各行业审计
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-12-09
金融机构内审核心能力提升系列课 置顶
金融内审核心能力提升系列课各相关单位:在金融行业强监管、防风险的大背景下,内部审计作为金融机构风险管理的“第三道防线”,其重要性日益凸显。为帮助广大金融内审人员系统提升专业能力,筑牢审计基石,驾驭金融...
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2023-08-15
IT互联网(含电商)&系统领域审计:100个关注点、审计内容、对应方法(纯干货) 置顶
|| 艾筱倜 / 文 内审网 / 整编©内审网 正文共17300余字。“老师,我在网上搜遍,也没找到关于互联网审计相对完整、实用的资料”互联网、电商领域审计,到底...
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2023-05-06
看!职责分离多重要?出纳“身兼数职”,竟用个人收款码贪赃,涉案达…(案例收藏)
“我是公司出纳,平时主要负责收取客户钱款、开发票、发放墓葬证,有时兼业务员带客户上山选购墓地。”……经专项审计,2014年以来,多达477个墓穴的购墓款和部分护墓费被杨萍侵占、贪污,涉案金额高达2300余万元。...
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2023-04-27
交警支队关于审计相关问题整改情况的报告
(此件依申请公开)来源于海口市公安局网站,原文地址:http://police.haikou.gov.cn/xxgk/czgk/202212/t1218982.shtml海口市公安局交通警察支队...
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2023-04-24
国有企业内部控制:主要问题、建议(收藏)
地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议地方国有企业基于其职责定位,在服务地方经济社会发展,增进民生福祉等方面肩负着特殊的历史使命。与此同时,地方国有企业内部治理结构不健全,运营风险把控不到位,控制活动不规范等问题相对突出,...
3877
2023-04-20
就业专项资金审计:主要问题发现、原因,优化建议
对就业专项资金审计的思考及建议就业专项资金指的是国家为促进就业在财政预算中安排的专项资金。主要用于职业介绍和培训、创业培训、小额贷款贴息、职业技能鉴定等方面。主要资金来源有:中央财政专项转移支付、省市(州)县(...
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2023-04-19
国资委:关于做好2023年中央企业违规经营投资责任追究工作的通知
国务院国有资产监督管理委员会办公厅国资厅发监责〔2023〕10号关于做好2023年中央企业违规经营投资责任追究工作的通知各中央企业:2022年,各中央企业以习近平新时代中国...
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2023-04-18
巧解农业工程审计难点(实用)
利用地理信息技术巧解农业工程审计难点农业工程是指为农业生产服务的基本建设与工程设施的总称。近年来,随着乡村振兴战略、国家粮食安全战略的推进,高标准农田、千亿斤粮食、“吨半粮” 等农业工程建设项目大规模启动,其具有投资金额...
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2023-04-04
水资源保护审计:问题发现、对策建议
浅析水资源保护存在问题及对策研究水资源是整个生态的核心,水生态文明是生态文明的重要组成和基础保障。党的十八大以来,习近平总书记站在实现中华民族永续发展和国家安全的战略高度,多次就水资源保护和节约集约利用作出重要指示,党...
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2023-03-29
土地资源审计:方法、思路
土地资源审计思路探析 土地资源审计是以促进土地管理任务实现为目标,对政府及其所属部门土地政策法规执行情况以及相关资金的征收管理使用情况为内容,开展的审计和审计调查。本文就土地资源管理,土地征收补偿、审批、储备,土地出...
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2023-03-27
公务用车审计:三大方面关注点(附:审计方法)
2017年12月,新修订的《党政机关公务用车管理办法》,在车辆编制和标准两个主要问题上做出了相应的制度设计,并着力构建公务用车管理新制度,明确公务用车配备、经费、使用和处置等全流程管理,强化对公车私用、私车公养、既领取公务...
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2023-03-23
园区审计案例:这次项目,发现虚构企业、造假资料、骗取资金
案例 | “人去楼空”的创业园近年来,我省大力培育创业主体,建设各类创新创业园区,优化创业环境,激发创业热情,在加快改造传统农业、发挥示范带动作用方面发挥了重要作用。C县积极推动此项工作,制定各项优惠政策,大力推动建设农村创业创...
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2023-03-22
房地产企业:9大业务环节舞弊风险点
在地产企业内部审计监察工作中,根据过往的实战经验,对所涉及的业务环节存在的舞弊风险点进行了梳理,主要包括九个关键业务环节:拿项目、收地、规划报建、设计、招标、采购、工程建设、营销、物业管理。下面以表格形式将各环节重点关注内容进行罗列:...
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2023-03-08
医院中层领导干部经济责任审计实施办法
XX医院中层领导干部经济责任审计实施办法 第一章 总则第一条 为加强党对审计工作的集中统一领导,健全和完善医院中层领导干部经济责任审计制度,强化对医院中层领导干部的...
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2023-03-08
某医院负责人经济责任审计方案·案例
滁州市天长市审计局 张小平一、项目背景2012年,T市市委组织部、市审计局联合发布了《经济责任审计对象分类管理办法》和《领导干部离任经济事项交接实施细则》,要求对A类单位任中必审,离任...
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2023-03-08
医院院长经济责任审计:主要内容、方法
医院不同于一般的行政事业单位,主要有以下特点:一是人员多,设备多,资金量大;二是公益性,其履行公共服务职能,以保障群众基本医疗服务需求为已任,以维护人民健康为最终目标,兼具公平可及和宏观效率;三是行业风险高;四是效益宽泛,涉及经济、社会...
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2023-03-08
公立医院院长经济责任审计内容
随着公立医院综合改革的推进,公立医院实行所有权与经营权分离,在院长领导下依法自主运营管理,行政主管部门从直接管理医院转为行业监管,因此加强对公立医院院长的监督是医药卫生行政主管部门当前的重要工作职责。公立医院虽属事业单位...
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