内控合规
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位: 2026年全新开启,在新的发展阶段,内部审计要在各单位工作大局中精准定位,持续加强自身建设,积极主动作为,充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-02-20
内控建设:内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊,赋能高效发展,助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下,企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板:管理粗放、内控...
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2018-01-11
(收藏)不识别这8个风险点,如何能做好资金管理审计?【附资金管理流程】
1.资金存放:资金存放分散,不能统一、集中使用,可能导致资金冗余损失2.非法挪用:资金在使用过程中被非法挪用,可能导致正常资金交易的延误损失3.审批权限:资金管理未经适当审批或超越权限审批,可能因存在重大差错、舞弊、欺诈行为而导致损失...
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2017-12-28
证监局:信达证券违反《证券公司内部控制指引》
证监会公布的一则内幕交易处罚案,将信达证券违规事宜带出。去年因振隆特产IPO造假事发,最终被证监会市场禁入的原信达证券保代李文涛,如今因为一则内幕交易的案件披露,其旧日违规参与同达创业的重组连带浮出水面。去年9月份,振隆特产的IPO造假...
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2017-12-22
18.1【内审】内部审计制度
第1章 总则第1条 为了加强公司内部审计监督,完善内部控制,保证公司财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性,提高经济效益,维护公司和全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国...
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2017-12-19
记住这9条,清晰理解关联交易内部控制(干货)
很多朋友都曾咨询过内婶儿(个人ID:1460394675),关联交易因为特殊敏感,到底应该如何实施内部控制,其实只要合理合法,关联交易并不可怕,今天特地搜集整理了一些干货,以深交所对中小板上市公司指引为例,分享给大家。1.关联交易的内部控...
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2017-11-23
没搞清这6个关系,别轻易说做过内部控制审计!
时至今日,内部控制审计越来越成为审计工作的重要领域,很多小伙伴在同内婶儿(个人ID:1460394675)交流时,都说自己一直在做内控审计,但内婶儿在和大家探讨内控审计中的一些重要理论基础或方法论时,不少小伙伴却模棱两可,难以说清。今天,...
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2017-11-16
内婶儿:当人情与信任凌驾于制度流程之上,请别和我谈内控!(从库管职务侵占单位200吨钢材所想到的)
近期,内婶儿(ID:1460394675)看到一则新闻,与自己的经历有些相似,感慨较多,于是拿来和伙伴们一起交流分享,欢迎文末留言发表看法。文中提到,南通某公司的仓管员沈某一年半时间里瞒天过海将公司200吨钢材运出变卖,合计价值近40万元...
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2017-11-10
发审委关注内部控制等多项问题,国金黄金IPO被否
11月7日,中国证券监督管理委员会官网披露当天首发企业的发审委审核结果,苏州春秋电子科技股份有限公司获通过,成都尼毕鲁科技股份有限公司、云南神农农业产业集团股份有限公司、山东玻纤集团股份有限公司、国金黄金股份有限公司、上海锦和商业经营管理股...
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2017-11-01
美国萨班斯-奥克斯利法案(SOX)中文版
美国萨班斯法案 ────────────────────────────── 针对安然、世通等财务欺诈事件,美国国会出台了《2002年公众公司会计改革和投资者保护法案》。该法案由美国...
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2017-02-13
从内部控制看公立医院管理与风险应对
内部控制是公立医院内部管理的重要环节,能为医院管理者和有关部门提供真实可靠的信息,便于做出医院发展和管理的决策,充分利用和有效配置医院的各项经济资源,更好地实现医院综合管理目标,对提高医院运营水平、增强医院在医疗市场中的竞争力具有重要意义。...
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