等系统的数据接口,实现数据实时共享和自动分析。
(四)加强队伍建设,培养复合型审计人才
继续开展专题培训和业务交流,重点提升海外审计实战技能,附 2026年海外审计创新实践与风险治理实务
引进工程、法律、信息技术等专业人才,优化审计团队结构。
建立审计人员轮岗机制,鼓励审计人员深入业务一线,了解业务流程,提升综合素养。
(五)加强沟通协作,构建大监督格局
加强与财务、风控、法务、纪检等部门的沟通协作,建立信息共享、成果共用、联合督查的监督机制。附 穿透式协同监管:内控、审计、合规、风险、法务五位一体能力构建-实务
定期向董事会、监事会和管理层汇报审计工作情况,及时反映重大风险和问题。
加强对各部门内审工作的指导和监督,推动形成上下联动、协同高效的内部审计体系。
各位领导,
内部审计的价值,关键在于通过发现问题、推动整改,帮助企业完善治理、提升效益、防范风险。
上半年的成绩已经成为过去,下半年的任务依然艰巨。审计部将继续坚守独立监督的定位,以更专业的能力、更务实的作风、更有力的举措,扎实做好各项审计工作。
我们将始终与公司同呼吸、共命运,当好公司的 "经济卫士" 和 "保健医生",为公司的持续健康发展筑牢风控防线,为实现公司年度战略目标保驾护航。
XX集团 审计部 张XX
2026年6月XX日
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