反舞弊·反腐败审计
1185
2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位:2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用,以更...
1758
2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
2536
2019-11-03
反舞弊 | 出纳8年挪用近6000万公款,为啥就没人发现?
10月16日,湖南省常德市国土资源局武陵区分局,一场警示教育大会正在召开。该局财务股的一名副股长兼出纳,在8年时间里,累计挪用公款5940.925万元。警示片令所有人瞠目,“现场很沉重,连呼吸声都听得见。”一名参加会...
2738
2019-09-19
反腐败 | 一个人,就这样腐败掉了…
倪连山,吉林省政协常务委员会原委员、经济科技委员会原主任。曾任吉林省辽源市委常委、政法委书记,吉林省中小企业发展局局长,吉林省工业和信息化厅副厅长,吉林省总工会副主席,吉林省委党校常务副校长等职务。因涉嫌严重违纪违法,今年3月接受纪律审...
3598
2019-09-08
企业反腐败 | 王健林唯一直管审计部,万达4名高管竟贪腐近亿元,你怎么看?
Mr.内审:这两天,万达4名高管贪腐近亿元的消息刷屏,号称在万达唯一被王健林直管的审计部也因此再上头条。看到这则新闻,特别是看到“审计直管”与“亿元贪腐”两个貌似矛盾现象,不少朋友颇为困惑,好几个朋友很快在微信给我留言,询问对此事的看法...
5638
2019-09-06
反舞弊审计 | 3大方式,高效识别财报舞弊!
一、企业财务舞弊的特点与现状财务舞弊是指被审计单位的治理层、管理层、员工或第三方使用欺骗的手段获取不当或非法利益的故意行为。舞弊的手段多种多样,具体包括管理层通过提前或者延后的方式,来确认收益,以达到操作利润、蓄意误用会计政策来...
4619
2019-08-27
反舞弊审计 | 纯干货!应收保费舞弊4大动机、7大表现,及审计方法【建议收藏】
应收保费是保险公司办理保险业务应向被保险人收取但尚未收到的保险费,是保险公司销售保单这一经营活动所形成的债权。从性质上相当于工业企业的应收账款。近年来,随着保险市场竞争日趋激烈,各保险公司的应收保费余额也越来越大,应收保费已经成为财产保...
2336
2019-08-13
查了那么多腐败,发现一个“重大秘密”…
我们发现,有些东西靠不住!家庭出身靠不住。“我是贫苦家庭出身。”“我是农民的儿子。”“我的父母是老党员。”...
3541
2019-08-02
企业反腐 | 突发!百度数人被刑拘,14人被辞退,涉12起内部腐败事件!
Mr.内审:近期,企业反腐频现高潮,从美团到360,再到小米,这次,接力棒传到了百度手中,详见下文。每当内审网分享相关消息时,都会有小伙伴问到,这些企业都是怎么做到的,怎么把人送进去的?当然,也有人质疑,...
4915
2019-07-26
收入审计 | 7类收入舞弊手法,与审计策略【干货】
收入流程关键业务活动与舞弊风险 接受客户订购单-连续编号的销售单-信用审批-签订合同-根据已审批的销售单编制发运凭证并发货出库(出库单)-按销售单装运货物发生运费(装运单)-向客户开具发票-客户的签收单-根据单据录入收...
2060
2019-07-17
名企重磅反腐 | 最新!美团三人涉嫌受贿被拘!360知识产权总监涉嫌受贿被捕!
近年来,各类"打虎拍蝇"的消息频频见诸报端,反腐工作在体制内被持续推进。而在广大民营企业、公众公司,大大小小的反腐案件也不时被曝光,这不,7月16日同一天,美团、360两家互联网科技公司曝光的两大反腐案件,涉及员工及中高层一共4人,可谓...
3308
2019-07-15
招投标审计 | 如何发现串标现象?
招标工作是一种国际上普遍运用的、有组织的市场交易行为,是贸易中的一种工程、货物、服务的买卖方式,相对于投标,称之为招标。投标单位之间或投标单位与招标单位相互串通骗取中标就是串标,串标是一种投机行为,其根源是工程建设领域乃至整个社...
3810
2019-07-15
审计方法 | 发现“串标”,怎可放过这些细节?【干货·经验】
串标,我们可以简单理解为招投标过程中的串通舞弊行为,也是多数审计人员在招投标审计中核心关注点。平日,常有小伙伴问到:老师,我一直怀疑公司采购招投标中存在串标行为,但总是没有取得充分的证据,有没有啥好建议呢?发现串标舞弊行...
5921
2019-07-04
存货造假案例 | 这些舞弊方法、审计策略,建议尽早了解!【实战·干货】
会计造假问题在日常生活中并不鲜见,其产生主要是因为会计信息提供者与使用者之间利益不一致,信息不对称。一般而言,企业经营者对本企业会计信息的掌握最为准确、全面和及时,而其他的包括债权人、投资者、供应商等在内的外部信息使用者只能通过...
4395
2019-07-03
反舞弊案例 | 机会?压力?借口?看看海底捞吧
舞弊是“用欺骗的方式做违法乱纪的事情”,是困扰全球各类组织的一个日益严重的问题。大到贪污腐败、滥用职权,小到采购人员吃回扣、利用组织资源为个人谋私利等。舞弊如空气般无处不在。因舞弊而带来的损失令所有组织头疼不已。如何反舞弊成为全球各类组...
4463
2019-06-13
反舞弊审计 | 收入造假常见手法剖析,及必知审计实战策略【干货】
收入,既是企业主要财务指标利润的基础,又是企业的主要资金来源,也是评价企业核心盈利质量的重要指数,所以在虚假的企业财务报表中收入的舞弊占有相当高的比例。在审计工作中,对收入的审计是整个审计工作的重点,审计人员需要了解企业所处的外部环境、...
3490
2019-06-04
内控实战 | 解码“采购回扣”, 及7大应对措施(以商场为例)
商场在销售或者购买商品时,可采用明示并如实入帐的方式给予对方或者收受对方在价格上的优惠,是通常所说的“打折”,也叫折扣。折扣有利于促销,是一种合法行为;如果商场在销售或者购买商品时,在帐外暗中给予对方或者暗中收受对方在价格上的优惠或贿赂...
热门网课
- 159538 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 120062 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 103100 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 96446 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 88379 【课件】尽职调查实务:要点+详解
- 87720 【课件】审计实务-入门到精通
- 85514 【课件】审计角度解构年报
- 84319 【课件】内审精英训练营:43门,147课时
- 15548 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 12094 【反舞弊审计】系列课程(139节课程)
- 11460 【课件】EXCEL实战技能与图表应用(全面)
- 11430 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 97979 《内部审计工作法》
- 97420 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 97160 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 97045 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 96884 《企业内部审计全流程指南》
- 96278 《金融机构审计实务指南》
- 95700 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 95395 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 95385 《业内部控制架构设计实操手册》
- 95162 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 95084 《财务审计实务指南》
- 95017 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 94907 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 94820 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 94372 《舞弊审计实务指南》
- 94148 《企业内部控制全流程实操指南》

