合规管理
12381
2
2024-01-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【本年CIA考试:报考、注册...
1435
2023-11-29
2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示:《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 更新:4月“对标一流,数字化审计实践与企业增值”课程变更至深圳举办,4...
42
2024-04-30
浅谈数字化背景下中小企业合规建设
浅谈数字化背景下中小企业合规建设为更好研究数字化背景下中小企业的数据合规问题,本文采用文献分析法、比较研究法与交叉研究法等研究方法较为系统地阐述了数字化背景下中小企业的合规概念目的和方法。首先,本文对企业数据合规进行概念...
1464
2024-03-11
“内控‘三合一’体系建设与违规经营投资责任追究”培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2024〕44 号关于举办“内控‘三合一’体系建设与违规经营投资审计及问责”研修班的通知各相关单位:为进一...
329
2023-12-05
中央企业新设公司10大方面合规要点(汇编)
目 录一、央企新设公司主要法律法规(一)法律(二)行政法规(三)部门规章(四)部门规范性文件(五)司法解释二...
525
2023-12-01
合规管理制度
合规管理制度 目 录第一章 总则第二章 合规管理机构与职责第三章 合规管理制度建设第四章 合规管理运行机制第五章 合规管理重点领域、环节及人员第六章 合规文化与培训第七章 ...
499
2023-06-29
中央企业法律纠纷案件管理办法
中央企业法律纠纷案件管理办法 (2023年6月12日 国务院国有资产监督管理委员会令第 43 号公布 自 2023年8月1日 起施行)第一章 总则第一条 为深入贯彻习近平法...
1157
2023-04-19
合同风险清单(收藏)
合同风险清单序号风险名称风险描述...
1147
2023-03-17
“税务稽查与风险防范”研修班培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2023〕42号关于举办“税务稽查与风险防范”研修班的通知 各相关单位: “二十大”报告指出,“优化税制结构,完善支持绿色发展的...
1025
2022-09-16
中央企业合规管理办法(2022.10.1施行)
推荐:《合规内部审计》实务图书 中央企业合规管理办法 — 第一章 —总则第一条 为深入贯彻习近平法治思想,落实全面依法治国战略部署,深化法治央企建设,推动中央企业加强合规管理,切实防控风险,有力保...
1157
2022-08-15
财务公司风险评估报告(收藏)
云煤能源 / 文;内审网 / 整编云南煤业能源股份有限公司关于对云南昆钢集团财务有限公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关要求,云南煤业能源股份有限...
991
2022-07-15
某集团管理人员责任追究制度(实用)
内审网 / 整编1. 目的为强化管理人员责任意识,防范故意、过失过错或不作为行为,特制定本制度。2. 适用范围本制度所称管理人员责任追究是指集团总部和所属各单位对管理人员由...
1850
2021-03-18
全面风险管理办法
第一章 总则第一条 为了建立规范、有效的XX有限公司(以下简称“公司”)全面风险管理体系,防范、控制和化解公司在经营管理过程中可能发生或出现的风险,促进企业健康持续稳定发展,保障企业资产保值增值,根据《中华人民共和国...
热门网课
- 8430 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 7980 【2024高级/初级/中级审计师考试,高审评审培训课程】
- 5128 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 5001 【课件】国有企业审计与内部控制
- 4540 【经济责任审计·准则解读】课程
- 4234 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 3824 【建设工程全过程审计】培训课件
- 3746 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 3725 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 3308 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 3108 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 2734 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程+题库+模拟考试
热门好书
- 5903 《企业内部审计全流程指南》
- 5325 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 4697 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 4395 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 4376 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 4328 《内部审计工作法》
- 4300 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 4084 《舞弊审计实务指南》
- 4083 《金融机构审计实务指南》
- 4033 《企业内部控制全流程实操指南》
- 3948 《财务审计实务指南》
- 3918 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 3865 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 3849 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 3765 《业内部控制架构设计实操手册》
- 3489 《企业内部审计实务详解》审计程序+实战技法+案例解析