内控合规
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2026-06-16
“AI驱动:注册会计师核心能力进阶” 实务课程 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕67号关于举办“AI驱动的注册会计师核心能力进阶”研修班的通知各相关单位:注册会计师行业正处于数智化转型与政策密集迭代的关键阶段,...
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2026-06-16
AI 与业务双驱动:采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位:数字化浪潮下,市场...
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2025-12-15
工程项目审计实务(线上+线下)课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务(线上+线下)”的通知各相关单位:随着我国经济的快速发展...
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2025-09-27
超重磅!审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”,审计工作从精心的计划开始,经过严谨的程序实施和证据获取,最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连,环环相扣,共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强,所涉及的知识面非常...
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2025-02-20
内控建设:内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊,赋能高效发展,助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下,企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板:管理粗放、内控...
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2018-09-20
公司奖罚制度
第一条:总则:为严明纪律,奖惩分明,调动员工工作积极性,提高工作效率和经济效率;本着公平竞争,公正管理的原则,进一步贯彻公司各项规章制度、强化工作流程、明确岗位职责,公司根据各部门之间协作事项与工作流程,特制定本奖惩制度。第二条:公司...
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2018-09-18
【审计案例】建筑工程领域串通投标案件分享
(一)案情简介。近期,接到反馈信息,XX安装工程有限公司与XX建设有限公司涉嫌串通投标。经查,当事人XX安装工程有限公司与XX建设有限公司均为独立的企业法人,在XXXX项目1#-8#楼后配套工程投标中,提交的投标保证金均由XX安...
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2018-09-13
一位内审内控专家的经验之谈,很务实!
前些日子我们集团总部到我们中国区进行内部审计,活活地被折磨了2个多月(1个半月的准备时间,半个月的现场审计),弄得我筋疲力尽、嗓子嘶哑,现在恨不得休个年假。因为我们集团的内部审计是出了名的严格,很多公司的CFO、CEO都倒在他们的审计之下。...
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2018-09-12
针针见血!内控设计的10个常见突出问题
良好的内控制度,能够有效约束企业的主要经济行为和关键岗位人员,确保企业经营和管理运行良好。以下总结了企业在内控设计时面临的十个突出问题。相关企业可以针对本企业的内控制度设计和执行情况,把脉诊断是否存在以下“症状”,以便结合财政部等五部委联合...
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2018-08-27
请警觉“滴血”的风险管控机制
说在前面的一些话8月24日(上周五),看到了滴滴出行创始人兼CEO程维,在吴晓波节目《十年二十人》的一些论述与回应,其中,有两段话让内婶儿印象尤为深刻。其一,吴晓波谈到Uber与滴滴输赢的问题时,程维表示,中国互联网从来没有输过。其二...
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2018-05-19
判了!会计职务侵占9,300,000元打赏女主播,感叹可笑的内控…
已婚、公司会计、性格内向、月收入2500元的王某,却能在过去10多个月里在网络上过着挥金如土的“奢华生活”:价值500元的“火箭”礼物,一刷就是200个,被“尊为”直播间的“土豪”“大神”。这是为什么?原来,王某之所以能披上“土豪”的外衣,...
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2018-05-11
举报制度模板
一、总则1. 为加强XXX公司举报工作,规范举报工作程序、保障XXX公司的健康发展,特制定本制度。2. 本制度所称“举报”是指任何单位或个人采取公开或非公开的形式,向公司内部审计部检举揭发任何违反公司道德准则及其...
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2018-05-05
干货!5个阶段,梳理内审在工程造价控制中的关注点…
冯萍 曹宇 / 文内审网 / 编辑本文将以电力工程为例,梳理工程管理5个阶段,内审在工程造价控制中的主要关注点。工程内部审计要对工程投资、建设过程和事后评估等阶段进行效果分析,以此进行不同环节的造价控制,...
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2018-03-21
18.2【内审】集团公司建设工程项目内部审计管理办法
集团公司建设工程项目内部审计管理办法第1章 总则第1条 为了加强集团公司建设项目、改造、维修等工程的管理,规范内部审计的内容、程序与方法,根据《集团公司内部审计制度》和有关法律、法规,结合...
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2018-01-11
(收藏)不识别这8个风险点,如何能做好资金管理审计?【附资金管理流程】
1.资金存放:资金存放分散,不能统一、集中使用,可能导致资金冗余损失2.非法挪用:资金在使用过程中被非法挪用,可能导致正常资金交易的延误损失3.审批权限:资金管理未经适当审批或超越权限审批,可能因存在重大差错、舞弊、欺诈行为而导致损失...
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2017-12-28
证监局:信达证券违反《证券公司内部控制指引》
证监会公布的一则内幕交易处罚案,将信达证券违规事宜带出。去年因振隆特产IPO造假事发,最终被证监会市场禁入的原信达证券保代李文涛,如今因为一则内幕交易的案件披露,其旧日违规参与同达创业的重组连带浮出水面。去年9月份,振隆特产的IPO造假...
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2017-12-22
18.1【内审】内部审计制度
第1章 总则第1条 为了加强公司内部审计监督,完善内部控制,保证公司财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性,提高经济效益,维护公司和全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国...
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2017-12-19
记住这9条,清晰理解关联交易内部控制(干货)
很多朋友都曾咨询过内婶儿(个人ID:1460394675),关联交易因为特殊敏感,到底应该如何实施内部控制,其实只要合理合法,关联交易并不可怕,今天特地搜集整理了一些干货,以深交所对中小板上市公司指引为例,分享给大家。1.关联交易的内部控...
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2017-11-23
没搞清这6个关系,别轻易说做过内部控制审计!
时至今日,内部控制审计越来越成为审计工作的重要领域,很多小伙伴在同内婶儿(个人ID:1460394675)交流时,都说自己一直在做内控审计,但内婶儿在和大家探讨内控审计中的一些重要理论基础或方法论时,不少小伙伴却模棱两可,难以说清。今天,...
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2017-11-16
内婶儿:当人情与信任凌驾于制度流程之上,请别和我谈内控!(从库管职务侵占单位200吨钢材所想到的)
近期,内婶儿(ID:1460394675)看到一则新闻,与自己的经历有些相似,感慨较多,于是拿来和伙伴们一起交流分享,欢迎文末留言发表看法。文中提到,南通某公司的仓管员沈某一年半时间里瞒天过海将公司200吨钢材运出变卖,合计价值近40万元...
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